|
Faktúra |
DF2011/159
|
toal. papier
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/160
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/158
|
zdr. služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/163
|
čistiace prostriedky
|
21,13 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
PEMAS drogéeia |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/164
|
čistiace prostriedky
|
23,87 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
DM drogéria markt. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/165
|
kriedy, objednávka, kalendáre
|
15,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
DAFFER spol.s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/166
|
strava oktober
|
183,69 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/167
|
kosačka
|
477,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/168
|
poplatok za doménu
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
ANAFRA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/169
|
školenie registrat. poriadok
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Asociácia správcov retistratúry |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/170
|
školenie Belešová
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/171
|
Kosmograf Pierron - globus
|
225,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/172
|
ročný prístup Verejná správa , FS ročný prístup
|
71,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
S-EPI, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/175
|
First Friends
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/173
|
čistiace prostr.
|
60,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/174
|
čistiace prostr.
|
139,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/176
|
p. Roháč
|
103,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/178
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/179
|
el. energia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2011/177
|
fekál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |