Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/96 učebnice 6.ročník - zvlášť dotácia 252,80 s DPH 27.06.2025 Preskoly sk. s.r.o. 02.07.2025
Faktúra DF2025/95 reklamné predmety 1 309,83 s DPH 25.06.2025 ALFA Reklama s.r.o. 02.07.2025
Faktúra DF2025/94 zakrývacie plachty 24,80 s DPH 25.06.2025 UNIMAT, Ing. Jalč 02.07.2025
Faktúra DF2025/93 knižné odmeny na konci roka 231,57 s DPH 23.06.2025 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 02.07.2025
Faktúra DF2025/92 učebnice 1-4.roč. zvlásť dotácia 1 044,30 s DPH 16.06.2025 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 02.07.2025
Faktúra DF2025/91 učebnice 1-4.roč. zvlášť dotácia 1 292,50 s DPH 16.06.2025 AITEC, s.r.o. 02.07.2025
Objednávka 7/2025 učebnice s DPH 13.06.2025 Taktic vydavateľstvo s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra DF2025/90 strelecké remene 115,20 s DPH 12.06.2025 Miroslav Jahvodka 02.07.2025
Faktúra DF2025/89 výmené relé v rozvádzači v počítačovej učebni 50,00 s DPH 12.06.2025 Marian Lieskovský 02.07.2025
Faktúra DF2025/88 popisovača a náhradné náplne na bielu tabuľu VP 113,80 s DPH 12.06.2025 Kancelária 123 s.r.o. 02.07.2025
Objednávka 6/2025 fyxy na bielu tabuľu a náhradné náplne 113,80 s DPH 11.06.2025 Kancelária 123 s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 11.06.2025
Faktúra DF2025/87 telefón 16,40 s DPH 09.06.2025 Slovak Telecom a.s. 02.07.2025
Faktúra DF2025/85 voda 28.2.2025-29.5.2025 126,49 s DPH 09.06.2025 Pov.vodárenská spol.,a.s. 02.07.2025
Faktúra DF2025/86 školenie RŠ - odmeňovanie zamestnancov vo VS 42,00 s DPH 09.06.2025 RVC Trenčín 02.07.2025
Faktúra DF2025/84 fekál 209,10 s DPH 06.06.2025 Gajdošík Marian 02.07.2025
Faktúra DF2025/83 poistenie majetku - výpočtová technika projekt 257,40 s DPH 06.06.2025 Generali poisťovňa, a.s. 02.07.2025
Faktúra DF2025/82 elektrická energia 349,22 s DPH 06.06.2025 ZSE Energia, a.s. 02.07.2025
Faktúra DF2025/81 strava 05 796,74 s DPH 05.06.2025 Obecny urad 02.07.2025
Faktúra DF2025/80 učebnice SJ 3. roč. zvlášť dotácia 241,40 s DPH 04.06.2025 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 02.07.2025
Faktúra DF2025/79 AsC agenda r. 2026 531,00 s DPH 04.06.2025 ASC Applied Software 02.07.2025
Faktúra 012025 honorár literárna súťaž "OCenu D.T." 500,00 s DPH 012025 04.06.2025 Slovenské literárne centrum Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 14.07.2025 04.06.2025
Zmluva 3/2025 Poistná zmmluva o poistení majetku - výpočtová technika 257.40e s DPH 04.06.2025 Generali Poisťovňa Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 05.06.2025
Faktúra DF2025/77 DPH - školeni zverejňovanie zmlúv 20,79 s DPH 03.06.2025 Seminaria, s.r.o. 02.07.2025
Faktúra DF2025/78 telefón 68,67 s DPH 03.06.2025 Slovak Telecom a.s. 02.07.2025
Faktúra DF2025/74 plyn 1 226,93 s DPH 02.06.2025 ZSE Energia, a.s. 02.07.2025
Faktúra DF2025/75 plyn 420,62 s DPH 02.06.2025 ZSE Energia, a.s. 02.07.2025
Faktúra DF2025/76 paušálny poplatok poplašné zariad. 57,81 s DPH 02.06.2025 JABLOTRON SECURITY s.r.o. 02.07.2025
Faktúra DF2025/73 BOZP 05 24,50 s DPH 02.06.2025 Ing. Iva Kostková IKOS 02.07.2025
Faktúra DF2025/72 ScioBot program na umelú inteligenciu pre učiteľov 202,95 s DPH 28.05.2025 www.scio.cz, s.r.o. 04.06.2025
Faktúra DF2025/71 materiál pre deti ŠKD 129,62 s DPH 27.05.2025 UNIMAT, Ing. Jalč 04.06.2025
Objednávka 5/2025 reprezentačné - papierov tašky, kľúčenky s DPH 19.05.2025 ALFA REKLAMA. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra DF2025/70 strava 04 737,94 s DPH 16.05.2025 Obecny urad 04.06.2025
Faktúra DF2025/69 revízia hasiacich prístrojov 49,20 s DPH 16.05.2025 SlovFire, s.r.o. 04.06.2025
Faktúra DF2025/68 počítač, tonery, servis 1 395,00 s DPH 09.05.2025 Miroslav Kortman MK 04.06.2025
Faktúra DF2025/67 inštalácia programu do nového počítača 129,15 s DPH 09.05.2025 VEMA spol. s.r.o. 04.06.2025
Faktúra DF2025/66 elektrická energia 376,56 s DPH 09.05.2025 ZSE Energia, a.s. 04.06.2025
Faktúra DF2025/65 mobil 16,40 s DPH 09.05.2025 Slovak Telecom a.s. 04.06.2025
Faktúra DF2025/61 DPH k školeniu zákl. finan. kontrola r. 2024 18,71 s DPH 05.05.2025 Seminaria, s.r.o. 04.06.2025
Faktúra DF2025/59 BOZP 04 24,50 s DPH 05.05.2025 Ing. Iva Kostková IKOS 04.06.2025
Faktúra DF2025/60 telefón 71,97 s DPH 05.05.2025 Slovak Telecom a.s. 04.06.2025
Faktúra DF2025/58 paušálny poplatok paplašné zariadenie 21,19 s DPH 05.05.2025 JABLOTRON SECURITY s.r.o. 04.06.2025
Faktúra DF2025/62 fekál 313,65 s DPH 05.05.2025 Gajdošík Marian 04.06.2025
Faktúra DF2025/64 plyn 420,62 s DPH 05.05.2025 ZSE Energia, a.s. 04.06.2025
Faktúra DF2025/63 plyn 1 226,93 s DPH 05.05.2025 ZSE Energia, a.s. 04.06.2025
Faktúra DF2025/57 príspup do databázy testov ALF 199,00 s DPH 23.04.2025 4school, s.r.o., Fintická 14050/119 07.05.2025
Faktúra DF2025/56 strava 03 676,20 s DPH 15.04.2025 Obecny urad 07.05.2025
Faktúra DF2025/55 poplatok za využívanie aplikácií VEMA 04-06 152,15 s DPH 14.04.2025 VEMA spol. s.r.o. 07.05.2025
Faktúra DF2025/54 mobil 16,40 s DPH 10.04.2025 Slovak Telecom a.s. 07.05.2025
Faktúra DF2025/53 elektrická energia 389,13 s DPH 08.04.2025 ZSE Energia, a.s. 07.05.2025
Faktúra DF2025/52 Služby VEMA VL1. 02 5,95 s DPH 04.04.2025 VEMA spol. s.r.o. 07.05.2025
Zmluva 2/2025 Úprava práva povinností zmluvných strán - lit. súťaž 500,00 s DPH 04.04.2025 Slovenské literárne centrum Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 07.04.2008
Faktúra DF2025/51 telefón 82,97 s DPH 03.04.2025 Slovak Telecom a.s. 07.05.2025
Faktúra DF2025/50 plyn 420,62 s DPH 03.04.2025 ZSE Energia, a.s. 07.05.2025
Faktúra DF2025/49 plyn 1 226,93 s DPH 03.04.2025 ZSE Energia, a.s. 07.05.2025
Faktúra DF2025/48 PZS I. Q 58,00 s DPH 03.04.2025 Mgr. Jozef Kardoš 07.05.2025
Faktúra DF2025/47 konzultácia o budúcnosti vzdelávania 30,00 s DPH 01.04.2025 Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová 07.05.2025
Faktúra DF2025/46 zvýšenie systémovej podpory o infláciu 6,29 s DPH 01.04.2025 MADE spol. s.r.o. 07.05.2025
Faktúra DF2025/45 BOZP 03 24,50 s DPH 01.04.2025 Ing. Iva Kostková IKOS 07.05.2025
Faktúra DF2025/43 fekál 313,65 s DPH 31.03.2025 Gajdošík Marian 02.04.2025
Faktúra DF2025/44 kancelárske potreby 14,35 s DPH 31.03.2025 UNIMAT, Ing. Jalč 02.04.2025
Faktúra DF2025/42 revízia komína 56,01 s DPH 28.03.2025 Integra s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/41 oprava školského nábytku ZŠ a ŠKD 1 960,01 s DPH 24.03.2025 NOKA, v.o.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/40 TeamViewer 234,68 s DPH 24.03.2025 TeamViewer Germany GmbH 02.04.2025
Faktúra DF2025/38 strava 02 724,24 s DPH 18.03.2025 Obecny urad 02.04.2025
Faktúra DF2025/39 výmena zámku vchodových dverí a kľúče 251,00 s DPH 18.03.2025 Mimarmont SK, s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/37 knihy- logopédia 84,70 s DPH 17.03.2025 INFRA Slovakia, s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/36 kancelárske a čistiace potreby 152,30 s DPH 14.03.2025 UNIMAT, Ing. Jalč 02.04.2025
Faktúra DF2025/35 ročná kontrola detského ihriska 115,00 s DPH 12.03.2025 Kontroly s.r.o. 02.04.2025
Faktúra DF2025/34 učebné pomôcky - krajinou cností, poučné kartičky 69,00 s DPH 11.03.2025 FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter 02.04.2025
Faktúra DF2025/33 telefón 16,40 s DPH 10.03.2025 Slovak Telecom a.s. 02.04.2025
Objednávka 3/2025 kontrola detského ihriska 115,00 s DPH 10.03.2025 Kontroly s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra DF2025/31 el. enertgia 427,11 s DPH 06.03.2025 ZSE Energia, a.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/32 voda 29.11.24-27.2.2025 134,71 s DPH 06.03.2025 Pov.vodárenská spol.,a.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/30 BOZP 02 24,50 s DPH 04.03.2025 Ing. Iva Kostková IKOS 02.04.2025
Faktúra DF2025/29 vzdelávanie RŠ 19,00 s DPH 03.03.2025 Ave Prosperit A 02.04.2025
Faktúra DF2025/26 telefón 76,47 s DPH 03.03.2025 Slovak Telecom a.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/28 plyn 1 226,93 s DPH 03.03.2025 ZSE Energia, a.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/27 plyn 420,62 s DPH 03.03.2025 ZSE Energia, a.s. 02.04.2025
Faktúra DF2025/25 fekál 209,10 s DPH 28.02.2025 Gajdošík Marian 12.03.2025
Faktúra DF2025/24 školenie RŠ 109,59 s DPH 24.02.2025 Seminaria, s.r.o. 12.03.2025
Faktúra DF2025/22 školenie účtovníctvo 42,00 s DPH 21.02.2025 RVC Trenčín 12.03.2025
Faktúra DF2025/23 strava 01 714,42 s DPH 21.02.2025 Obecny urad 12.03.2025
Faktúra DF2025/20 oprava vchodových dverí 745,00 s DPH 19.02.2025 Mimarmont SK, s.r.o. 12.03.2025
Faktúra DF2025/21 realizácia lyžiarskeho kurzu 2 850,00 s DPH 19.02.2025 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. 12.03.2025
Faktúra DF2025/19 školenie VEMA RZD 79,95 s DPH 18.02.2025 VEMA spol. s.r.o. 12.03.2025
Faktúra DF2025/17 školenie RŠ pracovný poriadok 42,00 s DPH 14.02.2025 RVC Trenčín 12.03.2025
Faktúra DF2025/18 Knihy 61,20 s DPH 14.02.2025 Preskoly sk. s.r.o. 12.03.2025
Objednávka 2/2025 servis dverí v budove školy 745,00 s DPH 13.02.2025 Mimarmont s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.02.2025
Objednávka 1/2025 Knihy s DPH 12.02.2025 preskoly.sk. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 12.02.2025
Faktúra DF2025/16 telefón 16,40 s DPH 09.02.2025 Slovak Telecom a.s. 12.03.2025
Faktúra DF2025/15 elektrická energia 472,98 s DPH 07.02.2025 ZSE Energia, a.s. 12.03.2025
Faktúra DF2025/14 plyn 420,62 s DPH 03.02.2025 ZSE Energia, a.s. 12.03.2025
Faktúra DF2025/13 plyn 1 226,93 s DPH 03.02.2025 ZSE Energia, a.s. 12.03.2025
Faktúra DF2025/12 telefón 71,27 s DPH 02.02.2025 Slovak Telecom a.s. 12.03.2025
Faktúra DF2025/9 kancelárske potr. 25,36 s DPH 31.01.2025 VEMA spol. s.r.o. 20.02.2025
Faktúra DF2025/11 fekál 209,10 s DPH 31.01.2025 Gajdošík Marian 20.02.2025
Faktúra DF2025/10 BHOZP 01 24,50 s DPH 31.01.2025 Ing. Iva Kostková IKOS 20.02.2025
Faktúra DF2025/6 poplatky VEMA I.Q 152,15 s DPH 20.01.2025 VEMA spol. s.r.o. 20.02.2025
Faktúra DF2025/4 plyn 420,62 s DPH 20.01.2025 ZSE Energia, a.s. 20.02.2025
Faktúra DF2025/5 plyn 1 226,93 s DPH 20.01.2025 ZSE Energia, a.s. 20.02.2025
Faktúra DF2025/8 Licencia virtuálna knižnica 98,00 s DPH 20.01.2025 Mozaik Kiadó 20.02.2025
Faktúra DF2025/7 matematika 5. ročník 174,40 s DPH 20.01.2025 Preskoly sk. s.r.o. 20.02.2025
Faktúra DF2025/3 vývoz komunálneho odpadu 1 560,00 s DPH 15.01.2025 Obecny urad 20.02.2025
Objednávka 1/2025 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb s DPH JSS-008482.00 13.01.2025 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.01.2025
Zmluva 1/2025 poskytovanie bezpečnostných služieb s DPH 13.01.2025 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.01.2025
Faktúra DF2025/2 Balíček Zborovňa komplet 194,68 s DPH 08.01.2025 KOMENSKÝ s.r.o. 20.02.2025
Faktúra DF2025/1 Licencia URBIS na rok 2025 203,04 s DPH 03.01.2025 MADE spol. s.r.o. 20.02.2025
Faktúra DF2024/270 nedoplatok el. energie za rok 2024 497,32 s DPH 31.12.2024 ZSE Energia, a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/269 nedooplatok plynu za rok 2024 1 292,90 s DPH 31.12.2024 ZSE Energia, a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/268 nedoplatok plynu za rok 2024 303,94 s DPH 31.12.2024 ZSE Energia, a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/266 telefón 12/2024 70,94 s DPH 30.12.2024 Slovak Telecom a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/264 (Bez popisu) 388,55 s DPH 30.12.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. 13.01.2025
Faktúra DF2024/262 strava 12 567,42 s DPH 30.12.2024 Obecny urad 13.01.2025
Faktúra DF2024/265 poplatok VL IV.Q 2024 8,32 s DPH 30.12.2024 VEMA spol. s.r.o. 13.01.2025
Faktúra DF2024/261 rozšírenie wifi 306,06 s DPH 30.12.2024 Miroslav Kortman MK 13.01.2025
Faktúra DF2024/263 snap šaty dámske 111,16 s DPH 30.12.2024 PRO INCEPTUM s.r.o. 13.01.2025
Faktúra DF2024/267 telefón 16,40 s DPH 30.12.2024 Slovak Telecom a.s. 13.01.2025
Zmluva 10/2024 Servisná zmluva pre servis zabezpečovacieho systému s DPH 21.12.2024 TOPASYS s.ro. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 21.12.2024
Faktúra DF2024/260 fekál 204,00 s DPH 20.12.2024 Gajdošík Marian 13.01.2025
Faktúra DF2024/259 reflexné pásky, kľúčenky 306,60 s DPH 20.12.2024 ALFA Reklama s.r.o. 13.01.2025
Faktúra DF2024/258 stolný futbal Sportino 482,10 s DPH 20.12.2024 Unihouse, s.r.o. 13.01.2025
Faktúra DF2024/257 kancel. a čistiace potreby 311,62 s DPH 20.12.2024 UNIMAT, Ing. Jalč 13.01.2025
Faktúra DF2024/256 utierky na sklo 61,80 s DPH 20.12.2024 Tuupperware Slovensko 13.01.2025
Faktúra DF2024/255 dodanie a montáž zabezpečovacieho sysstému 1 630,00 s DPH 20.12.2024 TOPASYS s.r.o. 13.01.2025
Faktúra DF2024/254 servisných internetový rozvodov 350,00 s DPH 20.12.2024 TOPASYS s.r.o. 13.01.2025
Faktúra DF2024/253 lekárnička a náplne 297,75 s DPH 20.12.2024 HomeGym s.r.o. 13.01.2025
Objednávka 57/2024 telefón pevná linka 111,70 s DPH 19.12.2024 Alza.cz Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2024
Objednávka 62/2024 utierky na sklo 61,80 s DPH 19.12.2024 Tupperware Slovensko Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2024
Objednávka 59/2024 montáž poplašného zariadenia s DPH 19.12.2024 TOPASYS s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2024
Objednávka 61/2024 stolný futbal Sportino Spartak 482,10 s DPH 19.12.2024 Unihouse, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2024
Objednávka 63/2024 náplň do lekárničky 297,75 s DPH 19.12.2024 HomeGym s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2024
Faktúra DF2024/251 reproduktor, mobil, skartovačka 817,77 s DPH 19.12.2024 NAY ELEKTRODOM 13.01.2025
Objednávka 60/2024 servis internetových rozvodov s DPH 19.12.2024 TOPASYS s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2024
Faktúra DF2024/252 telefón na pevnú linku 111,70 s DPH 19.12.2024 Alza.cz 13.01.2025
Faktúra DF2024/250 Predplatné Historická Revue na arok 2025 83,38 s DPH 18.12.2024 Slovenská pošta a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/249 učebné pomôcky I. trieda 153,10 s DPH 18.12.2024 NOMILAND, s.r.o. 13.01.2025
Faktúra DF2024/248 učebné pomôcky I. trieda 260,60 s DPH 18.12.2024 Didactive.sk s.r.o. 13.01.2025
Objednávka 54/2024 učebné poomôcky 137,37 s DPH 17.12.2024 K+L NET, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 17.12.2024
Objednávka 56/2024 učebné pomôcky 260,60 s DPH 17.12.2024 Didactive.sk s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 17.12.2024
Faktúra DF2024/247 učebné pomôcky l. trieda 137,37 s DPH 17.12.2024 K+L NET s.r.o.. 13.01.2025
Objednávka 55/2024 učebné pomôcky 153,10 s DPH 17.12.2024 Nomiland, s.ro. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 17.12.2024
Faktúra DF2024/246 výkon ZO IV. Q 58,00 s DPH 17.12.2024 Mgr. Jozef Kardoš 13.01.2025
Faktúra DF2024/244 nedoplatok el. en. 1.1.2024-30.11.2024 16,99 s DPH 12.12.2024 SSE a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/245 strava 11 767,34 s DPH 12.12.2024 Obecny urad 13.01.2025
Faktúra DF2024/243 BOZP 12 23,90 s DPH 11.12.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 13.01.2025
Faktúra DF2024/242 mobil 16,00 s DPH 07.12.2024 Slovak Telecom a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/241 voda 29.8.24-28.11.24 110,40 s DPH 06.12.2024 Pov.vodárenská spol.,a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/240 masážna ortopedická popdložka ŠKD 275,10 s DPH 04.12.2024 Alla Holovatyuk 13.01.2025
Objednávka 52/2024 materiál na krúžky 551,18 s DPH 03.12.2024 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 03.12.2024
Faktúra DF2024/238 materiál VPOU 551,18 s DPH 03.12.2024 Slavomír Binčík - JUNIOR 13.01.2025
Faktúra DF2024/239 tonery ŠKD 589,00 s DPH 03.12.2024 Miroslav Kortman MK 13.01.2025
Faktúra DF2024/237 vzduchovky, terče -VPOU 388,90 s DPH 02.12.2024 Tibor Štefánik 13.01.2025
Faktúra DF2024/233 fekál 204,00 s DPH 02.12.2024 Gajdošík Marian 13.01.2025
Faktúra DF2024/232 el. energia 399,00 s DPH 02.12.2024 SSE a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/236 telefón 74,20 s DPH 02.12.2024 Slovak Telecom a.s. 13.01.2025
Faktúra DF2024/235 BOZP 11 23,90 s DPH 02.12.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 13.01.2025
Faktúra DF2024/234 licencia výkon ZO 2 596,00 s DPH 02.12.2024 Samospráva na Kľúč, s.r.o. 13.01.2025
Objednávka 51/2024 vzduchovky, terče, diabolky 388,90 s DPH 28.11.2024 Tibor Štefánik Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 28.11.2024
Faktúra DF2024/231 učebné pomôcky ŠKD 270,95 s DPH 27.11.2024 UNIMAT, Ing. Jalč 03.01.2025
Faktúra DF2024/230 masážna ortopedická podložka - ŠKD 137,60 s DPH 27.11.2024 Alla Holovatyuk 03.01.2025
Objednávka 49/2024 magentická stavebnica - ŠKD 260,00 s DPH 26.11.2024 Hravá škôlka Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 26.11.2024
Objednávka 50/2024 masážna ortopedická podložka - ŠKD 137,60 s DPH 26.11.2024 Alla Holovatyuk Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 26.11.2024
Objednávka 48/2024 Ľudské telo na učenie anatómie 217,40 s DPH 25.11.2024 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 25.11.2024
Faktúra DF2024/229 knihy - šikana 100,00 s DPH 20.11.2024 Kúsok pre každého o.z. 03.01.2025
Faktúra DF2024/228 prednáška pre PZ - šikana 275,00 s DPH 20.11.2024 Kúsok pre každého o.z. 03.01.2025
Faktúra DF2024/227 nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky ZŠ 250,00 s DPH 18.11.2024 Vladimír Brindza 03.01.2025
Faktúra DF2024/226 školenie EŠ 40,00 s DPH 17.11.2024 RVC Trenčín 03.01.2025
Faktúra DF2024/225 strava 10 876,12 s DPH 12.11.2024 Obecny urad 03.01.2025
Faktúra DF2024/224 telefón 16,00 s DPH 11.11.2024 Slovak Telecom a.s. 03.01.2025
Faktúra DF2024/221 plyn 1 000,00 s DPH 04.11.2024 ZSE Energia, a.s. 03.01.2025
Faktúra DF2024/218 fekál 204,00 s DPH 04.11.2024 Gajdošík Marian 03.01.2025
Faktúra DF2024/219 telefón 68,40 s DPH 04.11.2024 Slovak Telecom a.s. 03.01.2025
Faktúra DF2024/220 BOZP 10 23,90 s DPH 04.11.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 03.01.2025
Faktúra DF2024/222 plyn 231,00 s DPH 04.11.2024 ZSE Energia, a.s. 03.01.2025
Faktúra DF2024/223 elektrická energia 399,00 s DPH 04.11.2024 SSE a.s. 03.01.2025
Zmluva 9/2024 umiestnenie eschopu Spoločnosti na web. stránkach školy s DPH 28.10.2024 PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 29.10.2024
Objednávka SRRZ 01/2024 prednáška pre žiakov-šikana 275,00 s DPH 28.10.2024 KÚSOK pre každého o.z. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 28.10.2024
Objednávka 46/2024 vzdelávanie učiteľov-šikana 275,00 s DPH 28.10.2024 KÚSOK pre každého o.z. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 28.10.2024
Faktúra DF2024/217 revízia kotlov 540,00 s DPH 23.10.2024 Šamaj Miroslav servis ply 13.11.2024
Objednávka 45/2024 matematika pre 5. ročník 174,40 s DPH 22.10.2024 preskoly.sk. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 22.10.2024
Faktúra DF2024/216 navýšenie os. č. na 30 10,80 s DPH 21.10.2024 VEMA spol. s.r.o. 13.11.2024
Objednávka 44/2024 náhradný pás pre Van de Graaffov 35,37 s DPH 16.10.2024 E.N.E.S, spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 16.10.2024
Faktúra DF2024/214 poplatky VEMA 137,64 s DPH 15.10.2024 VEMA spol. s.r.o. 13.11.2024
Faktúra DF2024/213 kancelárske potreby 42,98 s DPH 15.10.2024 UNIMAT, Ing. Jalč 13.11.2024
Faktúra DF2024/215 poistenie 15.10.2024-15.10.2025 267,60 s DPH 15.10.2024 Alianz Mikudík 13.11.2024
Faktúra DF2024/212 školenie-vytváranie smerníc 95,59 s DPH 10.10.2024 Seminaria, s.r.o. 13.11.2024
Faktúra DF2024/211 strava 09 790,86 s DPH 09.10.2024 Obecny urad 13.11.2024
Faktúra DF2024/210 telefón 16,00 s DPH 09.10.2024 Slovak Telecom a.s. 13.11.2024
Faktúra DF2024/208 knižkové puzdro-tablet 39,60 s DPH 08.10.2024 zsmk s.r.o. 13.11.2024
Objednávka 43/2024 knižkové puzdrá na tablety 39,60 s DPH 08.10.2024 smk s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra DF2024/209 Licencia - ditigitálny atlas 32,00 s DPH 08.10.2024 Mozaik Kiadó 13.11.2024
Zmluva 8/2024 Poistka k posistnej zmluve číslo 150009581 267,60 s DPH 07.10.2024 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 29.10.2024
Objednávka 42/2024 nafotenie priestorov ZŠ 250,00 s DPH 07.10.2024 Vladimír Brindza Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 07.10.2024
Faktúra DF2024/207 PZS III.Q 58,00 s DPH 04.10.2024 Mgr. Jozef Kardoš 13.11.2024
Faktúra DF2024/206 služby-výplatné pásky 9,90 s DPH 02.10.2024 VEMA spol. s.r.o. 13.11.2024
Faktúra DF2024/205 školenie PZS 149,00 s DPH 02.10.2024 Mgr. Jozef Kardoš 13.11.2024
Faktúra DF2024/204 plyn 1 000,00 s DPH 02.10.2024 ZSE Energia, a.s. 13.11.2024
Faktúra DF2024/203 plyn 231,00 s DPH 02.10.2024 ZSE Energia, a.s. 13.11.2024
Faktúra DF2024/202 telefón 67,00 s DPH 02.10.2024 Slovak Telecom a.s. 13.11.2024
Faktúra DF2024/200 el. en. 399,00 s DPH 01.10.2024 SSE a.s. 13.11.2024
Faktúra DF2024/198 BOZP 09 23,90 s DPH 01.10.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 13.11.2024
Faktúra DF2024/199 výkon ZO 10 38,00 s DPH 01.10.2024 GET PROFI s.r.o. 13.11.2024
Faktúra DF2024/201 terénne úpravy pri ŠKD 777,60 s DPH 01.10.2024 Ing. Matúš Smatana - GKS 13.11.2024
Faktúra DF2024/197 prístup verejná správa 1.10.2024-1.10.2025 229,20 s DPH 26.09.2024 Poradca s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/196 knihy do knižnice 114,57 s DPH 26.09.2024 Jana Tomášková JT 11.10.2024
Faktúra DF2024/195 učebnice 9 roč. zvlásť dot. 334,15 s DPH 25.09.2024 Preskoly sk. s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/194 fekál 306,00 s DPH 20.09.2024 Gajdošík Marian 11.10.2024
Objednávka 40/2024 učebnice 334,15 s DPH 17.09.2024 Pre skoly .sk s.ro. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 17.09.2024
Faktúra DF2024/193 koberec ŠKD 215,00 s DPH 15.09.2024 Domov a.s. 11.10.2024
Faktúra DF2024/192 nový SJ 5 roč. 20,50 s DPH 13.09.2024 Preskoly sk. s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/191 revízia komínov 54,65 s DPH 12.09.2024 Integra s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/190 prírodoveda 3.roč.- zvlášť dotácia 151,25 s DPH 11.09.2024 AITEC, s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/189 tlačiareň RŠ 523,00 s DPH 10.09.2024 Miroslav Kortman MK 11.10.2024
Faktúra DF2024/188 telefón 16,00 s DPH 10.09.2024 Slovak Telecom a.s. 11.10.2024
Faktúra DF2024/187 voda 31.5.-21.8.2024 57,24 s DPH 10.09.2024 Pov.vodárenská spol.,a.s. 11.10.2024
Objednávka 41/2024 koberec do ŠKD 215,00 s DPH 10.09.2024 Domov a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 10.09.2024
Zmluva 7/2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 06.09.2024 ZSE Energia a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 06.09.2024
Faktúra DF2024/186 školenie RZD 132,00 s DPH 06.09.2024 RELIA spol. s ručením obmedzeným 11.10.2024
Faktúra DF2024/185 učebnice SJ - II. stupeň zvlášť dot. 426,60 s DPH 05.09.2024 Preskoly sk. s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/184 reklamné predmety - tašky, perá 117,90 s DPH 05.09.2024 ALFA Reklama s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/182 archivácia dokumentov 490,00 s DPH 04.09.2024 KAPRALČÍK PAVOL 11.10.2024
Faktúra DF2024/181 tonery ŠKD 405,00 s DPH 04.09.2024 Miroslav Kortman MK 11.10.2024
Faktúra DF2024/183 archivačné krabice 57,70 s DPH 04.09.2024 KAPRALČÍK PAVOL 11.10.2024
Objednávka 39/2024 multifunkčné zariadenie - tlačiareň 523,00 s DPH 04.09.2024 Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra DF2024/180 telkefón 67,00 s DPH 03.09.2024 Slovak Telecom a.s. 11.10.2024
Faktúra DF2024/178 demontáž PVC, vyspravenie podkladu... IV. trieda 2 316,88 s DPH 03.09.2024 VKUS Hrnčík s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/179 BOZP 08 23,90 s DPH 03.09.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 11.10.2024
Faktúra DF2024/177 plyn 231,00 s DPH 02.09.2024 ZSE Energia, a.s. 11.10.2024
Faktúra DF2024/176 plyn 1 000,00 s DPH 02.09.2024 ZSE Energia, a.s. 11.10.2024
Faktúra DF2024/175 strava 07 8,82 s DPH 02.09.2024 Obecny urad 11.10.2024
Faktúra DF2024/174 el. energia 399,00 s DPH 02.09.2024 SSE a.s. 11.10.2024
Faktúra DF2024/173 výkon zo 09 38,00 s DPH 02.09.2024 GET PROFI s.r.o. 11.10.2024
Faktúra DF2024/172 malba omietok v tiede 702,00 s DPH 27.08.2024 Andrej Tomaščin 20.09.2024
Faktúra DF2024/171 školenie - kavlifik. predp. PZ 98,00 s DPH 27.08.2024 KANTORKA, n.o., 20.09.2024
Faktúra DF2024/170 konzultácia VEMA 42,00 s DPH 27.08.2024 VEMA spol. s.r.o. 20.09.2024
Faktúra DF2024/169 učebnice AJ - zvlášť dotácia 190,80 s DPH 26.08.2024 Richard Šrobár - Littera 20.09.2024
Objednávka 38/2024 PVC + pokládka 2 316,88 s DPH 26.08.2024 VKUS Hrnčík s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 26.08.2024
Faktúra DF2024/168 tlačivá- vysvedčenia 134,94 s DPH 23.08.2024 ŠEVT , a.s. 20.09.2024
Faktúra DF2024/167 stravné za žiakov 767,80 s DPH 22.08.2024 Obecny urad 20.09.2024
Objednávka 37/2024 maliarske práce s opravou omietok a nástrek radiát. v triede 702,00 s DPH 19.08.2024 Andrej Tomaščin Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.08.2024
Faktúra DF2024/166 revízia nízkotlakovej kotolne 166,80 s DPH 09.08.2024 OMERS družstvo výroby a služieb 20.09.2024
Faktúra DF2024/165 telefon 16,00 s DPH 09.08.2024 Slovak Telecom a.s. 20.09.2024
Faktúra DF2024/163 plyn 1 000,00 s DPH 02.08.2024 ZSE Energia, a.s. 20.09.2024
Faktúra DF2024/162 telefón 68,00 s DPH 02.08.2024 Slovak Telecom a.s. 20.09.2024
Faktúra DF2024/161 el. energia 399,00 s DPH 02.08.2024 SSE a.s. 20.09.2024
Faktúra DF2024/160 výkon ZO 08 38,00 s DPH 02.08.2024 GET PROFI s.r.o. 20.09.2024
Faktúra DF2024/159 BOZP 07 23,90 s DPH 02.08.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 20.09.2024
Faktúra DF2024/164 plyn 231,00 s DPH 02.08.2024 ZSE Energia, a.s. 20.09.2024
Faktúra DF2024/158 knižné odmeny 53,53 s DPH 29.07.2024 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 26.08.2024
Faktúra DF2024/157 kantrola hydrantov 94,80 s DPH 19.07.2024 SlovFire, s.r.o. 26.08.2024
Faktúra DF2024/156 poplatok za využívaníe aplikácií 07-09/24 132,24 s DPH 19.07.2024 VEMA spol. s.r.o. 26.08.2024
Objednávka 36/2024 diava pasta na parkety 138,06 s DPH 10.07.2024 Drogerkovo LVSR s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 10.07.2024
Faktúra DF2024/155 strava 06 573,30 s DPH 10.07.2024 Obecny urad 26.08.2024
Faktúra DF2024/154 BOZP 06 23,90 s DPH 10.07.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 26.08.2024
Faktúra DF2024/153 diava pasta na parkety 138,06 s DPH 10.07.2024 Drogeerkovo LVSR s.r.o. 26.08.2024
Faktúra DF2024/152 služby výplatné pásky 7,52 s DPH 09.07.2024 VEMA spol. s.r.o. 26.08.2024
Faktúra DF2024/151 telefón 16,00 s DPH 09.07.2024 Slovak Telecom a.s. 26.08.2024
Faktúra DF2024/148 čistiace potreby, kriedy moopy 373,60 s DPH 04.07.2024 UNIMAT, Ing. Jalč 26.08.2024
Faktúra DF2024/149 fekál 234,00 s DPH 04.07.2024 Gajdošík Marian 26.08.2024
Faktúra DF2024/150 telefón 76,32 s DPH 04.07.2024 Slovak Telecom a.s. 26.08.2024
Faktúra DF2024/147 el. energia 399,00 s DPH 03.07.2024 SSE a.s. 26.08.2024
Faktúra DF2024/146 plyn 231,00 s DPH 03.07.2024 ZSE Energia, a.s. 26.08.2024
Faktúra DF2024/145 plyn 1 000,00 s DPH 03.07.2024 ZSE Energia, a.s. 26.08.2024
Faktúra DF2024/144 PZS II.Q. 58,00 s DPH 03.07.2024 Mgr. Jozef Kardoš 26.08.2024
Faktúra DF2024/143 cateringové služby Lešná 357,98 s DPH 02.07.2024 GASTROP Bytča s.r.o. 26.08.2024
Faktúra DF2024/142 výkon ZO 07 38,00 s DPH 01.07.2024 GET PROFI s.r.o. 26.08.2024
Faktúra DF2024/134 panáčikovia na kalčeto ŠKD 24,55 s DPH 27.06.2024 INSPORTline s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/141 prvouka pre 2.-4. roč. zvl. dotácia 175,56 s DPH 27.06.2024 AITEC, s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/140 slovenský jazyk 2. roč. zvl. dot. 120,70 s DPH 25.06.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 02.07.2024
Faktúra DF2024/139 strava Lešná 181,56 s DPH 25.06.2024 Obecny urad 02.07.2024
Faktúra DF2024/138 strava 05 802,62 s DPH 25.06.2024 Obecny urad 02.07.2024
Faktúra DF2024/137 učebnice - hudobná výchova 3. ročník zvl. dot. 29,40 s DPH 24.06.2024 Richard Šrobár - Littera 02.07.2024
Faktúra DF2024/136 návšteva Laser arény Lešná 255,10 s DPH 24.06.2024 ZR Group s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/135 učebnice 3.,4. eoč. zvlášť dotácia 301,00 s DPH 24.06.2024 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 02.07.2024
Objednávka 32/2024 hudobná výchova pre 3. ročník 29,40 s DPH 20.06.2024 Kníhkupectvo LITTERA Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 20.06.2024
Objednávka 33/2024 slovenský jazyk 2. ročník 120,70 s DPH 20.06.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLOT Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 20.06.2024
Objednávka 34/2024 matematika 4. ročník 175,56 s DPH 20.06.2024 AITEC, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 20.06.2024
Objednávka 35/2024 slovenský jazyk - pracovné zošity 2. ročník 301,00 s DPH 20.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 20.06.2024
Faktúra DF2024/133 učebnice 1.-.4. ro.č zvlášť dotácia 1 690,48 s DPH 20.06.2024 AITEC, s.r.o. 02.07.2024
Objednávka 31/2024 knihy pre 1.-4. ročník 1 690,48 s DPH 17.06.2024 AITEC, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 17.06.2024
Faktúra DF2024/130 fekál 156,00 s DPH 13.06.2024 Gajdošík Marian 02.07.2024
Faktúra DF2024/132 Skriňa policová - knižnica 294,00 s DPH 13.06.2024 NOKA, v.o.s. 02.07.2024
Faktúra DF2024/131 vzdelávacia dosková hra VPOU 87,00 s DPH 13.06.2024 Didaktis s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/129 metodiky AJ VPOU 30,00 s DPH 11.06.2024 ALBION BOOKS 02.07.2024
Faktúra DF2024/128 metodiky AJ VPOU 212,50 s DPH 11.06.2024 ALBION BOOKS 02.07.2024
Faktúra DF2024/127 mobil 13,39 s DPH 10.06.2024 Slovak Telecom a.s. 02.07.2024
Faktúra DF2024/126 mobil 17,62 s DPH 10.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o., 02.07.2024
Faktúra DF2024/125 školenie EŠ 41,00 s DPH 10.06.2024 Region.vzdeláv.centrum MT 02.07.2024
Faktúra DF2024/124 divadlo ŠKD 111,00 s DPH 07.06.2024 Shelby co s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/123 vývoz odpadu 1 574,20 s DPH 07.06.2024 Obecny urad 02.07.2024
Faktúra DF2024/122 voda 29.2-30.5.24 115,66 s DPH 07.06.2024 Pov.vodárenská spol.,a.s. 02.07.2024
Objednávka 30/2024 skriňa policová - knižnica 294,00 s DPH 06.06.2024 NOKA, v.o.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 06.06.2024
Objednávka 29/2024 vzdelávacia dosková hra 87,00 s DPH 05.06.2024 Didaktis, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 05.06.2024
Zmluva 5/2024 interaktívna obrazovka , zdvíhací mechanizmus - darovacia zmluva 5 980,00 s DPH 05.06.2024 05.06.2024 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 05.05.2024
Faktúra DF2024/121 konzultácia vema 49,20 s DPH 05.06.2024 VEMA spol. s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/120 aSc agenda r. 2025 469,00 s DPH 05.06.2024 ASC Applied Software 02.07.2024
Faktúra DF2024/119 telefón 58,06 s DPH 04.06.2024 Slovak Telecom a.s. 02.07.2024
Faktúra DF2024/117 LED panel interaktívny, manuálny zdvih, montáž 5 980,00 s DPH 04.06.2024 APM Technik s.r.-o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/118 BOZP 05 23,90 s DPH 04.06.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 02.07.2024
Faktúra DF2024/114 el. energia 399,00 s DPH 03.06.2024 SSE a.s. 02.07.2024
Faktúra DF2024/115 plyn 1 000,00 s DPH 03.06.2024 ZSE Energia, a.s. 02.07.2024
Faktúra DF2024/113 výkon ZO 06 38,00 s DPH 03.06.2024 GET PROFI s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/116 plyn 231,00 s DPH 03.06.2024 ZSE Energia, a.s. 02.07.2024
Faktúra DF2024/111 cateringové služby 294,98 s DPH 03.06.2024 GASTROP Bytča s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/112 reklamné redmety - list. súťaž 471,60 s DPH 03.06.2024 ALFA Reklama s.r.o. 02.07.2024
Faktúra DF2024/110 knihy do tried 144,17 s DPH 28.05.2024 Martinus.sk, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.06.2024
Objednávka 28/2024 plátenné tašky, sada pier s DPH 26.05.2024 ALFA REKLAMA, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 24.05.2024
Objednávka 27/2024 papierové tašky, zápisniky, kľúčeniy 471,60 s DPH 24.05.2024 ALFA REKLAMA, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 24.05.2024
Objednávka 25/2024 Flipchart s magnetickým povrchom 261,96 s DPH 22.05.2024 AJ Produkty a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 22.05.2024
Faktúra DF2024/109 flipchart s magn. povrchom/tabula s papierom/ VPOU 261,96 s DPH 22.05.2024 A J Produkty a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.06.2024
Faktúra DF2024/108 motýlia farma - ŠKD 66,80 s DPH 22.05.2024 Grapa Media s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.06.2024
Faktúra DF2024/107 reflexné vesty. škola v prírode 97,50 s DPH 17.05.2024 ALFA Reklama s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.06.2024
Faktúra DF2024/106 tonery, servis 180,00 s DPH 16.05.2024 Miroslav Kortman MK Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.06.2024
Faktúra DF2024/79 administ. popl.- poskytnutie dotácie v FPU-knihy 20,00 s DPH 15.05.2024 Fond na podporu umen ia Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.06.2024
Faktúra DF2024/104 škola v prírode 1 400.00 s DPH 13.05.2024 REKREA MB s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.06.2024
Faktúra DF2024/105 podsedáky na chodbe 220,00 s DPH 13.05.2024 Lucia Krivá Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.06.2024
Faktúra DF2024/103 strava 04 805,56 s DPH 10.05.2024 Obecny urad 13.06.2024
Objednávka 24/2024 interaktívna obrazovka, zdvíhací mechanizmus pre int. tabuľu 5 780.00 s DPH 10.05.2024 APM Technik s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 10.05.2024
Faktúra DF2024/102 telefón 44,49 s DPH 09.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o., 13.06.2024
Faktúra DF2024/101 fekál 234,00 s DPH 09.05.2024 Gajdošík Marian 13.06.2024
Objednávka 26/2024 Motýlia záhrada ŠKD 66,80 s DPH 09.05.2024 Grapa Media s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 09.05.2024
Faktúra DF2024/100 mobil 13,00 s DPH 07.05.2024 Slovak Telecom a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/99 koknzultácia Venma 42,00 s DPH 07.05.2024 VEMA spol. s.r.o. 13.06.2024
Zmluva 6/2024 Zmluva o pobyte - škola v prírode 1 400,00 s DPH 06.05.2024 REKREA MB s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 06.05.2024
Faktúra DF2024/93 BOZP 04 23,90 s DPH 06.05.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 13.06.2024
Faktúra DF2024/94 telefón 52,00 s DPH 06.05.2024 Slovak Telecom a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/98 mobil 13,00 s DPH 06.05.2024 Slovak Telecom a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/97 školenie- zákl. fin. kontrola 89,10 s DPH 06.05.2024 Seminaria, s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/96 skolenie - k interaktvnej tabuli 300,00 s DPH 06.05.2024 UNIKOR trade s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/95 tonery VPOU 500,00 s DPH 06.05.2024 Miroslav Kortman MK 13.06.2024
Faktúra DF2024/92 plyn 231,00 s DPH 02.05.2024 ZSE Energia, a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/91 plyn 1 000,00 s DPH 02.05.2024 ZSE Energia, a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/90 el. energia 399,00 s DPH 02.05.2024 SSE a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/89 výkon ZO 05 38,00 s DPH 02.05.2024 GET PROFI s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/88 vstavaný nábytok dodanie a montáž 3 120,43 s DPH 30.04.2024 Industrrio s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/84 poplatky VEMA 132,24 s DPH 24.04.2024 VEMA spol. s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/85 Vema - výpl. pásky 5,15 s DPH 24.04.2024 VEMA spol. s.r.o. 13.06.2024
Objednávka 23/2024 Pracovná dielenská stolička 128,40 s DPH 24.04.2024 AJ Produkty a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 24.04.2024
Faktúra DF2024/86 výkon ZO 03 38,00 s DPH 24.04.2024 GET PROFI s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/87 Pracovná dielenská stolička 128,40 s DPH 24.04.2024 A J Produkty a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/82 príručný stolík - RŠ 44,90 s DPH 23.04.2024 MOBELIX Online Schop 13.06.2024
Faktúra DF2024/81 fekál 156,00 s DPH 23.04.2024 Gajdošík Marian 13.06.2024
Objednávka 22/2024 hry ŠKD 89,18 s DPH 23.04.2024 Raj Toys s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 23.04.2024
Objednávka 21/2024 príručný stolík 44,90 s DPH 23.04.2024 Mobelix Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 23.04.2024
Faktúra DF2024/83 hračky ŠKD 89,81 s DPH 23.04.2024 Raj Toys s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/80 vypracovanie registratúrneho poriadku 230,00 s DPH 22.04.2024 KAPRALČÍK PAVOL 13.06.2024
Faktúra DF2024/77 strava 03 717,36 s DPH 12.04.2024 Obecny urad 13.06.2024
Faktúra DF2024/78 materiál do ŠKD 363,98 s DPH 12.04.2024 Slavomír Binčík - JUNIOR 13.06.2024
Objednávka 20/2024 materiál do ŠKD 363,98 s DPH 11.04.2024 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 11.04.2024
Objednávka 19/2024 sada 2 oceľových barových stoličiek 159,98 s DPH 09.04.2024 Beliani GmbH Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 09.04.2024
Faktúra DF2024/76 oceľové barové stoličky 159,98 s DPH 09.04.2024 Beliani /DE/ GmbH 13.06.2024
Faktúra DF2024/74 zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5% 21,32 s DPH 03.04.2024 VEMA spol. s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/73 PZS I. Q 58,00 s DPH 03.04.2024 Mgr. Jozef Kardoš 13.06.2024
Faktúra DF2024/75 mobil 20,43 s DPH 03.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o., 13.06.2024
Faktúra DF2024/71 plyn 231,00 s DPH 02.04.2024 ZSE Energia, a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/70 plyn 1 000,00 s DPH 02.04.2024 ZSE Energia, a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/72 telefón 50,00 s DPH 02.04.2024 Slovak Telecom a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/67 BOZP 03 23,90 s DPH 02.04.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 13.06.2024
Faktúra DF2024/68 výkon ZO 04 38,00 s DPH 02.04.2024 GET PROFI s.r.o. 13.06.2024
Faktúra DF2024/69 el. energia 399,00 s DPH 02.04.2024 SSE a.s. 13.06.2024
Faktúra DF2024/66 materiál na ohrev vody 122,90 s DPH 28.03.2024 Daniel Palko-Gaz-Term 11.04.2024
Faktúra DF2024/65 prístup do databázy ALF 199,00 s DPH 28.03.2024 IŠka, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/64 dodanie a montáž vstavaného nábytku 3 904,77 s DPH 26.03.2024 Industrrio s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/63 Edukačné lavičkostoly a separačné koše 10 920,00 s DPH 25.03.2024 Mentor - Ing. Lucia Hanková 11.04.2024
Faktúra DF2024/62 Služby teamViewer 200,16 s DPH 23.03.2024 TeamViewer Germany GmbH 11.04.2024
Faktúra DF2024/61 Návrh a vizualizácia kuchynky a nábytkovej zostavy 350,00 s DPH 20.03.2024 Lucia Krivá 11.04.2024
Faktúra DF2024/60 strava 02 567,42 s DPH 18.03.2024 Obecny urad 11.04.2024
Faktúra DF2024/59 revízia komínov 54,65 s DPH 13.03.2024 Integra s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/58 telefón 13,00 s DPH 11.03.2024 Slovak Telecom a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/57 školenie - školníčky 10,00 s DPH 11.03.2024 Mgr. Jozef Kardoš 11.04.2024
Zmluva 3/2024 Zmluva o spolupráci pri príprave celoslovenskej literárnej súťaže s DPH 06.03.2024 Slovenské literárne centrum Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 06.03.2024
Faktúra DF2024/56 telefón 48,69 s DPH 05.03.2024 Slovak Telecom a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/55 BOZP 02 23,90 s DPH 05.03.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 11.04.2024
Faktúra DF2024/54 školské lavice a stoličky do triedy 1 925,00 s DPH 05.03.2024 Educas s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/53 školenie účtovníctvo 40,00 s DPH 05.03.2024 RVC Trenčín 11.04.2024
Faktúra DF2024/52 voda 30.11.23-28.2.2024 110,46 s DPH 05.03.2024 Pov.vodárenská spol.,a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/51 fekál 234,00 s DPH 05.03.2024 Gajdošík Marian 11.04.2024
Faktúra DF2024/49 plyn 1 000,00 s DPH 04.03.2024 ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/50 plyn 231,00 s DPH 04.03.2024 ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
Objednávka 18/2024 návrh a vizualizácia kuchynky a nábytkovej zostavy na chodbe 350,00 s DPH 01.03.2024 Lucia Krivá Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 01.03.2024
Faktúra DF2024/48 elektrická energia 399,00 s DPH 01.03.2024 SSE a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/47 interaktívne encyklopédie, učebnice 119,70 s DPH 28.02.2024 FAST ADVERT s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/46 konzultácia vema 42,00 s DPH 27.02.2024 VEMA spol. s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/44 počítadlo drevené veľké ŠKD 303,60 s DPH 26.02.2024 E.N.E.S. spol. s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/45 tablety, nabíjačka, púzdra 2 541,00 s DPH 26.02.2024 Miroslav Kortman MK 11.04.2024
Faktúra DF2024/43 lyžiarsky výcvik 3 150,00 s DPH 22.02.2024 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/42 vstavaný nábytok 1 000,00 s DPH 20.02.2024 Industrrio s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/41 vstavaný nábytok 4 500,00 s DPH 20.02.2024 Industrrio s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/40 strava 01 699,72 s DPH 19.02.2024 Obecny urad 11.04.2024
Objednávka 16/2024 počítadlo drevené 2 ks 303,60 s DPH 15.02.2024 E.N.E.S., spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 15.02.2024
Faktúra DF2024/39 biela popisovacia tabuľa 74,40 s DPH 14.02.2024 B2Bpartner s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/38 montáž vertikálnych žalúzií 356,06 s DPH 14.02.2024 REAL-IR s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/37 reflexné vesty s potlačou 121,50 s DPH 14.02.2024 ALFA Reklama s.r.o. 11.04.2024
Objednávka 15/2024 biela popisovacia tabuľa 74,40 s DPH 14.02.2024 B2B Partner s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 14.02.2024
Objednávka 13/2024 tablety, nabíjačka 5 497,80 s DPH 13.02.2024 M. Kortman - MK VIDEO-COMPUTER Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.02.2024
Objednávka 14/2024 interaktívne encyklopédie 119,70 s DPH 13.02.2024 FAST ADVERT s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.02.2024
Faktúra DF2024/36 tonery a servis výpočt. techniky 365,00 s DPH 13.02.2024 Miroslav Kortman MK 11.04.2024
Faktúra DF2024/35 počítačová pamäť, harrrdisk, záložný zdroj 1 935,00 s DPH 12.02.2024 Miroslav Kortman MK 11.04.2024
Faktúra DF2024/34 konzultácia Vema 49,20 s DPH 12.02.2024 VEMA spol. s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/31 telefón 63,81 s DPH 09.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o., 11.04.2024
Faktúra DF2024/32 mobil 13,14 s DPH 09.02.2024 Slovak Telecom a.s. 11.04.2024
Objednávka 17/2024 inštalácia záložného zdroja, NAS server Synology 1 935,00 s DPH 09.02.2024 Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 09.02.2024
Faktúra DF2024/33 využívanie aplikácií VEMA 132,24 s DPH 09.02.2024 VEMA spol. s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/30 výkon ZO 02 38,00 s DPH 09.02.2024 GET PROFI s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/28 Licencia - digitalizácia 1 870,00 s DPH 09.02.2024 SmartBooks, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/29 licencia - digitali. na r.2025,2026 3 101,44 s DPH 09.02.2024 SmartBooks, a.s. 11.04.2024
Zmluva 2/2024 Zmluva o prenájme softvéru SmartBooks s DPH 08.02.2024 SmartBooks, a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 08.02.2024
Faktúra DF2024/27 koberec 271,50 s DPH 08.02.2024 Domov a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/26 skrinky do triedy 4 624,10 s DPH 07.02.2024 INSGRAF s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/25 plyn 231,00 s DPH 06.02.2024 ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/24 plyn 02 1 000,00 s DPH 06.02.2024 ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
Objednávka 12/2024 skrinky do triedy 4 624.10 s DPH 05.02.2024 Insgraf Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 05.02.2024
Objednávka 11/2024 Koberec s DPH 02.02.2024 DOMOV a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.02.2024
Faktúra DF2024/23 telefón 45,17 s DPH 02.02.2024 Slovak Telecom a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/19 BOZP 01 23,90 s DPH 02.02.2024 Ing. Iva Kostková IKOS 11.04.2024
Faktúra DF2024/20 el. energia 399,00 s DPH 02.02.2024 SSE a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/21 skriňa 756,00 s DPH 02.02.2024 TABELA s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/22 knihy-čítame s porozumením projekt 252,28 s DPH 02.02.2024 Preskoly sk. s.r.o. 11.04.2024
Objednávka 10/2024 reflexné vesty oranžové s DPH 31.01.2024 ALFA REKLAMA, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 31.01.2024
Objednávka 8/2024 dvojmiestne lavice 1 830,00 s DPH 30.01.2024 Educas s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra DF2024/18 fekál 312,00 s DPH 29.01.2024 Gajdošík Marian 11.04.2024
Faktúra DF2024/17 výkon ZO 01 38,00 s DPH 24.01.2024 GET PROFI s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/16 kancelárske potreby 37,69 s DPH 24.01.2024 UNIMAT, Ing. Jalč 11.04.2024
Objednávka 6/2024 Edukačné separačné koše a tabuľa 10 920,00 s DPH 22.01.2024 Ing. Lucia Hanková Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 22.01.2024
Objednávka 5/2024 knihy-projekt Čítame pre radosť 252,28 s DPH 20.01.2024 PreSkoly sk Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 20.01.2024
Faktúra DF2024/15 licencia pre učiteľov na vzdeláv. žiakov 450,00 s DPH 18.01.2024 Mozaik Kiadó 11.04.2024
Objednávka 4/2024 digitálny prístup 1-ročné predplatné s DPH 18.01.2024 Mozaik Education Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 18.01.2024
Faktúra DF2024/12 čistiace kartáče, uchytky, spojky k zadnému vchodu 190,32 s DPH 17.01.2024 VKUS Hrnčík s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/14 knihy-projekt Čítame s porozumením 249,62 s DPH 17.01.2024 Preskoly sk. s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/13 vývoz komunláneho odpadu 1 300,00 s DPH 17.01.2024 Obecny urad 11.04.2024
Faktúra DF2024/10 plyn 231,00 s DPH 17.01.2024 ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/11 el. energia 1 000,00 s DPH 17.01.2024 ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
Objednávka 1/2024 aktualizačné vzdelávanie pre 15 učiteľov k inter. tabuli s DPH 15.01.2024 UNIKOR trade s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 15.01.2024
Objednávka 2/2024 knihy-projekt Čítame pre radosť 249,62 s DPH 15.01.2024 Pre Skoly Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 15.01.2024
Objednávka 3/2024 školská biela keramická tabuľa 756,00 s DPH 15.01.2024 TABELA s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 15.01.2024
Faktúra DF2024/9 vratka plynu za rok 2023 -13 228,00 s DPH 12.01.2024 SPP SP Bratislava a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/8 nedoplatok el. energia za rok 2023 301,09 s DPH 09.01.2024 SSE a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/5 mobil 13,00 s DPH 08.01.2024 Slovak Telecom a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/6 učebné pomôcky 134,57 s DPH 08.01.2024 Maquita s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/7 kreslá RŠ 2 ks 399,80 s DPH 08.01.2024 ASKO nábytok 11.04.2024
Faktúra DF2024/3 telefón 47,99 s DPH 05.01.2024 Slovak Telecom a.s. 11.04.2024
Faktúra DF2024/4 poplatok výplatné pásky 10,56 s DPH 05.01.2024 VEMA spol. s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2024/1 PZS I.Q 58,00 s DPH 03.01.2024 Mgr. Jozef Kardoš 11.04.2024
Faktúra DF2024/2 systémová podpora URBIS r. 2024 180,00 s DPH 03.01.2024 MADE spol. s.r.o. 11.04.2024
Faktúra DF2023/211 mobil 15,20 s DPH 31.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 16.01.2024
Faktúra DF2023/210 strava 12 529,20 s DPH 22.12.2023 Obecny urad 16.01.2024
Faktúra DF2023/205 školské lavice a stoličky 2 165,00 s DPH 21.12.2023 Educas s.r.o. 16.01.2024
Objednávka 24/2023 gumová čistiaca rohož - zadný vchod ZŠ 1 354,56 s DPH 21.12.2023 VKUS Hrnčík s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 21.12.2023
Faktúra DF2023/207 konzultácie 38,34 s DPH 21.12.2023 VEMA spol. s.r.o. 16.01.2024
Faktúra DF2023/206 gravírovací stroj 342,02 s DPH 21.12.2023 Melgo s.k. 16.01.2024
Faktúra DF2023/209 rohož zadný vchod 1 354,56 s DPH 21.12.2023 VKUS Hrnčík s.r.o. 16.01.2024
Faktúra DF2023/208 konzultácia vema 31,74 s DPH 21.12.2023 VEMA spol. s.r.o. 16.01.2024
Objednávka 22/2023 kn ihy do školskej knižnice 520,93 s DPH 20.12.2023 Jana Tomášková Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra DF2023/204 CD Škola hrou 25,26 s DPH 20.12.2023 Hudobný.sk 16.01.2024
Faktúra DF2023/203 knihy ŠKD, VPOU, ZŠ 520,93 s DPH 20.12.2023 Jana Tomášková JT 16.01.2024
Objednávka 21/2023 CD- škola hrou 25,26 s DPH 19.12.2023 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2023
Objednávka 19/2023 volejbalové lopty 285,50 s DPH 19.12.2023 DEMI šport plus, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2023
Objednávka 23/2023 laserový gravírovací stroj 342,02 s DPH 19.12.2023 Melgo Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2023
Objednávka 18/2023 dvojmiestne lavice 1 830,00 s DPH 19.12.2023 Educas s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.12.2023
Faktúra DF2023/202 volejbalové lopty VPOU 285,50 s DPH 19.12.2023 DEMI šport plus, s.r.o. 16.01.2024
Faktúra DF2023/200 hrací stôl ŠKD 349,90 s DPH 18.12.2023 INSPORTline s.r.o. 16.01.2024
Faktúra DF2023/199 BOZP 12 23,90 s DPH 18.12.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 16.01.2024
Faktúra DF2023/201 Šachy- plastová hra ŠKD 673,24 s DPH 18.12.2023 FLOMAT s.r.o. 16.01.2024
Objednávka 17/2023 Plastová hra - šachy 673,24 s DPH 18.12.2023 FLOMAT ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 18.12.2023
Faktúra DF2023/198 kalendáre s potlačou, tričká, šálky 614,18 s DPH 18.12.2023 ALFA Reklama s.r.o. 16.01.2024
Objednávka 16/2023 hrací stôl 13v1 349,90 s DPH 18.12.2023 Insportline s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 18.12.2023
Faktúra DF2023/197 balík zábavno-vzdelávacích aplikácií MEDIUM 675,00 s DPH 14.12.2023 UNIKOR trade s.r.o. 16.01.2024
Faktúra DF2023/196 interaktívný dotykokvý displej 75 1 650,00 s DPH 14.12.2023 UNIKOR trade s.r.o. 16.01.2024
Objednávka 15/2023 starboard interaktívny displej 75 2 325,00 s DPH 13.12.2023 UNIKOR trade s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.12.2023
Faktúra DF2023/195 čistiace a kancelárske potreby ZŠ a ŠKD 848,98 s DPH 13.12.2023 UNIMAT, Ing. Jalč 16.01.2024
Faktúra DF2023/194 mobil 7,33 s DPH 13.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 16.01.2024
Zmluva 1/2024 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov s DPH 11.12.2023 GET PROFI s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 01.01.2024
Faktúra DF2023/193 fekál 234,00 s DPH 08.12.2023 Gajdošík Marian 16.01.2024
Faktúra DF2023/187 voda 31.8.2023-29.11.2023 105,25 s DPH 07.12.2023 Pov.vodárenská spol.,a.s. 16.01.2024
Faktúra DF2023/190 Notebook HP ProBook 2 ks 1 400,00 s DPH 07.12.2023 Miroslav Kortman MK 16.01.2024
Faktúra DF2023/192 tonery ŠKD, VPOU, , servis 508,20 s DPH 07.12.2023 Miroslav Kortman MK 16.01.2024
Faktúra DF2023/191 telefón 13,00 s DPH 07.12.2023 Slovak Telecom a.s. 16.01.2024
Objednávka 13/2023 externí SanDisk 3 ks 242,10 s DPH 06.12.2023 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 06.12.2023
Objednávka 14/2023 aitec offline 223,80 s DPH 06.12.2023 AITEC, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 06.12.2023
Faktúra DF2023/186 externý SanDisk 242,10 s DPH 06.12.2023 ELEKTROSPED, a.s. 16.01.2024
Faktúra DF2023/188 strava 11 752,64 s DPH 06.12.2023 Obecny urad 16.01.2024
Faktúra DF2023/189 aitec offline - učebná pomôcka 223,80 s DPH 06.12.2023 AITEC, s.r.o. 16.01.2024
Objednávka 12/2023 tričká, šálky s logom s DPH 05.12.2023 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 05.12.2023
Objednávka 11/2023 vysavač 129,42 s DPH 04.12.2023 Ajtech Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra DF2023/185 vysavač 129,42 s DPH 01.12.2023 SVK Tech Capital s.r.o. 16.01.2024
Faktúra DF2023/178 časopis DUO 2024 119,00 s DPH 01.12.2023 Poradca s.r.o. 16.01.2024
Faktúra DF2023/179 BOZP 11 23,90 s DPH 01.12.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 16.01.2024
Faktúra DF2023/180 časaopisy Kult. revue, Kozmos... r. 2024 97,00 s DPH 01.12.2023 Slovenská pošta a.s. 16.01.2024
Faktúra DF2023/181 telefón 44,99 s DPH 01.12.2023 Slovak Telecom a.s. 16.01.2024
Faktúra DF2023/182 el. energia 381,00 s DPH 01.12.2023 SSE a.s. 16.01.2024
Faktúra DF2023/183 výkon ZO 12 39,60 s DPH 01.12.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 16.01.2024
Faktúra DF2023/184 plyn 3 733,00 s DPH 01.12.2023 SPP SP Bratislava a.s. 16.01.2024
Faktúra DF2023/176 učebnice - zvlášť dotácia, učebnice rozpočet 45,16 s DPH 29.11.2023 Preskoly sk. s.r.o. 30.11.2023
Zmluva 5/2023 poistenie notebookov 84,96 s DPH 28.11.2023 Genereali Poisťovňa Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 28.11.2023
Faktúra DF2023/175 chémia 8. roč.-zvlášť dotácia 59,50 s DPH 28.11.2023 Preskoly sk. s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/177 poistenie notebookov 84,96 s DPH 28.11.2023 Generali poisťovňa, a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/174 balíček Zborovňa - predpaltné r. 2024 169,63 s DPH 24.11.2023 KOMENSKÝ s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/173 materiál pre deti v ŠKD 304,25 s DPH 24.11.2023 Slavomír Binčík - JUNIOR 30.11.2023
Objednávka 10/2023 materiál pre deti v ŠKD 304,25 s DPH 23.11.2023 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 23.11.2023
Faktúra DF2023/172 strava 10 779,10 s DPH 20.11.2023 Obecny urad 30.11.2023
Zmluva 4/2023 Zmluva o združenej dodávke plynu /Maloodber/ s DPH 13.11.2023 ZSE Energia a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 13.11.2023
Faktúra DF2023/170 školenie EŠ 40,00 s DPH 13.11.2023 RVC Trenčín 30.11.2023
Faktúra DF2023/171 revízia plynových kotlov 492,00 s DPH 13.11.2023 Šamaj Miroslav servis ply 30.11.2023
Faktúra DF2023/169 mobil 13,00 s DPH 08.11.2023 Slovak Telecom a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/168 fekál 156,00 s DPH 07.11.2023 Gajdošík Marian 30.11.2023
Faktúra DF2023/167 mobil 22,90 s DPH 07.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 30.11.2023
Faktúra DF2023/166 telefón 48,81 s DPH 06.11.2023 Slovak Telecom a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/162 online časopis Direktor PROFI r. 2024 229,00 s DPH 02.11.2023 Wolters Kluwer s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/161 BOZP 10 23,90 s DPH 02.11.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 30.11.2023
Faktúra DF2023/164 el. energia 381,00 s DPH 02.11.2023 SSE a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/165 plyn 3 733,00 s DPH 02.11.2023 SPP SP Bratislava a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/163 výkon ZO 11 39,60 s DPH 02.11.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/160 mapy 495,00 s DPH 23.10.2023 Bareti, s.r.o. 30.11.2023
Objednávka 8/2023 mapy 5 ks 495,00 s DPH 20.10.2023 Bareti, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 20.10.2023
Faktúra DF2023/159 florbalové loptičky, rukavice, brankársky dres 509,88 s DPH 17.10.2023 Necy s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/158 školenie EŠ 40,00 s DPH 16.10.2023 RVC Trenčín 30.11.2023
Faktúra DF2023/157 skrinky do triedy 1 617,40 s DPH 16.10.2023 INSGRAF s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/156 strava 09 758,52 s DPH 16.10.2023 Obecny urad 30.11.2023
Faktúra DF2023/155 telefón 46,75 s DPH 13.10.2023 Slovak Telecom a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/154 poplatok za využívanie aplikácií Vema 132,24 s DPH 12.10.2023 VEMA spol. s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/153 telefón 54,83 s DPH 11.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 30.11.2023
Zmluva 4/2024 Zmluva o vzájomnej spolupráci - literárna súťaž s DPH 10.10.2023 GYNEDUR s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.02.2024
Faktúra DF2023/151 telefón 13,00 s DPH 08.10.2023 Slovak Telecom a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/152 školenie RZD 2024 120,00 s DPH 08.10.2023 RELIA spol. s ručením obmedzeným 30.11.2023
Faktúra DF2023/150 vema - výplatné lístky 12,67 s DPH 05.10.2023 VEMA spol. s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/149 PZS III.Q 58,00 s DPH 05.10.2023 Mgr. Jozef Kardoš 30.11.2023
Faktúra DF2023/148 myš ku klávesnici 30,55 s DPH 05.10.2023 Alza.cz 30.11.2023
Faktúra DF2023/147 úrazové poistenie 2023/24 191,20 s DPH 05.10.2023 Alianz Mikudík 30.11.2023
Faktúra DF2023/146 BOZP 09 23,90 s DPH 04.10.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 30.11.2023
Zmluva 3/2023 skupinové úrazové poistenie pre školy 191,20 s DPH 02.10.2023 Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.10.2023
Faktúra DF2023/143 výkon ZO 10 39,60 s DPH 02.10.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 30.11.2023
Faktúra DF2023/144 el. energia 381,00 s DPH 02.10.2023 SSE a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/145 plyn 3 733,00 s DPH 02.10.2023 SPP SP Bratislava a.s. 30.11.2023
Faktúra DF2023/142 knižný systém CLAVIUS 2023 72,96 s DPH 29.09.2023 MS - SOFT, s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/141 Koberec Kamasová 106,00 s DPH 26.09.2023 Domov a.s. 17.10.2023
Objednávka 6/2023 koberec 106,00 s DPH 25.09.2023 Domov, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 25.09.2023
Faktúra DF2023/140 fekál 156,00 s DPH 25.09.2023 Gajdošík Marian 17.10.2023
Faktúra DF2023/138 konzultácia Vema 31,74 s DPH 20.09.2023 VEMA spol. s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/139 čítanka I. stupeň - zvlášť dotácia 16,80 s DPH 20.09.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 17.10.2023
Faktúra DF2023/136 učebnice Family - zvlášť dotácia 159,60 s DPH 18.09.2023 Richard Šrobár - Littera 17.10.2023
Faktúra DF2023/135 učebnice Family and Friends - zvlášť dotácia 672,20 s DPH 18.09.2023 Richard Šrobár - Littera 17.10.2023
Faktúra DF2023/137 kancelárske potreby 157,88 s DPH 18.09.2023 UNIMAT, Ing. Jalč 17.10.2023
Objednávka 9/2023 organizačné a administr. zabezpečenie zberu údajov v ZŠ 150,00 s DPH 18.09.2023 Technická univerzita v Košiciach Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 10.11.2023
Faktúra DF2023/134 Project 3 -prac. zošity- zvlášť dotácia 76,56 s DPH 14.09.2023 Martinus.sk, s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/133 učebnice informatiky I. stupeň - zvlášť dotácia 208,00 s DPH 12.09.2023 Akadémia Alexandra, s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/132 matematika 5.,9. roč.-zvlášť dotácia 255,20 s DPH 12.09.2023 LiberaTerra, s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/131 SJ 5.-9. roč - zvlásť dotácia 669,90 s DPH 12.09.2023 Preskoly sk. s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/130 mobil 13,00 s DPH 12.09.2023 Slovak Telecom a.s. 17.10.2023
Faktúra DF2023/129 mobil 48,60 s DPH 12.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 17.10.2023
Faktúra DF2023/128 matematika 5..8. ročník-zvlášť dotácia 77,00 s DPH 12.09.2023 LiberaTerra, s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/125 revízia komínov 42,65 s DPH 08.09.2023 Integra s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/127 koberec pri zborovni 132,00 s DPH 08.09.2023 Domov a.s. 17.10.2023
Faktúra DF2023/126 voda 31.5-30.8.23 38,99 s DPH 08.09.2023 Pov.vodárenská spol.,a.s. 17.10.2023
Faktúra DF2023/124 revízia hydrantov 190,80 s DPH 02.09.2023 SlovFire, s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/123 telefón 48,00 s DPH 02.09.2023 Slovak Telecom a.s. 17.10.2023
Faktúra DF2023/122 výkon ZO 09 39,60 s DPH 02.09.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 17.10.2023
Faktúra DF2023/121 el. energia 381,00 s DPH 01.09.2023 SSE a.s. 17.10.2023
Faktúra DF2023/120 plyn 3 733,00 s DPH 01.09.2023 SPP SP Bratislava a.s. 17.10.2023
Objednávka 7/2023 skrine do triedy 1 617,40 s DPH 31.08.2023 Insgraf Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 31.08.2023
Faktúra DF2023/118 všeobecný materiál ŠKD 547,18 s DPH 28.08.2023 Slavomír Binčík - JUNIOR 13.09.2023
Faktúra DF2023/117 laminovačka ŠKD 51,30 s DPH 28.08.2023 ELEKTROSPED, a.s. 13.09.2023
Objednávka 4/2023 všeobecný materiál pre ŠKD 146,71 s DPH 28.08.2023 DRÁČIK-DUVI s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 28.08.2023
Faktúra DF2023/119 BOZP 08 23,90 s DPH 28.08.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 13.09.2023
Objednávka 2/2023 všeobecný materiál pre ŠKD 547,18 s DPH 28.08.2023 Slavomír Benčík-JUNIOR Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 28.08.2023
Objednávka 3/2023 laminovačka ŠKD 51,30 s DPH 28.08.2023 DATART Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 28.08.2023
Faktúra DF2023/116 aSc agenda r.2024 469,00 s DPH 25.08.2023 ASC Applied Software 13.09.2023
Faktúra DF2023/115 tonery SKD 220,00 s DPH 24.08.2023 Miroslav Kortman MK 13.09.2023
Faktúra DF2023/114 strava 07 32,34 s DPH 23.08.2023 Obecny urad 13.09.2023
Faktúra DF2023/112 jednorázový ročný poplatok 180,00 s DPH 07.08.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/110 telefón 13,00 s DPH 07.08.2023 Slovak Telecom a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/111 mobil 4,98 s DPH 07.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 13.09.2023
Faktúra DF2023/113 plyn 3 733,00 s DPH 07.08.2023 SPP SP Bratislava a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/109 BOZP 08 23,90 s DPH 01.08.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 13.09.2023
Faktúra DF2023/108 výkon ZO 08 39,60 s DPH 01.08.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/107 el. energia 381,00 s DPH 01.08.2023 SSE a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/106 strava 06 823,20 s DPH 19.07.2023 Obecny urad 13.09.2023
Faktúra DF2023/102 poplatok za aplikáciu VEMA 132,24 s DPH 08.07.2023 VEMA spol. s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/104 vysvedčenia 60,60 s DPH 08.07.2023 ŠEVT , a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/103 telefón 48,98 s DPH 08.07.2023 Slovak Telecom a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/105 výkon ZO 07 39,60 s DPH 08.07.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/100 BOZP 05 23,90 s DPH 07.07.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 13.09.2023
Faktúra DF2023/99 fekál 156,00 s DPH 07.07.2023 Gajdošík Marian 13.09.2023
Faktúra DF2023/98 triedny učiteľ časopis 49,15 s DPH 07.07.2023 RAABE 13.09.2023
Faktúra DF2023/97 mobil 13,07 s DPH 07.07.2023 Slovak Telecom a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/96 mobil 9,37 s DPH 07.07.2023 Slovak Telecom a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/95 PZS II.Q 58,00 s DPH 07.07.2023 Mgr. Jozef Kardoš 13.09.2023
Faktúra DF2023/94 plyn 3 733,00 s DPH 07.07.2023 SPP SP Bratislava a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/93 el. energia 381,00 s DPH 07.07.2023 SSE a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/92 vysavač 189,01 s DPH 07.07.2023 SVK Tech Capital s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/101 BOZP 06 23,90 s DPH 07.07.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 13.09.2023
Faktúra DF2023/91 telefón 89,30 s DPH 04.07.2023 Slovak Telecom a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/90 lopty VPOU 201,35 s DPH 27.06.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/89 učebnice 1.-4.roč. 940,83 s DPH 22.06.2023 AITEC, s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/87 strava 05 840,84 s DPH 16.06.2023 Obecny urad 13.09.2023
Faktúra DF2023/88 vývoz kontajnera 247,45 s DPH 16.06.2023 Obecny urad 13.09.2023
Faktúra DF2023/86 mobil 13,14 s DPH 13.06.2023 Slovak Telecom a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/85 Divadlo pre deti ŠKD 150,00 s DPH 09.06.2023 Margonrock s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/84 mobil 11,13 s DPH 09.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 13.09.2023
Faktúra DF2023/83 výkresy, papier VPOU 149,60 s DPH 08.06.2023 UNIMAT, Ing. Jalč 13.09.2023
Faktúra DF2023/82 voda 28.2.-30.5.2023 79,27 s DPH 07.06.2023 Pov.vodárenská spol.,a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/81 plyn 3 733,00 s DPH 05.06.2023 SPP SP Bratislava a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/80 el. energia 381,00 s DPH 02.06.2023 SSE a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/79 kefy do čistiaceho stroja 159,12 s DPH 02.06.2023 Čajkaclean 13.09.2023
Faktúra DF2023/78 škola v prírode 2 800,00 s DPH 02.06.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. 13.09.2023
Objednávka 1/2023 kefy do čistiaceho stroja na parkety 159,12 s DPH 02.06.2023 Čajkaclean Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.06.2023
Faktúra DF2023/75 telefón 44,29 s DPH 01.06.2023 Slovak Telecom a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/77 učebnice 1.-4. roč. - šlabikáre 211,50 s DPH 01.06.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 13.09.2023
Faktúra DF2023/76 výkon ZO 06 39,60 s DPH 01.06.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/74 fekál 156,00 s DPH 30.05.2023 Gajdošík Marian 13.09.2023
Faktúra DF2023/73 strava 04 676,20 s DPH 15.05.2023 Obecny urad 13.09.2023
Faktúra DF2023/72 aktualilzačné vzdelávanie PZ 705,00 s DPH 15.05.2023 Inšpirácia občianske združenie 13.09.2023
Faktúra DF2023/71 škoklenie SF EŠ 40,00 s DPH 10.05.2023 RVC Trenčín 13.09.2023
Faktúra DF2023/70 mobil 11,19 s DPH 10.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 13.09.2023
Faktúra DF2023/69 telefón 13,00 s DPH 09.05.2023 Slovak Telecom a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/68 BOZP 04 23,90 s DPH 03.05.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 13.09.2023
Faktúra DF2023/65 Výkon ZO 05 39,60 s DPH 02.05.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 13.09.2023
Faktúra DF2023/66 el. energia 425,00 s DPH 02.05.2023 SSE a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/67 plyn 3 733,00 s DPH 02.05.2023 SPP SP Bratislava a.s. 13.09.2023
Faktúra DF2023/64 BOZP 02 23,90 s DPH 24.04.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 17.05.2023
Faktúra DF2023/63 fekál 156,00 s DPH 24.04.2023 Gajdošík Marian 17.05.2023
Faktúra DF2023/62 konzultácia VEMA 31,74 s DPH 21.04.2023 VEMA spol. s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/61 poplatok za aplikáciu Vema II.Q 132,24 s DPH 20.04.2023 VEMA spol. s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/59 mobil 12,99 s DPH 13.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 17.05.2023
Faktúra DF2023/60 tonery VPOU 220,00 s DPH 13.04.2023 Miroslav Kortman MK 17.05.2023
Faktúra DF2023/58 telefón 48,84 s DPH 11.04.2023 Slovak Telecom a.s. 17.05.2023
Faktúra DF2023/57 telefón 13,00 s DPH 11.04.2023 Slovak Telecom a.s. 17.05.2023
Faktúra DF2023/56 strava 03 808,50 s DPH 05.04.2023 Obecny urad 17.05.2023
Faktúra DF2023/55 služby výpl. listiny 8,18 s DPH 05.04.2023 VEMA spol. s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/54 tonery VPOU, servis výpočt. techniky 291,20 s DPH 04.04.2023 Miroslav Kortman MK 17.05.2023
Faktúra DF2023/53 zvýšenie systémovej podpory 23,04 s DPH 04.04.2023 MADE spol. s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/52 výkon ZO 04 39,60 s DPH 03.04.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 17.05.2023
Faktúra DF2023/51 el. energia 425,00 s DPH 03.04.2023 SSE a.s. 17.05.2023
Faktúra DF2023/50 plyn 3 733,00 s DPH 03.04.2023 SPP SP Bratislava a.s. 17.05.2023
Faktúra DF2023/49 PZS I.Q 58,00 s DPH 03.04.2023 Mgr. Jozef Kardoš 17.05.2023
Faktúra DF2023/48 BOZP 03 23,90 s DPH 30.03.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 19.04.2023
Faktúra DF2023/47 oprava vykurovania objektov ZŠ 1 950,00 s DPH 30.03.2023 ENERGO PRO 19.04.2023
Faktúra DF2023/46 stroj na výrobu odznakov 194,90 s DPH 30.03.2023 BORMAT s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/43 fekál 234,00 s DPH 27.03.2023 Gajdošík Marian 19.04.2023
Faktúra DF2023/42 USB kľúč VEMA 54,00 s DPH 27.03.2023 VEMA spol. s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/45 program ALF 230,00 s DPH 27.03.2023 IŠ Plus, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/44 telefón 54,80 s DPH 27.03.2023 Slovak Telecom a.s. 19.04.2023
Objednávka 1a/2023 digitálne vybavenie v rámci projektu - COVID-19 1 758,00 s DPH 0745/2023 27.03.2023 AGEM COMPUTERS Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 27.03.2023
Faktúra DF2023/41 reklamné predmety 851,80 s DPH 23.03.2023 ALFA Reklama s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/40 tea, Viewer r.2023-2024 200,16 s DPH 23.03.2023 TeamViewer Germany GmbH 19.04.2023
Faktúra DF2023/39 Obzor 180,00 s DPH 14.03.2023 PETIT PRESS 19.04.2023
Faktúra DF2023/38 revízia komínov 54,65 s DPH 14.03.2023 Integra s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/37 telefón 11,05 s DPH 10.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 19.04.2023
Faktúra DF2023/36 fekál 156,00 s DPH 10.03.2023 Gajdošík Marian 19.04.2023
Faktúra DF2023/35 strava 02 720,30 s DPH 10.03.2023 Obecny urad 19.04.2023
Faktúra DF2023/34 mobil 13,00 s DPH 09.03.2023 Slovak Telecom a.s. 19.04.2023
Faktúra DF2023/33 voda 30.11.22-27.2.23 73,44 s DPH 08.03.2023 Pov.vodárenská spol.,a.s. 19.04.2023
Faktúra DF2023/32 školenie účtovníctvo 40,00 s DPH 06.03.2023 RVC Trenčín 19.04.2023
Faktúra DF2023/31 plyn 3 733,00 s DPH 03.03.2023 SPP SP Bratislava a.s. 19.04.2023
Faktúra DF2023/30 elektrická energia 425,00 s DPH 03.03.2023 SSE a.s. 19.04.2023
Faktúra DF2023/29 lyžiarsky kurz - Ski-bus, poplatky obce 475,00 s DPH 03.03.2023 A.K.R. TOUR, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/28 zabezpečenie lyžiarskeho kurzu vrátane skipasov 2 375,00 s DPH 03.03.2023 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/27 telefón 50,54 s DPH 01.03.2023 Slovak Telecom a.s. 19.04.2023
Faktúra DF2023/26 výkon ZO 03 39,60 s DPH 01.03.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/25 revízia elektrospotrebičov 783,00 s DPH 22.02.2023 Marian Lieskovský 19.04.2023
Faktúra DF2023/24 strava 01 743,82 s DPH 20.02.2023 Obecny urad 19.04.2023
Faktúra DF2023/23 aktualizácia časop. tr. učiteľ 50,55 s DPH 14.02.2023 RAABE 19.04.2023
Faktúra DF2023/22 telefón 13,00 s DPH 10.02.2023 Slovak Telecom a.s. 19.04.2023
Faktúra DF2023/19 FaFR angličtina 20,68 s DPH 08.02.2023 Richard Šrobár - Littera 19.04.2023
Faktúra DF2023/18 mobil 20,57 s DPH 08.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o., 19.04.2023
Faktúra DF2023/21 BOZP 02 23,90 s DPH 08.02.2023 Ing. Iva Kostková IKOS 19.04.2023
Faktúra DF2023/20 Výkon ZO 02 39,60 s DPH 08.02.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 19.04.2023
Faktúra DF2023/17 el. energia 425,00 s DPH 02.02.2023 SSE a.s. 19.04.2023
Faktúra DF2023/16 plyn 3 733,00 s DPH 02.02.2023 SPP SP Bratislava a.s. 19.04.2023
Faktúra DF2023/15 fekál 144,00 s DPH 27.01.2023 Gajdošík Marian 22.02.2023
Faktúra DF2023/14 nedoplatok plynu 01.08.2022-31.12.2022 9 440,84 s DPH 20.01.2023 SPP SP Bratislava a.s. 22.02.2023
Faktúra DF2023/13 nedoplatok el. energie za rok 2022 340,46 s DPH 20.01.2023 SSE a.s. 22.02.2023
Faktúra DF2023/12 osadenie zóny na vonkajších schodoch 225,60 s DPH 20.01.2023 VKUS Hrnčík s.r.o. 22.02.2023
Faktúra DF2023/11 poplatok za dátové prostredie I.Q 132,24 s DPH 18.01.2023 VEMA spol. s.r.o. 22.02.2023
Faktúra DF2023/10 implementácia modulu mvl 30,00 s DPH 17.01.2023 VEMA spol. s.r.o. 22.02.2023
Faktúra DF2023/9 školenie -zverejňovanie zmlúv 99,00 s DPH 17.01.2023 Seminaria, s.r.o. 22.02.2023
Zmluva 1/2023 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobil s DPH 10.01.2023 Seyfor Slovensko, s.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 10.01.2023
Faktúra DF2023/8 Family an Friends 16,53 s DPH 10.01.2023 Richard Šrobár - Littera 22.02.2023
Faktúra DF2023/7 DUO mesačník 119,00 s DPH 10.01.2023 Poradca s.r.o. 22.02.2023
Faktúra DF2023/6 vývoz komunálneho odpadu 1 001,00 s DPH 09.01.2023 Obecny urad 22.02.2023
Faktúra DF2023/5 hist. revue, kozmos... 109,50 s DPH 09.01.2023 Slovenská pošta a.s. 22.02.2023
Faktúra DF2023/4 časopis triedny učiteľ 78,05 s DPH 09.01.2023 RAABE 22.02.2023
Faktúra DF2023/3 školenie mzdy 108,00 s DPH 09.01.2023 RELIA spol. s ručením obmedzeným 22.02.2023
Faktúra DF2023/2 systémová podpora URBIS 180,00 s DPH 04.01.2023 MADE spol. s.r.o. 22.02.2023
Faktúra DF2023/1 výkon ZO 01 39,60 s DPH 04.01.2023 Osobný údaj.sk, s.r.o. 22.02.2023
Faktúra DF2022/206 PZS IV. Q 2022 58,00 s DPH 31.12.2022 Mgr. Jozef Kardoš 26.01.2023
Faktúra DF2022/207 BOZP 12/22 23,90 s DPH 31.12.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 26.01.2023
Faktúra DF2022/208 telefón 50,80 s DPH 31.12.2022 Slovak Telecom a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/209 telefón,13 13,00 s DPH 31.12.2022 Slovak Telecom a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/210 mobil 8,80 s DPH 31.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 26.01.2023
Faktúra DF2022/212 úprava svietidiel, prepojenie rozhlasu s budovou š 354,00 s DPH 31.12.2022 Ivan Kremeň 26.01.2023
Faktúra DF2022/211 strava 12 381,15 s DPH 31.12.2022 Obecny urad 26.01.2023
Faktúra DF2022/205 fekál 144,00 s DPH 22.12.2022 Gajdošík Marian 26.01.2023
Faktúra DF2022/204 materiál VPOU 264,60 s DPH 21.12.2022 REALITA v.o.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/203 čistiace a kancelárske potreby 28,97 s DPH 21.12.2022 UNIMAT, Ing. Jalč 26.01.2023
Faktúra DF2022/202 mapy - ukraj., VPOU 602,60 s DPH 14.12.2022 AbiiCom s.r.o. 26.01.2023
Faktúra DF2022/201 prípklepové kladivo, vrtačka, uhlová brúska - nájo 318,00 s DPH 12.12.2022 ONIO s.r.o. 26.01.2023
Faktúra DF2022/200 čistiace a kancel. potr., ŠKD, ZŠ 270,29 s DPH 12.12.2022 UNIMAT, Ing. Jalč 26.01.2023
Faktúra DF2022/197 voda 31.8.22-29.11.22 120,43 s DPH 09.12.2022 Pov.vodárenská spol.,a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/198 telefón 13,00 s DPH 09.12.2022 Slovak Telecom a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/199 telefón 13,01 s DPH 09.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 26.01.2023
Faktúra DF2022/196 strava 11 498,30 s DPH 06.12.2022 Obecny urad 26.01.2023
Faktúra DF2022/195 BOZP 11 23,90 s DPH 05.12.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 26.01.2023
Faktúra DF2022/194 telefón 49,27 s DPH 05.12.2022 Slovak Telecom a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/193 plyn 713,00 s DPH 02.12.2022 SPP SP Bratislava a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/192 el. energia 252,00 s DPH 02.12.2022 SSE a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/191 revízia rozvodu plynu, prehliadky kotlov 1 209,60 s DPH 02.12.2022 Šamaj Miroslav servis ply 26.01.2023
Faktúra DF2022/190 fekál 144,00 s DPH 02.12.2022 Gajdošík Marian 26.01.2023
Faktúra DF2022/189 revízia kotolne 150,00 s DPH 02.12.2022 OMERS družstvo výroby a služieb 26.01.2023
Faktúra DF2022/188 výkon ZO 12 39,60 s DPH 02.12.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 26.01.2023
Faktúra DF2022/187 SanDisk, slúchadlá - ukrajina 293,29 s DPH 25.11.2022 NAY ELEKTRODOM 26.01.2023
Faktúra DF2022/186 Zásobníky, dávkovače na mydlo - nájom 416,96 s DPH 24.11.2022 EXACT Invest s.r.o./HUMED/ 26.01.2023
Faktúra DF2022/185 školenie účtovníctvo 40,00 s DPH 18.11.2022 RVC Trenčín 26.01.2023
Faktúra DF2022/184 oprava vykurovanie objektov v areáli ZŠ 2 000,00 s DPH 15.11.2022 ENERGO PRO 26.01.2023
Faktúra DF2022/183 notebooky - ukrajina 910,00 s DPH 15.11.2022 Miroslav Kortman MK 26.01.2023
Faktúra DF2022/182 tonery ŠKD, wifi relaxačka, servis 951,00 s DPH 15.11.2022 Miroslav Kortman MK 26.01.2023
Faktúra DF2022/181 mobil 11,69 s DPH 11.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 26.01.2023
Faktúra DF2022/180 mobil 13,00 s DPH 10.11.2022 Slovak Telecom a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/179 obzor 23,75 s DPH 08.11.2022 PETIT PRESS 26.01.2023
Faktúra DF2022/178 strava 10 445,50 s DPH 08.11.2022 Obecny urad 26.01.2023
Faktúra DF2022/174 el. energia 252,00 s DPH 04.11.2022 SSE a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/177 telefón 48,17 s DPH 04.11.2022 Slovak Telecom a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/175 plyn 713,00 s DPH 03.11.2022 SPP SP Bratislava a.s. 26.01.2023
Faktúra DF2022/176 BOZP 10 23,90 s DPH 03.11.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 26.01.2023
Faktúra DF2022/173 virtuálna knižnica r.2023 149,04 s DPH 02.11.2022 KOMENSKÝ s.r.o. 26.01.2023
Faktúra DF2022/172 výkon ZO 11 39,60 s DPH 02.11.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 26.01.2023
Faktúra DF2022/171 učebnice PO1 46,00 s DPH 27.10.2022 Preskoly sk. s.r.o. 08.11.2022
Objednávka 26/2022 obhliadka objektu, oprava rozvodov vykurovania a opravy s DPH 24.10.2022 ENERGOPRO - Ing. Ján Rusnák Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 24.10.2022
Faktúra DF2022/170 fekál 151,20 s DPH 20.10.2022 Dopravné služby PB s.r.o. 08.11.2022
Faktúra DF2022/169 kalendáre stolové 10,68 s DPH 19.10.2022 FUEGO.SK s.r.o. 08.11.2022
Faktúra DF2022/168 BOZP 09 23,90 s DPH 18.10.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 08.11.2022
Faktúra DF2022/167 Tablet Samsung Galaxy ŠKD 265,20 s DPH 14.10.2022 Miroslav Kortman MK 08.11.2022
Faktúra DF2022/166 telefón 11,11 s DPH 12.10.2022 Slovak Telecom a.s. 08.11.2022
Faktúra DF2022/165 strava 09 453,75 s DPH 11.10.2022 Obecny urad 08.11.2022
Faktúra DF2022/163 telefón 13,00 s DPH 10.10.2022 Slovak Telecom a.s. 08.11.2022
Faktúra DF2022/164 časopis Direktor 1.10.22-31.12.23 261,25 s DPH 10.10.2022 Wolters Kluwer s.r.o. 08.11.2022
Faktúra DF2022/162 mapy 395,00 s DPH 05.10.2022 FAST ADVERT s.r.o. 08.11.2022
Objednávka 252022 mapy 395,00 s DPH 03.10.2022 FAST ADVERT s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 03.10.2022
Faktúra DF2022/161 telefón 48,11 s DPH 03.10.2022 Slovak Telecom a.s. 08.11.2022
Faktúra DF2022/160 PZS III.Q 2022 58,00 s DPH 03.10.2022 Mgr. Jozef Kardoš 08.11.2022
Faktúra DF2022/159 plyn 713,00 s DPH 03.10.2022 SPP SP Bratislava a.s. 08.11.2022
Faktúra DF2022/158 el. energia 252,00 s DPH 03.10.2022 SSE a.s. 08.11.2022
Faktúra DF2022/157 Výkon ZO 10 39,60 s DPH 03.10.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 08.11.2022
Faktúra DF2022/156 učebnice SJ 9.roč. 78,10 s DPH 29.09.2022 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 17.10.2022
Faktúra DF2022/155 učebnice 5-9 plán obnovy 572,40 s DPH 28.09.2022 Preskoly sk. s.r.o. 17.10.2022
Faktúra DF2022/154 telefón 53,21 s DPH 22.09.2022 Slovak Telecom a.s. 17.10.2022
Faktúra DF2022/153 samolepka ŠKD 23,50 s DPH 22.09.2022 INSPIO s.r.o. 17.10.2022
Faktúra DF2022/152 vlajky Slovenskko, EÚ, čiarna vlajka 88,66 s DPH 22.09.2022 Vlajky.EU, s.r.o. 17.10.2022
Faktúra DF2022/151 školenie inventarizácia 40,00 s DPH 22.09.2022 RVC Trenčín 17.10.2022
Objednávka 24/2022 vlajky 88,66 s DPH 19.09.2022 Vlajky.EU s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 19.09.2022
Faktúra DF2022/149 lístky do divaldla zo SF 270,00 s DPH 19.09.2022 PX CENTRUM 17.10.2022
Faktúra DF2022/148 predplatné časopisu KOZMOS, TV a šport 19,90 s DPH 19.09.2022 Slovenská pošta a.s. 17.10.2022
Faktúra DF2022/150 učebnice SJ zvl. dot. a rozpočet 216,80 s DPH 19.09.2022 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 17.10.2022
Faktúra DF2022/147 oprava poplašného systému 39,60 s DPH 17.09.2022 ANAREA, s.r.o. 17.10.2022
Faktúra DF2022/146 matematika 7 47,60 s DPH 16.09.2022 LiberaTerra, s.r.o. 17.10.2022
Faktúra DF2022/145 revízia komína 54,65 s DPH 14.09.2022 Integra s.r.o. 17.10.2022
Faktúra DF2022/144 mobil 6,00 s DPH 12.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 17.10.2022
Faktúra DF2022/143 telefón 13,00 s DPH 12.09.2022 Slovak Telecom a.s. 17.10.2022
Faktúra DF2022/142 voda 31.5.22-30.8.22 75,12 s DPH 12.09.2022 Pov.vodárenská spol.,a.s. 17.10.2022
Zmluva 2/2022 Zmluvao využívaní priestorov s DPH 12.09.2022 IRTEC s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 12.09.2022
Objednávka 23/2022 učebnice 572,40 s DPH 10.09.2022 Preskoly.sk, Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 10.12.2021
Faktúra DF2022/141 školenie zákonník práce 40,00 s DPH 08.09.2022 RVC Trenčín 17.10.2022
Faktúra DF2022/140 nový SJ 4. ročník 110,00 s DPH 08.09.2022 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 17.10.2022
Faktúra DF2022/138 triedna kniha ŠKD 7,76 s DPH 07.09.2022 ŠEVT , a.s. 17.10.2022
Faktúra DF2022/139 geografia pre 7. ročník 201,90 s DPH 07.09.2022 VKÚ, a.s. 17.10.2022
Objednávka 22/2022 triedna kniha v ŠKD s DPH 06.09.2022 ŠEVT , a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 06.09.2022
Faktúra DF2022/137 hračky do ŠKD 147,67 s DPH 05.09.2022 Slavomír Binčík - JUNIOR 17.10.2022
Objednávka 21/2022 geografia 7. ročník 201,90 s DPH 05.09.2022 VKÚ, a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 05.09.2022
Faktúra DF2022/136 fekál 151,20 s DPH 02.09.2022 Dopravné služby PB s.r.o. 17.10.2022
Objednávka 19/2022 hračky do ŠKD 384,63 s DPH 02.09.2022 Dráčik Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/133 el. energia 252,00 s DPH 02.09.2022 SSE a.s. 17.10.2022
Faktúra DF2022/134 plyn 713,00 s DPH 02.09.2022 SPP SP Bratislava a.s. 17.10.2022
Faktúra DF2022/135 BOZP 08 23,90 s DPH 02.09.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 17.10.2022
Faktúra DF2022/129 hračky do ŠKD 384,63 s DPH 02.09.2022 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 17.10.2022
Faktúra DF2022/130 skupinové úrazové poistenie 247,60 s DPH 02.09.2022 Alianz Mikudík 17.10.2022
Faktúra DF2022/131 výkon ZO 09 39,60 s DPH 02.09.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 17.10.2022
Faktúra DF2022/132 stavebnice do ŠKD 62,00 s DPH 02.09.2022 Atrix Design s.r.o. 17.10.2022
Objednávka 182022 samolepka na zem ŠKD 23,50 s DPH 31.08.2022 INSPIO s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 31.08.2000
Faktúra DF2022/128 učebnice 5-9- zvlášť dotácia 1 586.60 s DPH 26.08.2022 Richard Šrobár - Littera Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/124 školenie zamestnancov- prvá pomoc 159,00 s DPH 25.08.2022 Mgr. Jozef Kardoš Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/127 Tabuľa - relaxačka 858,00 s DPH 25.08.2022 TABELA s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/126 rekonštrukcia podlahy v RŠ 379,56 s DPH 25.08.2022 VKUS Hrnčík s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/125 rekonštrukcia podlahy v RŠ 1 659.48 s DPH 25.08.2022 VKUS Hrnčík s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/121 lavice a drôt. koše - 1. trieda 2 310.00 s DPH 22.08.2022 INSGRAF s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/119 telefón 13,42 s DPH 22.08.2022 Slovak Telecom a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/120 telefón 14,54 s DPH 22.08.2022 Slovak Telecom a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/122 Koberec šedý - 1. trieda 186,00 s DPH 22.08.2022 Domov a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/123 tlačivá 94,27 s DPH 22.08.2022 ŠEVT , a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Objednávka 172022 Stavebnice ŠKD 62,00 s DPH 21.08.2022 Atrix Design s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 31.08.2022
Faktúra DF2022/118 nedoplatok plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 176,28 s DPH 17.08.2022 SPP SP Bratislava a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/117 plyn 713,00 s DPH 12.08.2022 SPP SP Bratislava a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/116 mobil 7,98 s DPH 12.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o., Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/115 strava 07 11,55 s DPH 09.08.2022 Obecny urad Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Mgr. Cingelová Želmíra riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra DF2022/113 výkon ZO 08 39,60 s DPH 03.08.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 02.09.2022
Faktúra DF2022/114 preprava osôb - Pov. Podhradie 252,00 s DPH 03.08.2022 DORTRANS-Peter Dorinec 02.09.2022
Faktúra DF2022/112 revízia poplašného zariadenia 140,04 s DPH 02.08.2022 ANAREA, s.r.o. 02.09.2022
Faktúra DF2022/111 telefón 50,46 s DPH 02.08.2022 Slovak Telecom a.s. 02.09.2022
Faktúra DF2022/110 el. energia 252,00 s DPH 02.08.2022 SSE a.s. 02.09.2022
Faktúra DF2022/109 BOZP 07 23,90 s DPH 02.08.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 02.09.2022
Faktúra DF2022/108 poplatok Vema 31,74 s DPH 18.07.2022 VEMA spol. s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/106 poplatok VEMA 07 77,52 s DPH 14.07.2022 VEMA spol. s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/107 poplatok Vema 07-09 42,48 s DPH 14.07.2022 VEMA spol. s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/105 ročný poplatok osobný údaj 180,00 s DPH 12.07.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/104 telefón 8,61 s DPH 12.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 10.08.2022
Faktúra DF2022/103 telefón 50,50 s DPH 08.07.2022 Slovak Telecom a.s. 10.08.2022
Faktúra DF2022/102 strava 06 445,50 s DPH 08.07.2022 Obecny urad 10.08.2022
Faktúra DF2022/95 plyn 708,00 s DPH 04.07.2022 SPP SP Bratislava a.s. 10.08.2022
Faktúra DF2022/96 el. energia 252,00 s DPH 04.07.2022 SSE a.s. 10.08.2022
Faktúra DF2022/97 skriňa 2-dverová a policová 816,00 s DPH 04.07.2022 ALEX kovový a škol.nábytok 10.08.2022
Faktúra DF2022/99 výkon ZO 07 39,60 s DPH 04.07.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/100 BOZP 06 23,90 s DPH 04.07.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 10.08.2022
Faktúra DF2022/98 fekál 151,20 s DPH 04.07.2022 Dopravné služby PB s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/101 PZS II.Q 58,00 s DPH 04.07.2022 Mgr. Jozef Kardoš 10.08.2022
Faktúra DF2022/94 čítanka pre tretí ročník 105,60 s DPH 28.06.2022 AITEC, s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/93 tonery, napájací adaptér 119,00 s DPH 27.06.2022 Miroslav Kortman MK 10.08.2022
Objednávka 14/2022 revízia poplašného zariadenia 140,04 s DPH 24.06.2022 Anarea Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.06.2022
Faktúra DF2022/92 knižné odmeny 422,28 s DPH 23.06.2022 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/91 revízia hydrantov 145,20 s DPH 22.06.2022 SlovFire, s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/90 stravné Lešná 102,00 s DPH 20.06.2022 Obecny urad 10.08.2022
Faktúra DF2022/89 školenie mzdy 40,00 s DPH 17.06.2022 RVC Trenčín 10.08.2022
Faktúra DF2022/88 telefón 23,00 s DPH 15.06.2022 Slovak Telecom a.s. 10.08.2022
Faktúra DF2022/86 voda 26.2.22-30.5.22 92,94 s DPH 10.06.2022 Pov.vodárenská spol.,a.s. 10.08.2022
Faktúra DF2022/87 telefón 8,87 s DPH 10.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 10.08.2022
Faktúra DF2022/84 telefón 48,00 s DPH 09.06.2022 Slovak Telecom a.s. 10.08.2022
Faktúra DF2022/85 strava 05 448,80 s DPH 09.06.2022 Obecny urad 10.08.2022
Faktúra DF2022/83 archivačné krabice 68,65 s DPH 06.06.2022 KAPRALČÍK PAVOL 10.08.2022
Faktúra DF2022/82 archivácia 490,00 s DPH 06.06.2022 KAPRALČÍK PAVOL 10.08.2022
Faktúra DF2022/81 aSc agenda komplet r. 2023 439,00 s DPH 02.06.2022 ASC Applied Software 10.08.2022
Faktúra DF2022/80 BOZP 05 23,90 s DPH 02.06.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 10.08.2022
Faktúra DF2022/77 elektrická energia 252,00 s DPH 01.06.2022 SSE a.s. 10.08.2022
Faktúra DF2022/75 učebnice 1-4 etická výchova zvlásť dotácia 108,70 s DPH 01.06.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 10.08.2022
Faktúra DF2022/76 výkon ZO 06 39,60 s DPH 01.06.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 10.08.2022
Faktúra DF2022/78 plyn 708,00 s DPH 01.06.2022 SPP SP Bratislava a.s. 10.08.2022
Faktúra DF2022/79 fekál obec 144,00 s DPH 01.06.2022 Obecny urad 10.08.2022
Faktúra DF2022/73 učebnice 1-4. roč. zvlásť dotácia 1 738,33 s DPH 30.05.2022 AITEC, s.r.o. 03.06.2022
Faktúra DF2022/74 fekál 151,20 s DPH 30.05.2022 Dopravné služby PB s.r.o. 03.06.2022
Faktúra DF2022/72 učebnice 1.-4. roč. zvlásť dotácia 171,80 s DPH 30.05.2022 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 03.06.2022
Objednávka 12/2022 učebnice 171,80 s DPH 25.05.2022 TAKTIK s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 25.05.2022
Objednávka 13/2022 učebnice 108,70 s DPH 25.05.2022 Mladé letá s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 22.05.2022
Faktúra DF2022/71 strava 04 341,55 s DPH 16.05.2022 Obecny urad 03.06.2022
Faktúra DF2022/70 kancel. papier, čistiace prostr. 172,06 s DPH 13.05.2022 UNIMAT, Ing. Jalč 03.06.2022
Faktúra DF2022/69 telefón 12,13 s DPH 13.05.2022 Slovak Telecom a.s. 03.06.2022
Faktúra DF2022/68 mobil 6,74 s DPH 12.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 03.06.2022
Objednávka 11/2022 webkamera 64,10 s DPH 10.05.2022 ALZA cz a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 10.05.2022
Faktúra DF2022/67 Poistné od 15.6.2022-14.6.2023 307,80 s DPH 10.05.2022 Generali poisťovňa, a.s. 03.06.2022
Faktúra DF2022/66 telefon 49,08 s DPH 06.05.2022 Slovak Telecom a.s. 03.06.2022
Faktúra DF2022/65 BOZP 04 23,90 s DPH 04.05.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 03.06.2022
Faktúra DF2022/64 web kamera 64,10 s DPH 02.05.2022 Alza.cz 03.06.2022
Faktúra DF2022/62 el. energia 252,00 s DPH 01.05.2022 SSE a.s. 03.06.2022
Faktúra DF2022/61 plyn 708,00 s DPH 01.05.2022 SPP SP Bratislava a.s. 03.06.2022
Faktúra DF2022/63 výkon ZO 05 39,60 s DPH 01.05.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 03.06.2022
Faktúra DF2022/58 telefón 19,16 s DPH 14.04.2022 Slovak Telecom a.s. 29.04.2022
Faktúra DF2022/59 mobil 6,26 s DPH 14.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 29.04.2022
Faktúra DF2022/60 poplatok za dátové prostredei 04-06/22 42,48 s DPH 14.04.2022 VEMA spol. s.r.o. 29.04.2022
Faktúra DF2022/57 matematické a fyzikálne tabuľky - Metod. knižnica 51,60 s DPH 13.04.2022 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 29.04.2022
Faktúra DF2022/56 telefón 48,86 s DPH 08.04.2022 Slovak Telecom a.s. 29.04.2022
Faktúra DF2022/55 fekál 144,00 s DPH 08.04.2022 Obecny urad 29.04.2022
Faktúra DF2022/54 strava 03 372,90 s DPH 08.04.2022 Obecny urad 29.04.2022
Faktúra DF2022/52 BOZP 03 23,90 s DPH 05.04.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 29.04.2022
Faktúra DF2022/53 Oprava kossačky 80,50 s DPH 05.04.2022 CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4 29.04.2022
Faktúra DF2022/49 PZS I. Q 58,00 s DPH 04.04.2022 Mgr. Jozef Kardoš 29.04.2022
Faktúra DF2022/50 plyn 708,00 s DPH 04.04.2022 SPP SP Bratislava a.s. 29.04.2022
Faktúra DF2022/51 el. energia 252,00 s DPH 04.04.2022 SSE a.s. 29.04.2022
Faktúra DF2022/48 výkon ZO 04 39,60 s DPH 04.04.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 29.04.2022
Objednávka 102022 matematické dinformatické tabuľky 51,60 s DPH 04.04.2022 MUSIC LITURGIA s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 11.04.2022
Faktúra DF2022/47 myš ku klávesnici 20 ks 360,00 s DPH 30.03.2022 Miroslav Kortman MK 29.04.2022
Faktúra DF2022/46 revízia komína 54,65 s DPH 30.03.2022 Integra s.r.o. 29.04.2022
Faktúra DF2022/45 prístup do databázy ALF 199,00 s DPH 28.03.2022 4school s.r.o., Fintická 119 29.04.2022
Objednávka 92022 oprava kosačky 80,50 s DPH 27.03.2022 Cisík, s.r.o. Sládkovičova 636/4 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 27.03.2022
Faktúra DF2022/44 školenie - zverejňovanie zmlúv 40,00 s DPH 23.03.2022 RVC Trenčín 29.04.2022
Faktúra DF2022/43 Team Viewer 3.2022-3.2023 200,16 s DPH 23.03.2022 TeamViewer Germany GmbH 29.04.2022
Faktúra DF2022/42 strava 02 277,20 s DPH 22.03.2022 Obecny urad 29.04.2022
Objednávka 72022 komplet Dubno s montážou s DPH 21.03.2022 Tabela s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 21.03.2022
Faktúra DF2022/41 balíček školský zákon 17,40 s DPH 16.03.2022 Poradca s.r.o. 29.04.2022
Faktúra DF2022/40 základná sada micro:bit GRANT 303,42 s DPH 15.03.2022 RLX components s.r.o. 29.04.2022
Faktúra DF2022/39 telefón 17,68 s DPH 15.03.2022 Slovak Telecom a.s. 29.04.2022
Faktúra DF2022/38 Zakládná sada micro:bit grant 720,00 s DPH 14.03.2022 StreamIT, s.r.o. 29.04.2022
Faktúra DF2022/36 kružidlá a náhradná prísavka ku kružidlám 106,73 s DPH 14.03.2022 Ing. Juraj Halama 29.04.2022
Faktúra DF2022/35 mobil 6,99 s DPH 14.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 29.04.2022
Objednávka 6/2022 papierové utierky 112,03 s DPH 14.03.2022 FUEGO.SK s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 14.03.2022
Faktúra DF2022/37 papierové utierky - dezinfekcia 112,03 s DPH 14.03.2022 FUEGO.SK s.r.o. 29.04.2022
Faktúra DF2022/34 voda 29.11.21-25.2.22 98,20 s DPH 10.03.2022 Pov.vodárenská spol.,a.s. 29.04.2022
Faktúra DF2022/33 telefón 47,00 s DPH 09.03.2022 Slovak Telecom a.s. 29.04.2022
Objednávka 5/2022 kružidlá s prísavkoku 106,73 s DPH 04.03.2022 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcka Slovakia s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 04.03.2022
Faktúra DF2022/32 BOZP 02 23,90 s DPH 02.03.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 29.04.2022
Faktúra DF2022/31 Výkon ZO 03 39,60 s DPH 02.03.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 29.04.2022
Faktúra DF2022/30 plyn 708,00 s DPH 02.03.2022 SPP SP Bratislava a.s. 29.04.2022
Faktúra DF2022/29 el. energia 252,00 s DPH 01.03.2022 SSE a.s. 29.04.2022
Faktúra DF2022/28 tonery, notebooky, servis 2 817,00 s DPH 28.02.2022 Miroslav Kortman MK 15.03.2022
Faktúra DF2022/27 školenie účtovníctvo 40,00 s DPH 25.02.2022 RVC Trenčín 15.03.2022
Objednávka 122022 učebnice - slov. jazyk 171,80 s DPH 25.02.2022 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.05.2022
Objednávka 132022 učebnice 1-4 s DPH 25.02.2022 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra DF2022/26 knihy Bezpečná trieda 52,50 s DPH 23.02.2022 CENADA, n.o. 15.03.2022
Faktúra DF2022/25 strava 01 174,90 s DPH 23.02.2022 Obecny urad 15.03.2022
Objednávka 3/2022 knihy Bezpečná trieda 52,50 s DPH 23.02.2022 CENADA, n.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.02.2022
Zmluva 1/2022 Zmluva o poskytnutí grantu 1 000,00 s DPH 21.02.2022 Nadácia Pontis Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra DF2022/24 emočné karty Život je život, More emócií 100,40 s DPH 21.02.2022 Inšpirácia občianske združenie 15.03.2022
Objednávka 2/2022 Karty-Život je život, More emócií, Silné stránky 106,00 s DPH 18.02.2022 Insipracia Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 18.02.2022
Zmluva 1/2022 Zmluva o využívaní priestorov s DPH 16.02.2022 IRTEC s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.02.2022
Objednávka 4/2022 grant -sada micro:bit Učíme s Hardvérom s DPH 13.02.2022 StreamIT, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 13.02.2022
Faktúra DF2022/23 fekál 208,80 s DPH 11.02.2022 Dopravné služby PB s.r.o. 15.03.2022
Faktúra DF2022/22 telefón 13,88 s DPH 10.02.2022 Slovak Telecom a.s. 15.03.2022
Faktúra DF2022/21 mobil 8,88 s DPH 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 15.03.2022
Faktúra DF2022/18 BOZP 01 23,90 s DPH 03.02.2022 Ing. Iva Kostková IKOS 15.03.2022
Faktúra DF2022/20 telefón 47,99 s DPH 03.02.2022 Slovak Telecom a.s. 15.03.2022
Faktúra DF2022/19 oprava systému PSN-kamerový systém 24,00 s DPH 03.02.2022 ANAREA, s.r.o. 15.03.2022
Faktúra DF2022/17 školenie Správne konanie 45,00 s DPH 02.02.2022 JUDr. Bedlovičová Danica 15.03.2022
Faktúra DF2022/16 výkon ZO 02 39,60 s DPH 02.02.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 15.03.2022
Faktúra DF2022/15 plyn 708,00 s DPH 02.02.2022 SPP SP Bratislava a.s. 15.03.2022
Faktúra DF2022/14 elektrická energia 252,00 s DPH 02.02.2022 SSE a.s. 15.03.2022
Faktúra DF2022/12 poplatok za využívanie aplikácií VEMAI.Q. 118,20 s DPH 20.01.2022 VEMA spol. s.r.o. 15.03.2022
Faktúra DF2022/13 komunálny odpad r. 2022 1 001,00 s DPH 20.01.2022 Obecny urad 15.03.2022
Faktúra DF2022/8 telefón 13,28 s DPH 14.01.2022 Slovak Telecom a.s. 15.03.2022
Faktúra DF2022/9 čistiace a kancelárske potreby 180,71 s DPH 14.01.2022 UNIMAT, Ing. Jalč 15.03.2022
Faktúra DF2022/7 preplatok plynu za rok 2021 525,47 s DPH 14.01.2022 SPP SP Bratislava a.s. 15.03.2022
Faktúra DF2022/10 preplatok el. energie za rok 2021 140,21 s DPH 14.01.2022 SSE a.s. 15.03.2022
Faktúra DF2022/11 plyn 708,00 s DPH 14.01.2022 SPP SP Bratislava a.s. 15.03.2022
Faktúra DF2022/6 mobil 5,87 s DPH 12.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 15.03.2022
Faktúra DF2022/5 školenie EŠ Mihál 84,00 s DPH 12.01.2022 RELIA spol. s ručením obmedzeným 15.03.2022
Faktúra DF2022/3 školenie zák. 596/2003 45,00 s DPH 11.01.2022 JUDr. Bedlovičová Danica 15.03.2022
Faktúra DF2022/4 školenie zák 138/2019 45,00 s DPH 11.01.2022 JUDr. Bedlovičová Danica 15.03.2022
Faktúra DF2022/2 výkon ZO 01 39,60 s DPH 05.01.2022 Osobný údaj.sk, s.r.o. 15.03.2022
Faktúra DF2022/1 systémová podpora URBIS r. 2022 180,00 s DPH 05.01.2022 MADE spol. s.r.o. 15.03.2022
Faktúra DF2021/206 telefon 12. 2021 47,00 s DPH 31.12.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/205 PZS IV. 2021 58,00 s DPH 31.12.2021 Mgr. Jozef Kardoš 27.01.2022
Faktúra DF2021/204 VPOU tonery, notebook 1 537,74 s DPH 30.12.2021 Miroslav Kortman MK 27.01.2022
Faktúra DF2021/203 Notebook, tonery, servis 1 940,74 s DPH 30.12.2021 Miroslav Kortman MK 27.01.2022
Faktúra DF2021/202 mesačník DUO 2022 80,00 s DPH 29.12.2021 Poradca s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/201 felál 139,20 s DPH 23.12.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/200 strava 12 155,10 s DPH 20.12.2021 Obecny urad 27.01.2022
Faktúra DF2021/199 telefón 13,14 s DPH 15.12.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/198 oprava svietidiel v ŠKD 210,00 s DPH 14.12.2021 Ivan Kremeň 27.01.2022
Faktúra DF2021/197 Historická revue, kultúra, slova, rebrík 55,30 s DPH 13.12.2021 Slovenská pošta a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/196 BOZP 12 23,90 s DPH 10.12.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 27.01.2022
Faktúra DF2021/195 mobil 9,84 s DPH 10.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 27.01.2022
Faktúra DF2021/194 ZM PVC mapa SR 119,70 s DPH 09.12.2021 AbilCom s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/193 telefón 47,00 s DPH 09.12.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/192 dezinfekcia a čistiace prostriedky 76,00 s DPH 09.12.2021 UNIMAT, Ing. Jalč 27.01.2022
Faktúra DF2021/191 voda 31.8.-29.11.21 105,20 s DPH 09.12.2021 Pov.vodárenská spol.,a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/189 strava 11 397,65 s DPH 06.12.2021 Obecny urad 27.01.2022
Faktúra DF2021/190 skriňa archívna 2 172,00 s DPH 06.12.2021 INTER STYL s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/184 hračky a učebné pomôcky ŠKD 270,09 s DPH 29.11.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 27.01.2022
Objednávka 31/2021 hračky ŠKD 270,09 s DPH 29.11.2021 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 29.11.2021
Faktúra DF2021/183 Virtuálna knižnica r.2021 149,04 s DPH 25.11.2021 KOMENSKÝ s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/182 pravopisný semafor 5.-9. roč.-zvlášť dotácia 10,70 s DPH 24.11.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 27.01.2022
Faktúra DF2021/181 FaFR čítanky AJ 62,53 s DPH 24.11.2021 Richard Šrobár - Littera 27.01.2022
Objednávka 30/2021 Závesné tabuľe PVC 119,70 s DPH 23.11.2021 AbiiCom s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.11.2021
Faktúra DF2021/179 skrinka na sedenie a kontajner 4 ks ŠKD 236,60 s DPH 23.11.2021 NOMILAND, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/180 audit 420,00 s DPH 23.11.2021 APX, k.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/178 komunálny odpad r. 2021 468,00 s DPH 18.11.2021 Obecny urad 27.01.2022
Faktúra DF2021/177 CLAVIUS aktualizačný popl. r.2022 72,96 s DPH 15.11.2021 MS - SOFT, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/176 fekál 208,80 s DPH 15.11.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/174 hračky ŠKD 237,07 s DPH 15.11.2021 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/173 mobil 6,80 s DPH 15.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 27.01.2022
Faktúra DF2021/175 mobil 13,42 s DPH 15.11.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Objednávka 29/2021 hry ŠKD 237,07 s DPH 12.11.2021 Dráčik Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 12.11.2021
Faktúra DF2021/172 strava 10 359,70 s DPH 11.11.2021 Obecny urad 27.01.2022
Faktúra DF2021/159 ohrievače 59,84 s DPH 10.11.2021 Trade Concept s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/171 revízia kotolne 146,40 s DPH 08.11.2021 OMERS družstvo výroby a služieb 27.01.2022
Faktúra DF2021/170 telefón 47,52 s DPH 08.11.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/169 Nový SJ - 5. ročník 234,30 s DPH 08.11.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 27.01.2022
Faktúra DF2021/168 BOZP 10 23,90 s DPH 05.11.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 27.01.2022
Faktúra DF2021/166 Dejepis 6, ročník 90,00 s DPH 03.11.2021 Preskoly sk. s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/167 školenie účtovníctvo 40,00 s DPH 03.11.2021 RVC Trenčín 27.01.2022
Faktúra DF2021/163 el. energia 254,00 s DPH 02.11.2021 SSE a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/186 plyn 725,00 s DPH 02.11.2021 SPP SP Bratislava a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/162 obzor 237,49 s DPH 02.11.2021 PETIT PRESS 27.01.2022
Faktúra DF2021/185 Výkon ZO 12 39,60 s DPH 02.11.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/164 výkon ZO 11/21 39,60 s DPH 02.11.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/165 plyn 725,00 s DPH 02.11.2021 SPP SP Bratislava a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/187 el. energia 254,00 s DPH 02.11.2021 SSE a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/188 BOZP 11 23,90 s DPH 02.11.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 27.01.2022
Faktúra DF2021/161 skladané utierky 119,52 s DPH 25.10.2021 TOP OFFICE s.r.o. 27.01.2022
Objednávka 28/2021 skladané utierky 119,52 s DPH 22.10.2021 TOP OFFICE s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 22.10.2021
Faktúra DF2021/160 všeob. mteriál ŠKD 200,00 s DPH 22.10.2021 UNIMAT, Ing. Jalč 27.01.2022
Objednávka 27/2021 ročné predplatné časopisu Zázračná planéta 14,90 s DPH 21.10.2021 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 21.10.2021
Zmluva 4/2021 Zmluva o spracúvaní os. údajov kamerovým systémom s DPH 18.10.2021 ANAREA spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 18.10.2021
Faktúra DF2021/156 mobil 11,35 s DPH 14.10.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 27.01.2022
Faktúra DF2021/155 ročné predplatné časopisu Zázračná planéta 14,90 s DPH 14.10.2021 ZľavaDňa, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/157 First Friends 1 TRP 16,25 s DPH 14.10.2021 Richard Šrobár - Littera 27.01.2022
Faktúra DF2021/158 telefon 13,34 s DPH 14.10.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/154 Wifi vonkajší a namontovanie 537,00 s DPH 11.10.2021 Miroslav Kortman MK 27.01.2022
Faktúra DF2021/153 toonery, notebook, tablek, opr. kopírky, servis 1 917,00 s DPH 11.10.2021 Miroslav Kortman MK 27.01.2022
Faktúra DF2021/152 poplatok za využívanie aplikácií IV Q. 118,20 s DPH 11.10.2021 VEMA spol. s.r.o. 27.01.2022
Objednávka 26/2021 halogenéve ohrievače 59,84 s DPH 11.10.2021 Trade Concept s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra DF2021/151 telefon 47,00 s DPH 08.10.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/150 strava 09 400,95 s DPH 08.10.2021 Obecny urad 27.01.2022
Faktúra DF2021/149 kanc. papier, obálky 77,14 s DPH 08.10.2021 UNIMAT, Ing. Jalč 27.01.2022
Faktúra DF2021/145 skrinka, písací stôl ŠKD 322,50 s DPH 07.10.2021 NOMILAND, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/146 banner - nápis nad vchodom budovy 72,00 s DPH 07.10.2021 ALFA Reklama s.r.o. 27.01.2022
Objednávka 25/2021 Hudobníček2 51,20 s DPH 07.10.2021 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 07.10.2021
Faktúra DF2021/148 Hudobníček 2 51,20 s DPH 07.10.2021 Martinus.sk, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/147 klubové kreslá, príručný stolík 242,00 s DPH 07.10.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. 27.01.2022
Objednávka 24/2021 klubové kreslo, príručný stolík 242,00 s DPH 06.10.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 06.10.2021
Faktúra DF2021/144 hasiaci práškový prístroj 30,90 s DPH 06.10.2021 EUROHAS CONSULTING 27.01.2022
Objednávka 22/2021 skrinka Javor, písací stôl 322,50 s DPH 05.10.2021 NOMIland, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 05.10.2021
Objednávka 21/2021 skrinka na sedenie, kontajner do skriniek 236,60 s DPH 05.10.2021 NOMIland, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 07.10.2021
Objednávka 23/2021 hasiaci prístroj práškový 30,90 s DPH 05.10.2021 EUROHAS CONSULTING Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 05.10.2021
Objednávka 20/2021 oprava svietidiel v ŠKD s DPH 04.10.2021 Ivan Kremeň Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 07.10.2021
Faktúra DF2021/143 bez kriedy plus 31.8.2021-30.8.2022 12,00 s DPH 04.10.2021 KOMENSKÝ s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/142 školský zákon po novele 17,30 s DPH 04.10.2021 Poradca s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/141 PZS III.Q. 58,00 s DPH 04.10.2021 Mgr. Jozef Kardoš 27.01.2022
Faktúra DF2021/140 el. energia 254,00 s DPH 04.10.2021 SSE a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/139 plyn 725,00 s DPH 04.10.2021 SPP SP Bratislava a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/137 fekál 69,60 s DPH 01.10.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/138 výkon ZO 10 39,60 s DPH 01.10.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/136 BOZP 09 23,90 s DPH 01.10.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 27.01.2022
Objednávka 18/2021 Projekt Deutsch 93,05 s DPH 29.09.2021 Kníhkupectvo DUMA Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 29.09.2021
Faktúra DF2021/134 projekt deutsch 93,05 s DPH 29.09.2021 Kníhkupectvo DUMA 27.01.2022
Faktúra DF2021/133 oprava sociánych zariadení 335,28 s DPH 29.09.2021 Marián Jašík 27.01.2022
Faktúra DF2021/135 knihy 131,35 s DPH 29.09.2021 Martinus.sk, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/132 fekál 139,20 s DPH 27.09.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 27.01.2022
Zmluva 3/2021 zmluva o výkone štatutárneho auditu s DPH 22.09.2021 APX, k.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 22.09.2021
Faktúra DF2021/131 First Friends nd 16,25 s DPH 22.09.2021 Richard Šrobár - Littera 27.01.2022
Faktúra DF2021/130 čistenie a revízia komínov 51,05 s DPH 20.09.2021 Integra s.r.o. 27.01.2022
Objednávka 19/2021 oprava sociálnych zariadení 335,28 s DPH 20.09.2021 Marián Jašík Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 20.09.2021
Faktúra DF2021/129 telefoón 13,28 s DPH 13.09.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/128 mobil 14,43 s DPH 10.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 27.01.2022
Faktúra DF2021/127 voda 29.5.-30.8.2021 99,36 s DPH 09.09.2021 Pov.vodárenská spol.,a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/126 telefon 47,99 s DPH 08.09.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/124 plyn 725,00 s DPH 03.09.2021 SPP SP Bratislava a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/125 BOZP 08 23,90 s DPH 03.09.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 27.01.2022
Faktúra DF2021/123 učebníce 1-4 zvlášť dotácia a rozpočet 152,00 s DPH 02.09.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 27.01.2022
Faktúra DF2021/119 el. energia 254,00 s DPH 01.09.2021 SSE a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/121 Project, 4 th Edition 60,00 s DPH 01.09.2021 Richard Šrobár - Littera 27.01.2022
Faktúra DF2021/122 výkon ZO 09 39,60 s DPH 01.09.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/120 hravá história, testovanie - Sláviková 108,60 s DPH 01.09.2021 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/118 geografia, SJ 5-9 roč. Slávikokvá 276,90 s DPH 31.08.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 27.01.2022
Faktúra DF2021/117 Project, 4 th - Mgr. Sláviková 108,00 s DPH 30.08.2021 Richard Šrobár - Littera 27.01.2022
Objednávka 162021 Project, 4 th - knihy 108,00 s DPH 27.08.2021 Richard Šrobár - Littera Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/116 učebnice 5-9 349,50 s DPH 27.08.2021 LiberaTerra, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/115 strava 07 24,75 s DPH 27.08.2021 Obecny urad 27.01.2022
Faktúra DF2021/114 skriňa vysoká zelená Prémium 2ks ŠKD 526,80 s DPH 25.08.2021 INSGRAF s.r.o. 27.01.2022
Objednávka 14/2021 dvojdverové skrine s DPH 14/2021 25.08.2021 ALEX kovový a škol.nábytok Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 25.08.2021
Faktúra DF2021/113 školenie p. Mihál - daň. bonus a obedy 84,00 s DPH 25.08.2021 RELIA spol. s ručením obmedzeným 27.01.2022
Objednávka 15/2021 vysoká skriňa Premium 526,80 s DPH 25.08.2021 insGraf Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 25.08.2021
Faktúra DF2021/112 fekál 208,80 s DPH 20.08.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/111 jednorázový ročný poplatok výkon ZO 180,00 s DPH 18.08.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/110 telefón 8,14 s DPH 12.08.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/109 telefón 13,28 s DPH 12.08.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/108 telefon 47,00 s DPH 09.08.2021 Slovak Telecom a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/107 výkon ZO 08 39,60 s DPH 02.08.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 27.01.2022
Faktúra DF2021/104 el. en. 254,00 s DPH 02.08.2021 SSE a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/106 BOZP 07 23,90 s DPH 02.08.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 27.01.2022
Faktúra DF2021/105 plyn 725,00 s DPH 02.08.2021 SPP SP Bratislava a.s. 27.01.2022
Faktúra DF2021/102 mobil 13,07 s DPH 16.07.2021 Slovak Telecom a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/103 tlačivá 166,52 s DPH 16.07.2021 ŠEVT , a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/101 mobil 15,81 s DPH 14.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 16.09.2021
Faktúra DF2021/100 poplatok za využívanie aplikácií VEMA III.Q 118,20 s DPH 12.07.2021 VEMA spol. s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/98 telefón 47,45 s DPH 09.07.2021 Slovak Telecom a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/97 konzultácia VEMA 26,94 s DPH 09.07.2021 VEMA spol. s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/99 strava 06 480,15 s DPH 09.07.2021 Obecny urad 16.09.2021
Faktúra DF2021/96 Výkon ZO 07 39,60 s DPH 02.07.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/95 PZS II. Q 58,00 s DPH 02.07.2021 Mgr. Jozef Kardoš 16.09.2021
Faktúra DF2021/94 el. energia 254,00 s DPH 02.07.2021 SSE a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/93 program ImO 20,00 s DPH 02.07.2021 Miles s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/92 plyn 725,00 s DPH 02.07.2021 SPP SP Bratislava a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/91 BOZP 06 23,90 s DPH 02.07.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 16.09.2021
Faktúra DF2021/90 fekál 208,80 s DPH 28.06.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/89 revízia hasiacich prístrojov 91,66 s DPH 24.06.2021 SlovFire, s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/88 náhradná poduška do pečiatky 5,40 s DPH 21.06.2021 ALFA Reklama s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/87 mobil 13,00 s DPH 14.06.2021 Slovak Telecom a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/86 nácvik písania čísel pre 1. roč. 18,15 s DPH 10.06.2021 AITEC, s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/85 voda 26.2.21-28.5.21 80,65 s DPH 10.06.2021 Pov.vodárenská spol.,a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/84 mobil 30,35 s DPH 10.06.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 16.09.2021
Faktúra DF2021/83 strava 05 447,15 s DPH 08.06.2021 Obecny urad 16.09.2021
Faktúra DF2021/82 telefón 39,74 s DPH 07.06.2021 Slovak Telecom a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/81 BOZP 05 23,90 s DPH 04.06.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 16.09.2021
Faktúra DF2021/80 fekál 139,20 s DPH 03.06.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/79 aSc agenda r.2022 399,00 s DPH 03.06.2021 ASC Applied Software 16.09.2021
Faktúra DF2021/78 výkon ZO 06 39,60 s DPH 03.06.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 16.09.2021
Faktúra DF2021/77 el. energia 254,00 s DPH 03.06.2021 SSE a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/76 plyn 725,00 s DPH 03.06.2021 SPP SP Bratislava a.s. 16.09.2021
Faktúra DF2021/75 školenie personálna agenda 40,00 s DPH 31.05.2021 RVC Trenčín 21.06.2021
Faktúra DF2021/74 SJ - 3. ročník 151,90 s DPH 28.05.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 21.06.2021
Faktúra DF2021/73 SJ, prac. vyuč. 1.-4.roč. zvlášť dotácia 301,90 s DPH 27.05.2021 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 21.06.2021
Faktúra DF2021/72 kniha - Ako vlky hrad preniesli 25,00 s DPH 27.05.2021 Považské osvetové stredisko 21.06.2021
Objednávka 11/2021 pracovné zošity 1.-.4. ročník 301,90 s DPH 25.05.2021 AITEC, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 25.05.2021
Faktúra DF2021/71 Učebnice - vlastiveda 3. roč. 86,02 s DPH 25.05.2021 Patria I. spol. s.r.o. 21.06.2021
Objednávka 10/2021 vlastiveda 3. ročník s DPH 24.05.2021 PatriaI., spol. s.ro. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.05.2021
Objednávka 8/2021 knihy 25,00 s DPH 24.05.2021 Považské osvetové stredisko Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.05.2021
Faktúra DF2021/69 šlabikár, matematika 1.-.4. roč. - zvlášť dotácia 880,77 s DPH 24.05.2021 AITEC, s.r.o. 21.06.2021
Faktúra DF2021/70 CD 1.-4. roč. 86,40 s DPH 24.05.2021 AITEC, s.r.o. 21.06.2021
Objednávka 12/2021 SJ 2. ročník s DPH 21.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 26.05.2021
Zmluva 2/2021 Balíček Zborovňa Komplet s DPH 20.05.2021 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 20.05.2021
Objednávka 9/2021 učebnice 1.-4. ročník s DPH 20.05.2021 AITEC, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 20.05.2021
Faktúra DF2021/68 poistenie 15.6.2021-14.6.2022 307,80 s DPH 17.05.2021 Generali poisťovňa, a.s. 21.06.2021
Zmluva 1/2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom s DPH 14.05.2021 Slovak Telecom a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 17.05.2021
Faktúra DF2021/65 telefon 51,30 s DPH 12.05.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 21.06.2021
Faktúra DF2021/66 strava 04 270,60 s DPH 10.05.2021 Obecny urad 21.06.2021
Faktúra DF2021/67 mobil 13,28 s DPH 10.05.2021 Slovak Telecom a.s. 21.06.2021
Faktúra DF2021/64 fekál 139,20 s DPH 10.05.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 21.06.2021
Faktúra DF2021/63 telefon 29,00 s DPH 07.05.2021 Slovak Telecom a.s. 21.06.2021
Faktúra DF2021/62 BOZP 04 23,90 s DPH 05.05.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 21.06.2021
Faktúra DF2021/58 el. energia 254,00 s DPH 03.05.2021 SSE a.s. 21.06.2021
Faktúra DF2021/59 plyn 725,00 s DPH 03.05.2021 SPP SP Bratislava a.s. 21.06.2021
Faktúra DF2021/60 výkon ZO 05 39,60 s DPH 03.05.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.06.2021
Faktúra DF2021/61 obaly na tablety, USB kľúč 345,50 s DPH 03.05.2021 Miroslav Kortman MK 21.06.2021
Faktúra DF2021/57 úprava pieskoviska 672,00 s DPH 26.04.2021 NOKA, v.o.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/56 školenie konsolidácia 40,00 s DPH 22.04.2021 RVC Trenčín 10.05.2021
Faktúra DF2021/55 revízia komínov 51,05 s DPH 19.04.2021 Integra s.r.o. 10.05.2021
Faktúra DF2021/54 telefón 13,07 s DPH 16.04.2021 Slovak Telecom a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/53 strava 03 54,45 s DPH 14.04.2021 Obecny urad 10.05.2021
Faktúra DF2021/50 telefón 29,00 s DPH 12.04.2021 Slovak Telecom a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/51 využívanie aplikácie VEMA II. Q 118,20 s DPH 12.04.2021 VEMA spol. s.r.o. 10.05.2021
Faktúra DF2021/52 telefón 73,47 s DPH 12.04.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 10.05.2021
Faktúra DF2021/49 BOZP 03 23,90 s DPH 05.04.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 10.05.2021
Faktúra DF2021/48 fekál 139,20 s DPH 05.04.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 10.05.2021
Faktúra DF2021/46 PZS I.Q 58,00 s DPH 05.04.2021 Mgr. Jozef Kardoš 10.05.2021
Faktúra DF2021/47 aplikačná konzultácia 33,54 s DPH 05.04.2021 VEMA spol. s.r.o. 10.05.2021
Faktúra DF2021/45 plyn 725,00 s DPH 02.04.2021 SPP SP Bratislava a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/44 el. energia 254,00 s DPH 01.04.2021 SSE a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/43 Výkon ZO 04 39,60 s DPH 01.04.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 10.05.2021
Faktúra DF2021/42 Prístup do databázy ALF 199,00 s DPH 24.03.2021 IŠ Plus, s.r.o. 10.05.2021
Faktúra DF2021/41 Team Viewer Remote Access 200,16 s DPH 23.03.2021 TeamViewer Germany GmbH 10.05.2021
Faktúra DF2021/40 šatníková skriňa 336,00 s DPH 19.03.2021 NOKA, v.o.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/38 mobil 13,00 s DPH 15.03.2021 Slovak Telecom a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/39 časopis ŠKOLA 2021 26,00 s DPH 15.03.2021 JurisDAT-M.Medlen 10.05.2021
Faktúra DF2021/37 strava 02 97,35 s DPH 15.03.2021 Obecny urad 10.05.2021
Faktúra DF2021/36 mobil 58,36 s DPH 11.03.2021 O2 Slovakia, s.r.o., 10.05.2021
Faktúra DF2021/35 voda 28.11.2020-25.2.2021 56,10 s DPH 09.03.2021 Pov.vodárenská spol.,a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/33 tablety VPOU 2021 1 766,00 s DPH 08.03.2021 Miroslav Kortman MK 10.05.2021
Faktúra DF2021/32 telefón 29,40 s DPH 08.03.2021 Slovak Telecom a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/34 tablety - dištančné vzdelávanie 1 000,00 s DPH 08.03.2021 Miroslav Kortman MK 10.05.2021
Objednávka 7/2021 dezinfekčné germicídne lampy 251,94 s DPH 05.03.2021 Donoci s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.05.2021
Faktúra DF2021/31 dezinfekčné lampy 251,94 s DPH 05.03.2021 Donoci s.r.o. 10.05.2021
Faktúra DF2021/28 plyn 725,00 s DPH 02.03.2021 SPP SP Bratislava a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/30 čistiace a kancelárske potreby 125,03 s DPH 02.03.2021 UNIMAT, Ing. Jalč 10.05.2021
Faktúra DF2021/29 el. energia 254,00 s DPH 02.03.2021 SSE a.s. 10.05.2021
Faktúra DF2021/27 výkon ZO 03 39,60 s DPH 01.03.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 10.05.2021
Faktúra DF2021/26 BOZP 02 23,90 s DPH 01.03.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 10.05.2021
Objednávka 6/2021 šatníková skriňa 336,00 s DPH 25.02.2021 p. Urík , firma Noka v.o.s., Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 25.02.2021
Faktúra DF2021/23 fekál 139,20 s DPH 23.02.2021 Dopravné služby PB s.r.o. 15.03.2021
Faktúra DF2021/24 šatníkové skrine 5 712,00 s DPH 23.02.2021 NOKA, v.o.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/25 počítače, tonere VPOU 2020 1 766,80 s DPH 23.02.2021 Miroslav Kortman MK 15.03.2021
Faktúra DF2021/22 školenie účtovníctvo 40,00 s DPH 22.02.2021 RVC Trenčín 15.03.2021
Objednávka 5/2021 Koberce 101,42 s DPH 11.02.2021 MIPEA s.r.o., Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.05.2021
Faktúra DF2021/21 telefón 13,34 s DPH 11.02.2021 Slovak Telecom a.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/20 koberec 100,42 s DPH 11.02.2021 MIPEA s.r.o. 15.03.2021
Faktúra DF2021/19 telefón 89,79 s DPH 10.02.2021 Slovak Telecom a.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/18 projekt knižnica - knihy 800,00 s DPH 08.02.2021 Jana Tomášková JT 15.03.2021
Faktúra DF2021/16 ochr. rúška, respirátory 69,88 s DPH 05.02.2021 Dr. Max 100 s.r.o. 15.03.2021
Faktúra DF2021/17 telefón 29,15 s DPH 05.02.2021 Slovak Telecom a.s. 15.03.2021
Objednávka 4/2021 ochranné jednorázové rúška 69,88 s DPH 04.02.2021 Dr. MAx 100 s.r.o., Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.05.2021
Faktúra DF2021/12 popl. za využívanie aplikácie VEMA I.Q,2021 111,60 s DPH 03.02.2021 VEMA spol. s.r.o. 15.03.2021
Faktúra DF2021/13 el. energia 254,00 s DPH 03.02.2021 SSE a.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/15 školenie mzdy 40,00 s DPH 03.02.2021 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 15.03.2021
Faktúra DF2021/14 BOZP 01 23,90 s DPH 03.02.2021 Ing. Iva Kostková IKOS 15.03.2021
Faktúra DF2021/10 plyn 725,00 s DPH 02.02.2021 SPP SP Bratislava a.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/9 Výkon ZO 02 39,60 s DPH 02.02.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 15.03.2021
Faktúra DF2021/11 DUO mesasčník 2021 80,00 s DPH 02.02.2021 Poradca s.r.o. 15.03.2021
Objednávka 3/2021 knihy- projekt 800,00 s DPH 01.02.2021 Jana Tomášková JT Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.05.2021
Faktúra DF2021/8 poplatok za využívanie modulu HX007 3,60 s DPH 29.01.2021 VEMA spol. s.r.o. 15.03.2021
Objednávka 2/2021 Tlačivá s DPH 29.01.2021 ŠEVT , a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 29.01.2021
Objednávka 1/2021 šatníkové skrine 5 712.00 s DPH 1/2021 25.01.2021 Ing. Urík Ivan Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 25.01.2021
Faktúra DF2021/7 preplatok el. en.z rok 2020 347,55 s DPH 15.01.2021 SSE a.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/6 plyn 725,00 s DPH 15.01.2021 SPP SP Bratislava a.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/5 nedoplatok plynu 1.10.20-31.12.20 2 060,60 s DPH 15.01.2021 SPP SP Bratislava a.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/4 telefón 14,21 s DPH 07.01.2021 Slovak Telecom a.s. 15.03.2021
Faktúra DF2021/3 PZS 01.1020-31.12.20 58,00 s DPH 07.01.2021 Mgr. Jozef Kardoš 15.03.2021
Faktúra DF2021/2 výkon ZO 01/2021 39,60 s DPH 07.01.2021 Osobný údaj.sk, s.r.o. 15.03.2021
Faktúra DF2021/1 systémová podpora URBIS 2021 180,00 s DPH 07.01.2021 MADE spol. s.r.o. 15.03.2021
Faktúra DF2020/197 telefón 29,00 s DPH 31.12.2020 Slovak Telecom a.s. 28.01.2021
Faktúra DF2020/196 mobil 111,24 s DPH 31.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 28.01.2021
Faktúra DF2020/193 fekál 139,20 s DPH 28.12.2020 Dopravné služby PB s.r.o. 28.01.2021
Faktúra DF2020/195 tonery 396,29 s DPH 28.12.2020 Miroslav Kortman MK 28.01.2021
Faktúra DF2020/194 Logo ZŠ 342,60 s DPH 28.12.2020 ALFA Reklama s.r.o. 28.01.2021
Faktúra DF2020/190 strava 12/2020 145,20 s DPH 21.12.2020 Obecny urad 28.01.2021
Faktúra DF2020/191 pečiatka RŠ 14,40 s DPH 21.12.2020 ALFA Reklama s.r.o. 28.01.2021
Faktúra DF2020/192 audit 420,00 s DPH 21.12.2020 APX, k.s. 28.01.2021
Faktúra DF2020/189 komunálny odpad PDO 2020 468,00 s DPH 18.12.2020 Obecny urad 28.01.2021
Zmluva 8/2020 zmluva za zber komunálneho odpadu 468,00 s DPH 15.12.2020 Obec Plevník-Drienové Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra DF2020/185 Obzor 150,04 s DPH 14.12.2020 PETIT PRESS 28.01.2021
Faktúra DF2020/186 telefón 68,38 s DPH 14.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 28.01.2021
Faktúra DF2020/184 revízia elektrospotrebičov 259,00 s DPH 14.12.2020 Marian Lieskovský 28.01.2021
Faktúra DF2020/183 mobil 13,28 s DPH 14.12.2020 Slovak Telecom a.s. 28.01.2021
Faktúra DF2020/187 strava 11 146,85 s DPH 14.12.2020 Obecny urad 28.01.2021
Faktúra DF2020/188 dištančné vzdelávanie , počítač, slúchadlá 2 884,00 s DPH 14.12.2020 Miroslav Kortman MK 28.01.2021
Objednávka 222020 skladané utierky 123,00 s DPH 09.12.2020 TOP OFFICE s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 09.12.2020
Objednávka 212020 revízia spotrebičov 259,00 s DPH 09.12.2020 Marián Lieskovský Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 09.12.2020
Faktúra DF2020/182 skladané utierky 123,00 s DPH 09.12.2020 TOP OFFICE s.r.o. 28.01.2021
Faktúra DF2020/181 telefón 29,00 s DPH 09.12.2020 Slovak Telecom a.s. 28.01.2021
Faktúra DF2020/180 Kultúra slova, historická revue 55,30 s DPH 09.12.2020 Slovenská pošta a.s. 28.01.2021
Faktúra DF2020/179 eTlačivá 18.12021-17.1.2022 175,00 s DPH 09.12.2020 ŠEVT , a.s. 28.01.2021
Faktúra DF2020/178 voda 29.8.-27.11.2020 85,33 s DPH 07.12.2020 Pov.vodárenská spol.,a.s. 28.01.2021
Faktúra DF2020/175 všeob. materiál ŠKD 173,43 s DPH 04.12.2020 UNIMAT, Ing. Jalč 28.01.2021
Faktúra DF2020/176 ŠKD hry 132,59 s DPH 04.12.2020 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 28.01.2021
Faktúra DF2020/177 Údržba nový školský klub 1 434,56 s DPH 04.12.2020 RedBau, s.r.o. 28.01.2021
Faktúra DF2020/174 školenie ImO Papíková 20,00 s DPH 03.12.2020 Miles s.r.o. 28.01.2021
Faktúra DF2020/173 Family and Friends CD 16,91 s DPH 03.12.2020 Richard Šrobár - Littera 28.01.2021
Faktúra DF2020/172 BOZP 12 23,90 s DPH 03.12.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 28.01.2021
Faktúra DF2020/170 el. energia 277,00 s DPH 03.12.2020 SSE a.s. 28.01.2021
Faktúra DF2020/169 plyn 686,00 s DPH 03.12.2020 SPP SP Bratislava a.s. 28.01.2021
Objednávka 202020 futbalové lopty, bránka, švihadlá 132,59 s DPH 03.12.2020 DRÁČIK - DIVI s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 03.12.2020
Faktúra DF2020/168 Výkon ZO 12 39,60 s DPH 02.12.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 28.01.2021
Faktúra DF2020/167 fekál 139,20 s DPH 23.11.2020 Dopravné služby PB s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/166 telefón 29,00 s DPH 23.11.2020 Slovak Telecom a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/164 telefón 13,70 s DPH 16.11.2020 Slovak Telecom a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/165 First Friends CD 33,83 s DPH 16.11.2020 Richard Šrobár - Littera 14.01.2021
Faktúra DF2020/163 strava 10 311,85 s DPH 13.11.2020 Obecny urad 14.01.2021
Faktúra DF2020/162 telefón 74,65 s DPH 12.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 14.01.2021
Faktúra DF2020/161 počítač, notebook 1 562,00 s DPH 12.11.2020 Miroslav Kortman MK 14.01.2021
Faktúra DF2020/160 virtuálna knižnica 1-12/2021 119,52 s DPH 11.11.2020 KOMENSKÝ s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/159 BOZP 10 23,90 s DPH 09.11.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 14.01.2021
Faktúra DF2020/158 geografia 5-9. roč. 297,60 s DPH 09.11.2020 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 14.01.2021
Faktúra DF2020/157 rádio Luvianta 43,80 s DPH 05.11.2020 NAY ELEKTRODOM 14.01.2021
Faktúra DF2020/171 BOZP 11 23,90 s DPH 03.11.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 14.01.2021
Faktúra DF2020/156 výkon ZO 11/2020 39,60 s DPH 03.11.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/155 rekklamné predmetey 90-e výročie 444,60 s DPH 02.11.2020 ALFA Reklama s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/154 reklamné predmety 90-te výročie ZŠ 57,60 s DPH 02.11.2020 ALFA Reklama s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/153 plyn 686,00 s DPH 02.11.2020 SPP SP Bratislava a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/152 el. energia 277,00 s DPH 02.11.2020 SSE a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/151 bulletiny - 90-ter výročie založenia školy 150,00 s DPH 23.10.2020 Považské osvetové stredisko 14.01.2021
Faktúra DF2020/150 plyn preplatok 01.01.2020-30.09.2020 -793,75 s DPH 15.10.2020 SPP SP Bratislava a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/149 mobil 13,14 s DPH 15.10.2020 Slovak Telecom a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/148 strava 09 295,35 s DPH 15.10.2020 Obecny urad 14.01.2021
Faktúra DF2020/147 telefón 47,52 s DPH 12.10.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 14.01.2021
Faktúra DF2020/146 revízia tlakových nádob 141,60 s DPH 12.10.2020 OMERS družstvo výroby a služieb 14.01.2021
Faktúra DF2020/145 dodávka a montáž kamerového systému v objekte ZŠ 1 587,00 s DPH 12.10.2020 ANAREA, s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/144 fekál 208,80 s DPH 08.10.2020 Dopravné služby PB s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/143 kancel. a čistiace potreby - dezinf. 57,50 s DPH 08.10.2020 UNIMAT, Ing. Jalč 14.01.2021
Faktúra DF2020/142 telefón 29,29 s DPH 07.10.2020 Slovak Telecom a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/141 Karimatky 75,28 s DPH 07.10.2020 Alza.cz 14.01.2021
Objednávka 182020 Karimatky 75,28 s DPH 07.10.2020 Alza,cz a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 7,10.2020
Faktúra DF2020/139 poplatok knižný systém CLAVIUS 2021 72,96 s DPH 06.10.2020 MS - SOFT, s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/140 BOZ 09 23,90 s DPH 06.10.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 14.01.2021
Faktúra DF2020/138 Slovenský jazyk 6. roč. 260,40 s DPH 05.10.2020 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 14.01.2021
Faktúra DF2020/137 využívanie aplikáce Vema Cloud 10-12/20 111,60 s DPH 05.10.2020 VEMA spol. s.r.o. 14.01.2021
Faktúra DF2020/136 Činnosť PZS III.Q 58,00 s DPH 05.10.2020 Mgr. Jozef Kardoš 14.01.2021
Faktúra DF2020/135 plyn 686,00 s DPH 02.10.2020 SPP SP Bratislava a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/134 el. energia 277,00 s DPH 02.10.2020 SSE a.s. 14.01.2021
Faktúra DF2020/133 Výkon ZO 10/20 39,60 s DPH 02.10.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 14.01.2021
Objednávka 172020 First Friends 1,2. edícia CD s DPH 02.10.2020 Littera Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 02.10.2020
Faktúra DF2020/132 revízia komínov 51,05 s DPH 30.09.2020 Integra s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/131 balíček Bez kriedy Plus 31.8.20-30.08.21 12,00 s DPH 29.09.2020 KOMENSKÝ s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/130 Občianska náuka 6. ročník 76,70 s DPH 24.09.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 23.10.2020
Faktúra DF2020/129 Radostná cesta lásky - prac. zošity I. roč. 85,20 s DPH 23.09.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/128 tonery, batéria notebook, servis 1 047,00 s DPH 22.09.2020 Miroslav Kortman MK 23.10.2020
Faktúra DF2020/127 čistiace a kancel. potr. ŠKD 113,06 s DPH 18.09.2020 UNIMAT, Ing. Jalč 23.10.2020
Faktúra DF2020/126 telefón 13,28 s DPH 14.09.2020 Slovak Telecom a.s. 23.10.2020
Faktúra DF2020/125 mobil 50,80 s DPH 14.09.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 23.10.2020
Faktúra DF2020/124 telefón 29,00 s DPH 10.09.2020 Slovak Telecom a.s. 23.10.2020
Faktúra DF2020/123 Family and Friends - II. stupeň 680,40 s DPH 10.09.2020 Richard Šrobár - Littera 23.10.2020
Faktúra DF2020/122 asfaltovanie doskočiska v areáli detského ihriska 2 035,40 s DPH 09.09.2020 Ladislav Ďurkech 23.10.2020
Faktúra DF2020/121 matematika - II. stupeň 94,50 s DPH 09.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/120 matematiky - II. stupeň 252,00 s DPH 09.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/119 matematiky - II. stupeň 244,20 s DPH 09.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/118 voda 29.5.-28.8.2020 57,28 s DPH 09.09.2020 Pov.vodárenská spol.,a.s. 23.10.2020
Faktúra DF2020/114 plyn 686,00 s DPH 07.09.2020 SPP SP Bratislava a.s. 23.10.2020
Faktúra DF2020/117 Hudobníček - 1. roč. 170,80 s DPH 07.09.2020 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/115 pracovný zošit náboženstvo - 1. roč. 96,00 s DPH 07.09.2020 DON BOSCO 23.10.2020
Faktúra DF2020/116 revízia poplašného zariadenia 196,42 s DPH 07.09.2020 ANAREA, s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/113 Prvouka, pracovné zošity 142,70 s DPH 02.09.2020 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/112 Family and Friends 190,40 s DPH 02.09.2020 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/111 el. energia 277,00 s DPH 02.09.2020 SSE a.s. 23.10.2020
Faktúra DF2020/110 Výkon ZO 09 39,60 s DPH 02.09.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 23.10.2020
Faktúra DF2020/109 BOZP 08 23,90 s DPH 31.08.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 21.09.2020
Faktúra DF2020/106 Hudobná výchova pre 1. roč. 67,00 s DPH 28.08.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. 21.09.2020
Objednávka 162020 kamerový systém 3 kamery s DPH 28.08.2020 Ing. Ján Lovíšek Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 28.08.2020
Faktúra DF2020/105 školenie - poskytovanie prvej pomoci 149,00 s DPH 28.08.2020 Mgr. Jozef Kardoš 21.09.2020
Faktúra DF2020/108 Dezinfekcia na ruky 114,48 s DPH 28.08.2020 Detskyeshop s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/107 Pracovné zošity k čítanke pre 2.,3.,4. roč. 148,94 s DPH 28.08.2020 AITEC, s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/104 Slovenčina Nezábudka-pracovné zošity 1. roč. 196,00 s DPH 27.08.2020 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 21.09.2020
Objednávka 12/2020 revízia poplašného zariadenia 196,42 s DPH 27.08.2020 ANAREA, spol. s.r.o., Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 27.08.2020
Faktúra DF2020/102 dávkovače na dezinfekciu, tekuté mydlo 152,41 s DPH 26.08.2020 Andrej Lučenič - CAR LINE 21.09.2020
Faktúra DF2020/103 dezinfekčné prostriedky 361,99 s DPH 26.08.2020 Eurodrogeria s.r.o. 21.09.2020
Objednávka 15/2020 Dávkovače na dezinfekciu 152,41 s DPH 26.08.2020 Andrej Lučenič - CAR LINE Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 26.08.2020
Objednávka 14/2020 dezinfekcia, teplomer, ochranné rúška 361,99 s DPH 26.08.2020 Eurodrogéria s.r.o., Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 26.08.2020
Faktúra DF2020/100 Family and Friends 5. roč. zvlášť dotácia 231,00 s DPH 25.08.2020 Richard Šrobár - Littera 21.09.2020
Faktúra DF2020/101 First Friends 410,04 s DPH 25.08.2020 Richard Šrobár - Littera 21.09.2020
Faktúra DF2020/99 detské ihrisko 7 330,00 s DPH 21.08.2020 DAR IHRISKO spol. s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/98 telefón 13,07 s DPH 16.08.2020 Slovak Telecom a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/97 telefón 56,13 s DPH 12.08.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 21.09.2020
Faktúra DF2020/96 telefón 29,00 s DPH 07.08.2020 Slovak Telecom a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/95 BOZP 07 23,90 s DPH 07.08.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 21.09.2020
Faktúra DF2020/94 plyn 686,00 s DPH 03.08.2020 SPP SP Bratislava a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/93 el. energia 277,00 s DPH 03.08.2020 SSE a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/92 výkon ZO 08/2020 39,60 s DPH 03.08.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.09.2020
Zmluva 6/2020 detské ihrisko s DPH 27.07.2020 DAR IHRISKO spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 27.07.2020
Faktúra DF2020/88 mobil 13,21 s DPH 16.07.2020 Slovak Telecom a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/89 tlačivá 66,48 s DPH 16.07.2020 ŠEVT , a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/91 archivačné boxy 84,85 s DPH 16.07.2020 KAPRALČÍK PAVOL 21.09.2020
Faktúra DF2020/90 správa registratúry - archivácia 390,00 s DPH 16.07.2020 KAPRALČÍK PAVOL 21.09.2020
Faktúra DF2020/87 plyn 686,00 s DPH 14.07.2020 SPP SP Bratislava a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/86 telefón 29,00 s DPH 13.07.2020 Slovak Telecom a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/85 Jednorázový ročný poplatok výkon ZO 180,00 s DPH 11.07.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/84 Vema Cloud 4 7-9/20 111,60 s DPH 10.07.2020 VEMA spol. s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/83 mobil 42,21 s DPH 10.07.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 21.09.2020
Faktúra DF2020/82 BOZP 06 23,90 s DPH 09.07.2020 Ing.Ivana Pitoňáková 21.09.2020
Faktúra DF2020/81 PZS II.Q 58,00 s DPH 07.07.2020 Mgr. Jozef Kardoš 21.09.2020
Faktúra DF2020/80 fekál 139,20 s DPH 03.07.2020 Dopravné služby PB s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2090/77 el. energia 277,00 s DPH 01.07.2020 SSE a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/79 Výkon ZO 07 39,60 s DPH 01.07.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/78 aSc agenda 2021 399,00 s DPH 01.07.2020 ASC Applied Software 21.09.2020
Faktúra DF2020/76 matematiky, šlabikáre .1-4. roč. 967,78 s DPH 30.06.2020 AITEC, s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/75 notebook, tonery 1 663,00 s DPH 30.06.2020 Miroslav Kortman MK 21.09.2020
Faktúra DF2020/74 revízia hydrantov 196,64 s DPH 22.06.2020 SlovFire, s.r.o. 21.09.2020
Zmluva 5/2020 Zmluva io výkone štatutárneho auditu s DPH 19.06.2020 APX, k.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 19.06.2020
Objednávka 9/2020 detské ihrisko 7 330,00 s DPH 19.06.2020 DAR IHTISKO, spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.09.2020
Faktúra DF2020/73 seminár mzdy 90,00 s DPH 15.06.2020 GARAND s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/72 telefón 13,14 s DPH 15.06.2020 Slovak Telecom a.s. 21.09.2020
Objednávka 8/2020 teplomery bezkontaktné 2 ks 115,47 s DPH 12.06.2020 WebStores, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 12.06.2020
Faktúra DF2020/71 mobil 95,16 s DPH 12.06.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 21.09.2020
Faktúra DF2020/70 telefón 29,00 s DPH 11.06.2020 Slovak Telecom a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/69 voda 28.2.2020-28.5.2020 39,74 s DPH 10.06.2020 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/68 BOZP 05 23,90 s DPH 08.06.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 21.09.2020
Faktúra DF2020/67 Výkon ZO 06/2020 39,60 s DPH 01.06.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DF2020/66 el. energia 277,00 s DPH 01.06.2020 SSE a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/65 plyn 686,00 s DPH 01.06.2020 SPP SP Bratislava a.s. 21.09.2020
Faktúra DF2020/64 dezinfekčné prostriedky, papierové uteráky 96,67 s DPH 25.05.2020 Andrej Lučenič - CAR LINE 15.06.2020
Faktúra DF2020/63 registr. popl. Zelená škola 2020/2021 73,00 s DPH 25.05.2020 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 15.06.2020
Objednávka 7/2020 rúška, rukavice 69,48 s DPH 19.05.2020 DANIMANI s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 19.05.2020
Faktúra DF2020/62 Slovné hodnotenie - kniha 18,70 s DPH 14.05.2020 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. 15.06.2020
Faktúra DF2020/61 telekomunik. technika 347,56 s DPH 14.05.2020 SKdistribution s.r.o. 15.06.2020
Faktúra DF2020/60 telefón 13,28 s DPH 14.05.2020 Slovak Telecom a.s. 15.06.2020
Faktúra DF2020/59 fekál 208,80 s DPH 13.05.2020 Dopravné služby PB s.r.o. 15.06.2020
Faktúra DF2020/58 čistiace prostriedky,kanc. papier 347,17 s DPH 13.05.2020 UNIMAT, Ing. Jalč 15.06.2020
Faktúra DF2020/57 telefón 80,62 s DPH 12.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 15.06.2020
Faktúra DF2020/56 BOZP 04 23,90 s DPH 07.05.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 15.06.2020
Faktúra DF2020/55 telefón 29,36 s DPH 06.05.2020 Slovak Telecom a.s. 15.06.2020
Faktúra DF2020/54 poistenie 15.6.20-14.6.21 307,80 s DPH 06.05.2020 Generali poisťovňa, a.s. 15.06.2020
Faktúra DF2020/53 plyn 686,00 s DPH 05.05.2020 SPP SP Bratislava a.s. 15.06.2020
Faktúra DF2020/51 Výkon ZO 05/20 39,60 s DPH 04.05.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 15.06.2020
Faktúra DF2020/52 el. energia 277,00 s DPH 04.05.2020 SSE a.s. 15.06.2020
Zmluva 7/2020 14.05.2020 s DPH 04.05.2020 SPP SP Bratislava a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 04.05.2020
Faktúra DF2020/50 interakt. program- ALF Sk Gold 400,00 s DPH 29.04.2020 Interaktívna škola, s.r.o. 15.06.2020
Objednávka 6/2020 program ALF 400,00 s DPH 27.04.2020 Interaktívna škola s.r.o. Prešov Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 27.04.2020
Zmluva 4/2020 Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD 303,60 s DPH 24.04.2020 VEMA spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.04.2020
Faktúra DF2020/49 telekomunikačbná technika 342,40 s DPH 20.04.2020 DANIMANI s.r.o. 15.06.2020
Faktúra DF2020/48 aplikácia Vema Cloud 303,60 s DPH 16.04.2020 VEMA spol. s.r.o. 15.06.2020
Faktúra DF2020/47 telefón 12,18 s DPH 15.04.2020 Slovak Telecom a.s. 15.06.2020
Faktúra DF2020/46 telekomunikačná technika 656,80 s DPH 15.04.2020 NOVA Mobil 15.06.2020
Faktúra DF2020/45 telefón 58,02 s DPH 08.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 15.06.2020
Faktúra DF2020/44 telefón 29,00 s DPH 08.04.2020 Slovak Telecom a.s. 15.06.2020
Faktúra DF2020/43 strava 03 135,30 s DPH 08.04.2020 Obecny urad 15.06.2020
Faktúra DF2020/42 PZS I.Q 2020 58,00 s DPH 06.04.2020 Mgr. Jozef Kardoš 15.06.2020
Faktúra DF2020/41 BOZP 03 23,90 s DPH 06.04.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 15.06.2020
Faktúra DF2020/40 obzor 235,00 s DPH 03.04.2020 PETIT PRESS 15.06.2020
Faktúra DF2020/39 plyn 686,00 s DPH 03.04.2020 SPP SP Bratislava a.s. 15.06.2020
Faktúra DF2020/38 el. energia 277,00 s DPH 01.04.2020 SSE a.s. 15.06.2020
Faktúra DF2020/37 Výkon ZO 04 39,60 s DPH 01.04.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 15.06.2020
Zmluva 3/2020 Licenčná zmluva VEMA 269,76 s DPH 23.03.2020 VEMA spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.03.2020
Faktúra DF2020/36 dezinfekcia na podlahy 93,00 s DPH 23.03.2020 ŠTÚDUI BÝVANIA s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/35 telefón 11,28 s DPH 17.03.2020 Slovak Telecom a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/34 strava 02 219,45 s DPH 16.03.2020 Obecny urad 21.04.2020
Faktúra DF2020/33 knižný systém CLAVIUS 2020 72,96 s DPH 13.03.2020 MS - SOFT, s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/32 voda 29.11.19-1.1.20 77,15 s DPH 11.03.2020 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/31 telefón 24,84 s DPH 11.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 21.04.2020
Faktúra DF2020/30 telefón 29,00 s DPH 11.03.2020 Slovak Telecom a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/29 lyžiarsky kurz 4 650,00 s DPH 11.03.2020 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/28 školenie účtovníctvo 30,00 s DPH 06.03.2020 RVC Trenčín 21.04.2020
Faktúra DF2020/27 BOZP 02 23,90 s DPH 03.03.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 21.04.2020
Faktúra DF2020/25 plyn 686,00 s DPH 02.03.2020 SPP SP Bratislava a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/24 el. energia 277,00 s DPH 02.03.2020 SSE a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/26 Výkon ZO 03 39,60 s DPH 02.03.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/23 fekál 208,80 s DPH 25.02.2020 Dopravné služby PB s.r.o. 21.04.2020
Zmluva 2/2020 Zmluva - organizovanie lyžiarskych kurzov 4 650,00 s DPH 21.02.2020 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra DF2020/22 strava 01 305,25 s DPH 19.02.2020 Obecny urad 21.04.2020
Faktúra DF2020/21 služby Vema 02/20-01/21 269,76 s DPH 17.02.2020 VEMA spol. s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/20 telefón 30,53 s DPH 11.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o., 21.04.2020
Faktúra DF2020/19 telefón 15,94 s DPH 11.02.2020 Slovak Telecom a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/18 telefón 29,00 s DPH 06.02.2020 Slovak Telecom a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/17 stavebné práce - opravy na objektoch ZŠ 1 635,12 s DPH 04.02.2020 RedBau, s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/16 BOZP 01 23,90 s DPH 04.02.2020 Ing. Iva Kostková IKOS 21.04.2020
Objednávka 3/2020 ŠEVT - tlačivá s DPH 03.02.2020 ŠEVT , a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 03.02.2020
Faktúra DF2020/15 plyn 686,00 s DPH 03.02.2020 SPP SP Bratislava a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/14 el. energia 277,00 s DPH 03.02.2020 SSE a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/13 Výkon ZO 02 39,60 s DPH 02.02.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/12 fekál 139,20 s DPH 24.01.2020 Dopravné služby PB s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/11 časopis Škola 2020 25,00 s DPH 24.01.2020 JurisDAT-M.Medlen 21.04.2020
Faktúra DF2020/10 kancel potreby 32,11 s DPH 23.01.2020 UNIMAT, Ing. Jalč 21.04.2020
Faktúra DF2020/9 balík služieb-Premium 399,00 s DPH 22.01.2020 Publicom s.r.o. 21.04.2020
Objednávka 2/2020 balík Prémium 399,00 s DPH 22.01.2020 Datakabinet s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 28.01.2020
Faktúra DF2020/8 mikrofón, stojan 248,80 s DPH 16.01.2020 RH SOUND, s.r.o. 21.04.2020
Objednávka 1/2020 mikrofón, reprebox, stojan 248,80 s DPH 15.01.2020 RH SOUND, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 15.01.2020
Faktúra DF2020/7 nedoplatok el. energie za r. 2019 98,06 s DPH 14.01.2020 SSE a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/6 preplatok plynu za rok 2019 779,36 s DPH 14.01.2020 SPP SP Bratislava a.s. 21.04.2020
Zmluva 1/2020 Dodatok k zmluve o poskytovanie telefónnych služieb s DPH 10.01.2020 Slovak Telecom a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 10.01.2020
Faktúra DF2020/4 mobil 8,09 s DPH 09.01.2020 Slovak Telecom a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/5 plyn 686,00 s DPH 09.01.2020 SPP SP Bratislava a.s. 21.04.2020
Faktúra DF2020/3 školenie EŠ 84,00 s DPH 08.01.2020 RELIA spol. s ručením obmedzeným 21.04.2020
Faktúra DF2020/2 Systémová podpora URBIS 2020 180,00 s DPH 07.01.2020 MADE spol. s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2020/1 Výkon ZO 01 39,60 s DPH 07.01.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.04.2020
Faktúra DF2019/219 vývoz PDO IV. Q 2019 57,16 s DPH 31.12.2019 T + T a.s. 14.01.2020
Faktúra DF2019/217 voda 29.8.19-28.11.19 109,88 s DPH 31.12.2019 Pov.vodárenská spol.,a.s. 14.01.2020
Faktúra DF2019/218 učebné pomôcky 14,96 s DPH 31.12.2019 SportAcademy s.r.o. 14.01.2020
Faktúra DF2019/220 poplatok za uloženie odpadu 7,20 s DPH 31.12.2019 T + T a.s. 14.01.2020
Faktúra DF2019/221 telefón 29,00 s DPH 31.12.2019 Slovak Telecom a.s. 14.01.2020
Faktúra DF2019/222 mobil 33,11 s DPH 31.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 14.01.2020
Faktúra DF2019/216 Notebook a klávesnice 730,66 s DPH 30.12.2019 Miroslav Kortman MK 13.01.2020
Faktúra DF2019/215 strava 12 212,85 s DPH 20.12.2019 Obecny urad 13.01.2020
Faktúra DF2019/214 stavebné práce v ZŠ 1 500,17 s DPH 19.12.2019 RedBau, s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/213 Predplatné mesačník DUO 2020 80,00 s DPH 19.12.2019 Poradca s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/212 fekál 139,20 s DPH 19.12.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/211 PZS IV. Q 58,00 s DPH 19.12.2019 Mgr. Jozef Kardoš 13.01.2020
Faktúra DF2019/210 telefón 29,00 s DPH 16.12.2019 Slovak Telecom a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/209 mobil 8,58 s DPH 13.12.2019 Slovak Telecom a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/208 mobil 29,22 s DPH 11.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 13.01.2020
Faktúra DF2019/204 tonery, náhr. akumulátory, servis 1 081,00 s DPH 06.12.2019 Miroslav Kortman MK 13.01.2020
Faktúra DF2019/205 strava november 321,75 s DPH 06.12.2019 Obecny urad 13.01.2020
Faktúra DF2019/207 predplatné Vychovávateľ 15,00 s DPH 06.12.2019 Slovenská pošta a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/206 eTlačivá r. 2020 175,00 s DPH 06.12.2019 ŠEVT , a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/203 Rebrík, historická revue, kultúra slova 61,30 s DPH 05.12.2019 Slovenská pošta a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/202 Informačná brožúra 150,00 s DPH 03.12.2019 Zľavapreteba, s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/201 BOZP 12/19 23,90 s DPH 03.12.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 13.01.2020
Faktúra DF2019/200 BOZP 11/2019 23,90 s DPH 03.12.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 13.01.2020
Faktúra DF2019/197 Výkon ZO 12/19 39,60 s DPH 02.12.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 13.01.2020
Zmluva 7/2019 MADE - Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 180,00 s DPH 02.12.2019 MADE spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 02.12.2019
Faktúra DF2019/199 plyn 716,00 s DPH 02.12.2019 SPP SP Bratislava a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/198 el. energia 258,00 s DPH 02.12.2019 SSE a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/195 fekál 208,80 s DPH 27.11.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/196 obzor 22,50 s DPH 27.11.2019 PETIT PRESS 13.01.2020
Faktúra DF2019/194 strava október 349,80 s DPH 25.11.2019 Obecny urad 13.01.2020
Faktúra DF2019/193 stavebné práce - bezbariérový vstup 4 348,75 s DPH 22.11.2019 RedBau, s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/192 Prvouka pre druhákov 6,60 s DPH 21.11.2019 AITEC, s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/191 hračky ŠKD 83,18 s DPH 21.11.2019 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/190 krepový pap., lepy, nožnice... ŠKD 134,09 s DPH 20.11.2019 UNIMAT, Ing. Jalč 13.01.2020
Faktúra DF2019/189 mobil 12,28 s DPH 15.11.2019 Slovak Telecom a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/188 priemyselné podlahové rohože 271,20 s DPH 15.11.2019 EMPORO, s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/187 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 15.11.2019 RVC Trenčín 13.01.2020
Faktúra DF2019/186 materiál na estetizáciu ZŠ 34,90 s DPH 14.11.2019 Slavomír Binčík - JUNIOR 13.01.2020
Faktúra DF2019/185 mobil 28,45 s DPH 12.11.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 13.01.2020
Faktúra DF2019/184 virtuálna knižnica 1.-12.2020 119,52 s DPH 11.11.2019 KOMENSKÝ s.r.o. 13.01.2020
Objednávka 292019 dekoračné predmety na výzdobu ZŠ 34,90 s DPH 07.11.2019 JUNIOR papier Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 07.11.2019
Faktúra DF2019/183 telefón 29,00 s DPH 06.11.2019 Slovak Telecom a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/182 BOZP 10/2019 23,90 s DPH 06.11.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 13.01.2020
Faktúra DF2019/180 el. energia 258,00 s DPH 05.11.2019 SSE a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/179 výkon ZO 11/2019 39,60 s DPH 05.11.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/178 kocky Qbriksy 100,00 s DPH 05.11.2019 NOMILAND, s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/177 fekál 208,80 s DPH 05.11.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 13.01.2020
Faktúra DF2019/176 Project. Family and Friends 120,30 s DPH 05.11.2019 Richard Šrobár - Littera 13.01.2020
Faktúra DF2019/181 plyn 716,00 s DPH 05.11.2019 SPP SP Bratislava a.s. 13.01.2020
Faktúra DF2019/175 vzduchovka, diabolky, terče 214,50 s DPH 28.10.2019 Tibor Štefánik 12.11.2019
Zmluva 6/2019 poskytnutie fin. prostr. Operačný systém Ľudské zdroje s DPH 24.10.2019 24.10.2019 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.10.2019
Faktúra DF2019/174 strava september 344,85 s DPH 23.10.2019 Obecny urad 12.11.2019
Faktúra DF2019/173 sieť proti hlodavcom 94,00 s DPH 22.10.2019 Róbert ALMÁSY 12.11.2019
Faktúra DF2019/172 počítač, tonery, servis ,oprava tlačiarne 1 325,00 s DPH 17.10.2019 Miroslav Kortman MK 12.11.2019
Faktúra DF2019/171 mobil 7,98 s DPH 14.10.2019 Slovak Telecom a.s. 12.11.2019
Objednávka 282019 učebné pomôcky TV 145,89 s DPH 11.10.2019 XPerformance s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 17.10.2019
Faktúra DF2019/170 učebné pomôcky TV 145,89 s DPH 09.10.2019 Obecny urad 12.11.2019
Faktúra DF2019/167 telefón 30,05 s DPH 09.10.2019 Slovak Telecom a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/166 kniha Pokušenie Dominika Tatarku 24,98 s DPH 09.10.2019 W PRESS a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/169 mobil 32,99 s DPH 08.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 12.11.2019
Faktúra DF2019/168 audit za rok 2018 420,00 s DPH 08.10.2019 APX, k.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/165 PZS III.Q.2019 58,00 s DPH 08.10.2019 Mgr. Jozef Kardoš 12.11.2019
Faktúra DF2019/164 BOZP 9/2019 23,90 s DPH 08.10.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 12.11.2019
Faktúra DF2019/163 pravidlá slov. pravopisu, slovníky 213,70 s DPH 08.10.2019 Martinus.sk, s.r.o. 12.11.2019
Objednávka 272019 Kniha Pokušenie Dominika Tatarku 24,98 s DPH 03.10.2019 W PRESSa.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 03.10.2019
Faktúra DF2019/160 el. energia 258,00 s DPH 02.10.2019 SSE a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/161 výkon ZO 10/2019 39,60 s DPH 02.10.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 12.11.2019
Faktúra DF2019/162 plyn 716,00 s DPH 02.10.2019 SPP SP Bratislava a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/159 fekál 208,80 s DPH 23.09.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 12.11.2019
Objednávka 25/2019 Kocky do ŠKD 100,00 s DPH 16.09.2019 NOMILAND, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.09.2019
Faktúra DF2019/157 stavebné práce bezbariérový vstup do ZŠ 4 889,80 s DPH 16.09.2019 RedBau, s.r.o. 12.11.2019
Faktúra DF2019/158 mobil 9,19 s DPH 16.09.2019 Slovak Telecom a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/156 revízia komínov 51,05 s DPH 13.09.2019 Integra s.r.o. 12.11.2019
Faktúra DF2019/155 dodávka a montáž vnútroných parapetov 254,40 s DPH 12.09.2019 SAKART-MiroslavHradňanský 12.11.2019
Faktúra DF2019/154 telefón 29,56 s DPH 11.09.2019 Slovak Telecom a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/153 voda 31.5.2019-28.8.2019 80,65 s DPH 09.09.2019 Pov.vodárenská spol.,a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/152 mobil 26,41 s DPH 09.09.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 12.11.2019
Faktúra DF2019/151 Balík-Bezkriedy Plus k virtuálnaej knižnici 12,00 s DPH 04.09.2019 KOMENSKÝ s.r.o. 12.11.2019
Faktúra DF2019/150 BOZP 08 23,90 s DPH 03.09.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 12.11.2019
Faktúra DF2019/149 prvouka 59,40 s DPH 03.09.2019 AITEC, s.r.o. 12.11.2019
Faktúra DF2019/143 výkon ZO 09/2019 39,60 s DPH 02.09.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 12.11.2019
Faktúra DF2019/142 el. energia 258,00 s DPH 02.09.2019 SSE a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/146 registračný poplatok Zelená škola 51,30 s DPH 02.09.2019 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 12.11.2019
Faktúra DF2019/144 fekál 139,20 s DPH 02.09.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 12.11.2019
Faktúra DF2019/145 plyn 716,00 s DPH 02.09.2019 SPP SP Bratislava a.s. 12.11.2019
Faktúra DF2019/147 učebnice Family an Friends 462,00 s DPH 02.09.2019 Richard Šrobár - Littera 12.11.2019
Faktúra DF2019/148 knihy - Čarovné Považie 220,00 s DPH 02.09.2019 CBS spol., s.r.o. 12.11.2019
Faktúra DF2019/139 Koberec SIGNAL filc 150,00 s DPH 27.08.2019 Domov a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/140 klasická 2-dverová skriňa ŠKD a ZŠ 924,00 s DPH 27.08.2019 ALEX kovový a škol.nábytok 16.09.2019
Faktúra DF2019/141 Kancelárske potreby a materiál vš. 172,37 s DPH 27.08.2019 UNIMAT, Ing. Jalč 16.09.2019
Objednávka 22/2019 skriňa klasická dvojdverová 4 ks 924,00 s DPH 26.08.2019 ALEX kovový a škol.nábytok Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.09.2019
Objednávka 23/2019 koberec 150,00 s DPH 26.08.2019 DOMOV, a. s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.09.2019
Objednávka 24/2019 Family and Friends 462,00 s DPH 26.08.2019 Littera Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 26.08.2019
Faktúra DF2019/138 školenie o PZ RŠ, EŠ 70,00 s DPH 15.08.2019 Region.vzdeláv.centrum MT 16.09.2019
Faktúra DF2019/137 mobil 8,18 s DPH 14.08.2019 Slovak Telecom a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/136 telefon 29,00 s DPH 09.08.2019 Slovak Telecom a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/135 mobil 50,24 s DPH 07.08.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 16.09.2019
Faktúra DF2019/131 Výkon ZO 08 39,60 s DPH 05.08.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/132 plyn 716,00 s DPH 05.08.2019 SPP SP Bratislava a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/133 BOZP 07 23,90 s DPH 05.08.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 16.09.2019
Faktúra DF2019/134 el. energia 258,00 s DPH 05.08.2019 SSE a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/130 preprava Lešná 270,00 s DPH 22.07.2019 DORTRANS-Peter Dorinec 16.09.2019
Faktúra DF2019/129 jednorazový ročný poplatok -protispoločenská činno 180,00 s DPH 12.07.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/128 mobil 9,44 s DPH 12.07.2019 Slovak Telecom a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/127 strava jún 224,94 s DPH 11.07.2019 Obecny urad 16.09.2019
Zmluva 5/2019 využívanie elektronických služieb poisťovne Union s DPH 10.07.2019 Union zdravotná poisťovňa, s.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 19.06.2019
Faktúra DF2019/126 mobil 36,22 s DPH 10.07.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 16.09.2019
Faktúra DF2019/125 telefón 32,29 s DPH 08.07.2019 Slovak Telecom a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/124 manipulačný poplatok PDO 5,40 s DPH 08.07.2019 T + T a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/122 tlačivá 92,10 s DPH 08.07.2019 ŠEVT , a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/123 vývoz PDO II.Q 42,86 s DPH 08.07.2019 T + T a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/121 činnosť PZS II. Q 58,00 s DPH 04.07.2019 Mgr. Jozef Kardoš 16.09.2019
Faktúra DF2019/118 BOZP 06 23,90 s DPH 02.07.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 16.09.2019
Faktúra DF2019/119 revízia kotolne 141,60 s DPH 02.07.2019 OMERS družstvo výroby a služieb 16.09.2019
Faktúra DF2019/120 plyn 716,00 s DPH 02.07.2019 SPP SP Bratislava a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/115 občerstvenie na konci šk. roka 170,00 s DPH 01.07.2019 ŠLAPKOVÁ MÁRIA 16.09.2019
Faktúra DF2019/116 el. energia 258,00 s DPH 01.07.2019 SSE a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/117 Výkon ZO 07 39,60 s DPH 01.07.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/114 vybrané slová, číselná os 426,00 s DPH 27.06.2019 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 16.09.2019
Zmluva 4/2019 zabezpečenie výkonu činnosti ZO - protispoločenksá činnosť s DPH 27.06.2019 Osobný údaj, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 27.06.2019
Faktúra DF2019/113 fekál 208,80 s DPH 21.06.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/112 skrutky, píly, rýle - dielňa 1 096,57 s DPH 20.06.2019 HORNBACH 16.09.2019
Faktúra DF2019/111 čalúnenné stoličky šedé 371,80 s DPH 20.06.2019 FreePort, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/110 práca s montážnou plošinou 93,20 s DPH 19.06.2019 Obecny urad 16.09.2019
Faktúra DF2019/109 dvoojmiestne stoly 5 ks, stoličky 10 ks 636,00 s DPH 17.06.2019 ALEX kovový a škol.nábytok 16.09.2019
Faktúra DF2019/106 voda 28.2.-30.5.2019 97,02 s DPH 17.06.2019 Pov.vodárenská spol.,a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/107 strava máj 269,10 s DPH 17.06.2019 Obecny urad 16.09.2019
Faktúra DF2019/108 revízia hydrantov 66,56 s DPH 17.06.2019 SlovFire, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/105 školenie zmeny vo vnútroných predpisoch škôl 90,00 s DPH 14.06.2019 RVC Trenčín 16.09.2019
Objednávka 21/2019 revízia tlakových nádob 141,60 s DPH 14.06.2019 OMERS družstvo výroby a služieb Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.09.2019
Objednávka 20/2019 revízia požiarnych hydrantov s DPH 14.06.2019 Pavol Slovák Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 14.06.2019
Objednávka 19/2019 čalúnené stoličky šedé 354,90 s DPH 13.06.2019 Freet Port, s.r.o., Kysucké Nové Mesto Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 13.06.2019
Faktúra DF2019/104 tonery 400,00 s DPH 13.06.2019 Miroslav Kortman MK 16.09.2019
Faktúra DF2019/103 mobil 8,05 s DPH 13.06.2019 Slovak Telecom a.s. 16.09.2019
Objednávka 18/2019 vybavenie dielne 1 096,57 s DPH 12.06.2019 HORNBACH Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.09.2019
Objednávka 17/2019 Objednávka, stoličky, stoly 636,00 s DPH 11.06.2019 Alex, kovový a školský nábytok Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.09.2019
Faktúra DF2019/102 mobil 41,23 s DPH 11.06.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 16.09.2019
Faktúra DF2019/101 školenie 150,00 s DPH 10.06.2019 MADE spol. s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/100 telefón 29,10 s DPH 06.06.2019 Slovak Telecom a.s. 16.09.2019
Zmluva 3/2019 vykonanie auditu 420,00 s DPH 05.06.2019 APX, k.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 05.06.2019
Faktúra DF2019/99 BOZP 5/2019 23,90 s DPH 05.06.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 16.09.2019
Faktúra DF2019/98 hravé čítanie 30,92 s DPH 04.06.2019 Internet-Handel, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/97 aSc Agenda Komplet 7.6.2019-7.6.2020 399,00 s DPH 03.06.2019 ASC Applied Software 16.09.2019
Faktúra DF2019/95 plyn 716,00 s DPH 03.06.2019 SPP SP Bratislava a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/94 Výkon ZO 06/2019 39,60 s DPH 03.06.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/96 el. energia 258,00 s DPH 03.06.2019 SSE a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/93 poistenie 15.6.2019-14.6.2020 307,80 s DPH 29.05.2019 Generali poisťovňa, a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/92 Obzor 212,50 s DPH 29.05.2019 PETIT PRESS 16.09.2019
Faktúra DF2019/91 Vývin. poruchy učenia - písmenká 12,00 s DPH 29.05.2019 RAABE 16.09.2019
Faktúra DF2019/90 Občerstvenie lit. súťaž 191,52 s DPH 27.05.2019 Alica Tamášiová 16.09.2019
Faktúra DF2019/89 Čítanky k šlabikáru, farebné rozprávky - CD 128,70 s DPH 27.05.2019 Občianske združenie Fonéma 16.09.2019
Faktúra DF2019/88 fekál 139,20 s DPH 24.05.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 16.09.2019
Objednávka 16/2019 Objednávka - učebné pomôcky 30,92 s DPH 22.05.2019 Inter-Handel, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 22.05.2019
Faktúra DF2019/87 búranie schodov ZŠ 27,60 s DPH 22.05.2019 Obecny urad 16.09.2019
Objednávka 14/2019 Objednávka - učebné pomôcky 426,00 s DPH 21.05.2019 Elarin, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 21.05.2019
Objednávka 12/2019 Objednávka - učebné pomôcky s DPH 16.05.2019 Littera Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 16.05.2019
Faktúra DF2019/86 strava apríl 240,12 s DPH 16.05.2019 Obecny urad 16.09.2019
Faktúra DF2019/85 kancelárske a čist. prostriedky 59,60 s DPH 14.05.2019 UNIMAT, Ing. Jalč 16.09.2019
Faktúra DF2019/84 mobil 7,98 s DPH 14.05.2019 Slovak Telecom a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/83 mobil 34,70 s DPH 10.05.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 16.09.2019
Faktúra DF2019/82 telefón 29,39 s DPH 09.05.2019 Slovak Telecom a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/81 gymnastická lavička, švédska debna 661,80 s DPH 07.05.2019 NOMILAND, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/80 žiacke knižky 67,20 s DPH 06.05.2019 ŠEVT , a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/79 BOZP 23,90 s DPH 06.05.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 16.09.2019
Faktúra DF2019/78 plyn 716,00 s DPH 06.05.2019 SPP SP Bratislava a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/77 el. en. 258,00 s DPH 02.05.2019 SSE a.s. 16.09.2019
Faktúra DF2019/76 Výkon ZO 02019 39,60 s DPH 02.05.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra DF2019/75 fekál 139,20 s DPH 29.04.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/73 časopis ŠKOLA 2019 25,00 s DPH 26.04.2019 JurisDAT-M.Medlen 21.05.2019
Faktúra DF2019/74 Logopedické zrkadlo. pamäť 3D 45,91 s DPH 25.04.2019 EDUCAPLAY, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/72 smrekové lišty 55,20 s DPH 24.04.2019 NOKA, v.o.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/69 mobil 8,09 s DPH 15.04.2019 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/68 lopaty, hrable, násady 94,45 s DPH 15.04.2019 REALITA v.o.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/71 preprava- škola v prírode 60,00 s DPH 15.04.2019 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2019/70 preprava - škola v prírode 50,00 s DPH 15.04.2019 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2019/67 poplatok za uloženie odpadu 5,40 s DPH 12.04.2019 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/66 strava marec 193,20 s DPH 12.04.2019 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2019/65 vývoz odpadu I, Q 2019 42,86 s DPH 12.04.2019 T + T a.s. 21.05.2019
Objednávka 11/2019 Objednávka - pracovné pomôcky 94,45 s DPH 11.04.2019 Realita v.o.s., Železiarstvo Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 11.04.2019
Faktúra DF2019/63 mobil 55,04 s DPH 10.04.2019 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/64 Škola v prírode 1 940,00 s DPH 10.04.2019 Fantázia dp,. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/62 Predplatné Naša škola -september 2019 - jún 2020 15,00 s DPH 09.04.2019 Pamiko s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/61 telefón 29,57 s DPH 08.04.2019 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/60 školenie- kuričské oprávnenie 72,00 s DPH 08.04.2019 Šamaj Miroslav servis ply 21.05.2019
Faktúra DF2019/59 Hasiaci prístroj - V9 62,40 s DPH 04.04.2019 SlovFire, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/58 verejná správa-ročný prístup 117,00 s DPH 03.04.2019 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/57 učebné pomôcky na chémiu 292,80 s DPH 03.04.2019 Škola.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/56 perá 60,49 s DPH 03.04.2019 National Pen 21.05.2019
Faktúra DF2019/52 činnosť PZS I. Q 58,00 s DPH 02.04.2019 Mgr. Jozef Kardoš 21.05.2019
Faktúra DF2019/54 fekál 139,20 s DPH 02.04.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/53 Výkon ZO 04/2019 39,60 s DPH 02.04.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/55 plyn 716,00 s DPH 02.04.2019 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/50 BOZP 03/2019 23,90 s DPH 01.04.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2019/51 Mikroskop - biológia 177,73 s DPH 01.04.2019 Alemat.cz, spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/49 el. energia 258,00 s DPH 01.04.2019 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/48 preprava Brodno 180,00 s DPH 28.03.2019 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Objednávka 9/2019 Revízia s DPH 27.03.2019 IMAO electric s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 27.03.2019
Faktúra DF2019/47 LOGICO-čítanie s porozumením 39,10 s DPH 27.03.2019 Pro Solutions, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/46 montáž interaktívnej tabule, tonery 993,00 s DPH 27.03.2019 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Objednávka 7/2019 Objednávka - učebné pomôcky 45,91 s DPH 26.03.2019 Educaplay, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 26.03.2019
Objednávka 8/2019 Objednávka - učebné pomôcky 39,10 s DPH 26.03.2019 LOGGICO Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 26.03.2019
Objednávka 10/2019 Rezervácia stola a občerstvenia s DPH 25.03.2019 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 25.03.2019
Zmluva 2/2019 Licenčná zmluva s DPH 25.03.2019 VEMA spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 25.03.2019
Objednávka 6/2019 Pomôcky na telesnú výchovu 661,80 s DPH 22.03.2019 Nomiland, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 22.03.2019
Faktúra DF2019/45 revízia komínov 51,05 s DPH 21.03.2019 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/43 mobil 8,09 s DPH 18.03.2019 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/44 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 18.03.2019 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2019/42 školenie systému CLAVIUS 77,40 s DPH 15.03.2019 MS - SOFT, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/41 voda 30.11.18-27.2.2019 75,97 s DPH 14.03.2019 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/40 knižný systém CLAVIUS 145,92 s DPH 13.03.2019 MS - SOFT, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/39 strava 02/2019 251,16 s DPH 12.03.2019 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2019/38 mobil 43,77 s DPH 08.03.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 21.05.2019
Faktúra DF2019/37 plyn 716,00 s DPH 07.03.2019 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/36 telefón 32,87 s DPH 07.03.2019 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/35 BOZP 02/2019 23,90 s DPH 07.03.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2019/34 čistiace prostr., kancelársky papier 93,43 s DPH 06.03.2019 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2019/33 el. energia 258,00 s DPH 06.03.2019 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/32 futbalové dresy 435,56 s DPH 06.03.2019 SPORTIKA SK s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/31 Výkon ZO 03/2019 39,60 s DPH 02.03.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/30 fekál 187,20 s DPH 01.03.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/29 strava 01 238,74 s DPH 27.02.2019 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2019/28 hračky do ŠKD 105,93 s DPH 22.02.2019 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/27 Aplikačné konzultácie 26,94 s DPH 20.02.2019 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/26 služby VEMA 02/19-01/20 261,36 s DPH 18.02.2019 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/25 nedoplatok plynu 01.10.2018-31.12.2018 49,21 s DPH 15.02.2019 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/22 Kniha - Čarovné Považie 110,00 s DPH 14.02.2019 CBS spol., s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/24 telefon 11,88 s DPH 14.02.2019 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/23 materiál ŠKD 172,76 s DPH 14.02.2019 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Zmluva 1/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní VS s DPH 07.02.2019 Slovak Telecom a.s. ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 07.02.2019
Faktúra DF2019/21 mobil 60,72 s DPH 06.02.2019 O2 Slovakia, s.r.o., 21.05.2019
Faktúra DF2019/20 el. energia 258,00 s DPH 05.02.2019 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/19 telefón 29,35 s DPH 04.02.2019 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/18 BOZP 01/2019 23,90 s DPH 04.02.2019 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2019/17 plyn 716,00 s DPH 04.02.2019 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/16 Výkon ZO 02/2019 39,60 s DPH 04.02.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/15 Slávik 2019 3,00 s DPH 04.02.2019 ARES spol. s r.o. 21.05.2019
Objednávka 5/2019 Objednávka softvérových služieb s DPH 31.01.2019 ŠEVT a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 30.01.2019
Faktúra DF2019/14 fekál 124,80 s DPH 29.01.2019 Dopravné služby PB s.r.o. 21.05.2019
Objednávka 4/2019 Objednávka kníh 110,00 s DPH 24.01.2019 CBS spol, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 24.01.2019
Faktúra DF2019/13 balík služieb Prémium 399,00 s DPH 24.01.2019 Publicom s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/12 logopedické básničky 37,50 s DPH 22.01.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. 21.05.2019
Objednávka 3/2019 Objednávka - učebné pomôcky s DPH 22.01.2019 PUBLICOM s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 22.01.2019
Faktúra DF2019/11 preplatok plynu 1.10.2018-31.12.2018 775,02 s DPH 21.01.2019 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Objednávka 2/2019 Veľký balík - Logopédia zábavne 37,50 s DPH 21.01.2019 INFRA Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 21.01.2019
Faktúra DF2019/10 preplatok el. en. 01.01.2018-31.12.2018 141,78 s DPH 18.01.2019 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/9 školenie RŠ, ZRŠ 56,00 s DPH 18.01.2019 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2019/8 plyn 716,00 s DPH 15.01.2019 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/7 výzdoba školy - materiál 59,21 s DPH 15.01.2019 ROIN s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/6 školenie 72,00 s DPH 15.01.2019 RELIA spol. s ručením obmedzeným 21.05.2019
Objednávka 1/2019 Výzdoba na karneval 50,34 s DPH 14.01.2019 ROIN s . r . o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 14.01.2019
Faktúra DF2019/5 telefón 7,98 s DPH 11.01.2019 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/4 preplatok plynu 01.01.2018-30.09.2018 530,52 s DPH 09.01.2019 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2019/2 systémová podpora URBIS 180,00 s DPH 04.01.2019 MADE spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2019/1 školenie EŠ a RŠ 56,00 s DPH 04.01.2019 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2019/3 Výkon ZO 01/2019 39,60 s DPH 04.01.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2018/195 telefón 12/2018 29,00 s DPH 31.12.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/194 vývoz PDO IX - XII. 2018 55,36 s DPH 31.12.2018 T + T a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/193 Činnosť PZS 1.10.-31.12.2018 58,00 s DPH 31.12.2018 Mgr. Jozef Kardoš 18.02.2019
Faktúra DF2018/192 Výkon ZO 12/2018 39,60 s DPH 31.12.2018 Osobný údaj.sk, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/196 mobil 12/2018 42,76 s DPH 31.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 18.02.2019
Faktúra DF2018/190 fekál 62,40 s DPH 27.12.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/191 interaktívna tabuľa 1 399,14 s DPH 27.12.2018 Miroslav Kortman MK 18.02.2019
Zmluva 09/2018 22.12.2018 s DPH 22.12.2018 Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 22.12.2018
Faktúra DF2018/189 strava december 189,06 s DPH 21.12.2018 Obecny urad 18.02.2019
Faktúra DF2018/187 úprava svahu - kompostovisko 87,00 s DPH 20.12.2018 Obecny urad 18.02.2019
Faktúra DF2018/188 učebné pomôcky na chémiu 103,90 s DPH 20.12.2018 KVANT s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/186 tonery, tablet, batéria do notebooku 1 392,00 s DPH 19.12.2018 Miroslav Kortman MK 18.02.2019
Faktúra DF2018/185 mobil 8,28 s DPH 17.12.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/184 predplatné DUO 76,00 s DPH 17.12.2018 Poradca s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/181 BOZP 12/2018 23,90 s DPH 14.12.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 18.02.2019
Faktúra DF2018/182 revízia komínov 51,05 s DPH 14.12.2018 Integra s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/183 dláto pl. 37,62 s DPH 14.12.2018 REALITA v.o.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/178 fekál 62,40 s DPH 12.12.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/179 voda 31.8.-29.11.2018 93,52 s DPH 12.12.2018 Pov.vodárenská spol.,a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/180 mobil 44,78 s DPH 12.12.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/177 strava 11/2018 269,10 s DPH 11.12.2018 Obecny urad 18.02.2019
Faktúra DF2018/176 kreslo Finka 208,99 s DPH 11.12.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/175 materiál do dielňe 191,15 s DPH 10.12.2018 REALITA v.o.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/174 eTlačivá 175,00 s DPH 07.12.2018 ŠEVT , a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/170 Knihy na vyučovanie 210,65 s DPH 06.12.2018 Učebné pomôcky s.r.o 18.02.2019
Faktúra DF2018/171 kocky Qbriksy a podložky 105,00 s DPH 06.12.2018 NOMILAND, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/172 telefón 29,08 s DPH 06.12.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/173 biblie 46,80 s DPH 06.12.2018 MaPeJ, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/169 Vonkajšia vitrína 692,00 s DPH 05.12.2018 Agentura Bonair s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/168 BOZP 11/2018 23,90 s DPH 05.12.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 18.02.2019
Faktúra DF2018/167 Výkon ZO 12/2018 39,60 s DPH 04.12.2018 Osobný údaj.sk, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/166 knihy AJ 5-9 87,80 s DPH 04.12.2018 AD REM Distribučná kancelária 18.02.2019
Faktúra DF2018/165 predlatné kultúra slova, hostorická revue, rebrík 57,30 s DPH 04.12.2018 Slovenská pošta a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/164 predplatné Vychovávatel SK 15,00 s DPH 04.12.2018 Slovenská pošta a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/163 Rezač polystyrénu, lupienková pila, pilové listy 246,94 s DPH 04.12.2018 PROTES-UNI s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/161 el. energia 251,00 s DPH 03.12.2018 SSE a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/162 plyn 773,00 s DPH 03.12.2018 SPP SP Bratislava a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/160 fekál 169,20 s DPH 28.11.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/159 revízia elektrospotrebičov 267,00 s DPH 16.11.2018 Marian Lieskovský 18.02.2019
Faktúra DF2018/156 strava 10/2018 280,14 s DPH 16.11.2018 Obecny urad 18.02.2019
Faktúra DF2018/158 oprava bleskozvodov 483,00 s DPH 16.11.2018 Marian Lieskovský 18.02.2019
Faktúra DF2018/157 tonery, výmena chipu v projektore, servis 703,00 s DPH 15.11.2018 Miroslav Kortman MK 18.02.2019
Faktúra DF2018/155 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 14.11.2018 RVC Trenčín 18.02.2019
Faktúra DF2018/154 mobil 8,62 s DPH 14.11.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/153 virtuálna knižnica 1/2019-12/2019 119,52 s DPH 13.11.2018 KOMENSKÝ s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/152 mobil 40,01 s DPH 12.11.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 18.02.2019
Faktúra DF2018/151 telefón 30,00 s DPH 08.11.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/150 BOZP 10/2018 23,90 s DPH 07.11.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 18.02.2019
Faktúra DF2018/148 plyn 773,00 s DPH 05.11.2018 SPP SP Bratislava a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/146 el. energia 251,00 s DPH 05.11.2018 SSE a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/147 Výkon ZO 112018 39,60 s DPH 05.11.2018 Osobný údaj.sk, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/149 Skrinky policové, dvierka 492,00 s DPH 05.11.2018 INTER STYL s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/145 fekál 112,80 s DPH 29.10.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/144 kancelárske potreby a vrecia 34,74 s DPH 22.10.2018 UNIMAT, Ing. Jalč 18.02.2019
Faktúra DF2018/142 preplatok plynu za obdobie 01.01.2018-30.09-2018 -834,90 s DPH 18.10.2018 SPP SP Bratislava a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/141 revízia kotlov 588,00 s DPH 18.10.2018 Šamaj Miroslav servis ply 18.02.2019
Faktúra DF2018/143 audit ZŠ za rok 2017 300,00 s DPH 18.10.2018 APX, k.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/140 Prvouka - dotácia 28,00 s DPH 12.10.2018 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/138 mobil 7,98 s DPH 12.10.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/139 strava september 237,36 s DPH 12.10.2018 Obecny urad 18.02.2019
Faktúra DF2018/137 školenie - elektronická komunikácia 78,00 s DPH 11.10.2018 Asociácia správcov retistratúry 18.02.2019
Faktúra DF2018/136 knihy do školskej knižnice 91,26 s DPH 10.10.2018 Jana Tomášková JT 18.02.2019
Faktúra DF2018/135 mobil 31,73 s DPH 10.10.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 18.02.2019
Faktúra DF2018/134 Prednáška - dospievanie, ochrana zdravia 39,00 s DPH 10.10.2018 MP Education, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/133 Precivčovanie pravopisu 2-hý.-7-my ročník 11,40 s DPH 08.10.2018 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/132 tonery ZŠ a ŠKD, servis 659,00 s DPH 05.10.2018 Miroslav Kortman MK 18.02.2019
Faktúra DF2018/131 telefón 29,00 s DPH 05.10.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/130 BOZP 09 23,90 s DPH 04.10.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 18.02.2019
Faktúra DF2018/129 Činnosť PZS III. Q 58,00 s DPH 03.10.2018 Mgr. Jozef Kardoš 18.02.2019
Faktúra DF2018/127 Výkon ZO 10/2018 39,60 s DPH 02.10.2018 Osobný údaj.sk, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/126 el. energia 251,00 s DPH 02.10.2018 SSE a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/125 učebnice AJ 5-9 129,45 s DPH 28.09.2018 Richard Šrobár - Littera 18.02.2019
Faktúra DF2018/124 Historické Revue, Kultúra slova... 14,00 s DPH 24.09.2018 Slovenská pošta a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/123 Balíček Školský zákon 13,00 s DPH 24.09.2018 Poradca s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/121 Kocky - lego ŠKD 105,90 s DPH 17.09.2018 NOMILAND, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/122 fekál 112,80 s DPH 17.09.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/119 mobil 11,47 s DPH 17.09.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/120 kancelárske a čistiace potreby, ZŠ a ŠKD 195,35 s DPH 17.09.2018 UNIMAT, Ing. Jalč 18.02.2019
Objednávka 21/2018 Objednávka - časopisy s DPH 14.09.2018 Slovenská pošta, a. s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 14.09.2018
Faktúra DF2018/118 Tree Tops - knihy AJ 37,69 s DPH 14.09.2018 Richard Šrobár - Littera 18.02.2019
Faktúra DF2018/117 Balíček Zákonník práce po novom 14,90 s DPH 14.09.2018 Poradca s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/116 realizácia asfaltovej plochy a oprava výtlkov ihri 1 338,80 s DPH 13.09.2018 Obecny urad 18.02.2019
Faktúra DF2018/115 skriňa - sponzorské 225,00 s DPH 12.09.2018 JYSK s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/114 mobil 29,52 s DPH 12.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 18.02.2019
Faktúra DF2018/113 voda 31.5.2018-30.8.2018 77,15 s DPH 10.09.2018 Pov.vodárenská spol.,a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/112 telefón 29,26 s DPH 10.09.2018 Slovak Telecom a.s. 18.02.2019
Zmluva 8/2018 Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu s DPH 10.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 11.09.2018
Faktúra DF2018/111 Balík k virtuálnej knižnice - Bezkriedy Plus 12,00 s DPH 05.09.2018 KOMENSKÝ s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/110 BOZP 08/2018 23,90 s DPH 05.09.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 18.02.2019
Faktúra DF2018/107 plyn 773,00 s DPH 04.09.2018 SPP SP Bratislava a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/108 el. energia 251,00 s DPH 04.09.2018 SSE a.s. 18.02.2019
Faktúra DF2018/109 Výkon ZO 09/2018 39,60 s DPH 04.09.2018 Osobný údaj.sk, s.r.o. 18.02.2019
Faktúra DF2018/106 všeob. materiál ŠKD 90,20 s DPH 03.09.2018 UNIMAT, Ing. Jalč 18.02.2019
Objednávka 19/2018 Skriňa 225,00 s DPH 31.08.2018 JYSK, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 31.08.2018
Faktúra DF2018/105 Koberec 76,20 s DPH 30.08.2018 Domov a.s. 11.09.2018
Objednávka 18/2018 Objednávka - koberec 100,00 s DPH 28.08.2018 DOMOV, a. s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 28.08.2018
Objednávka 17/2018 Objednávka - školský nábytok s DPH 27.08.2018 p. Šajtlava Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 27.08.2018
Faktúra DF2018/104 Vlajka SR, EU 41,20 s DPH 27.08.2018 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 11.09.2018
Objednávka 16/2018 Objednávka - učebné pomôcky s DPH 24.08.2018 Gajdoš Gabriel-Reprezent Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 24.08.2018
Zmluva 7/2018 Dodatok č. DBK/18/06/1944 - virtuálna knižnica s DPH 20.08.2018 KOMENSKÝ s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 20.08.2018
Faktúra DF2018/103 telefón 8,09 s DPH 10.08.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/102 mobil 35,15 s DPH 09.08.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 11.09.2018
Faktúra DF2018/101 revízia kotolne 141,60 s DPH 07.08.2018 OMERS družstvo výroby a služieb 11.09.2018
Faktúra DF2018/100 telefón 29,38 s DPH 03.08.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/98 plyn 773,00 s DPH 02.08.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/99 výkon ZO 08 39,60 s DPH 02.08.2018 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/97 BOZP júl 23,90 s DPH 02.08.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 11.09.2018
Faktúra DF2018/96 el. energia 251,00 s DPH 01.08.2018 SSE a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/95 OP a OS BZ - bleskozvody budovy 200,00 s DPH 22.07.2018 Marian Lieskovský 11.09.2018
Faktúra DF2018/94 strava jún 208,38 s DPH 17.07.2018 Obecny urad 11.09.2018
Faktúra DF2018/92 tlačivá 88,56 s DPH 16.07.2018 ŠEVT , a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/93 mobil 9,06 s DPH 16.07.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/91 prepravava výlet 156,00 s DPH 16.07.2018 DORTRANS-Peter Dorinec 11.09.2018
Faktúra DF2018/90 telefón 29,00 s DPH 12.07.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/89 PDO II.Q 2018 47,40 s DPH 12.07.2018 T + T a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/88 telefon 26,89 s DPH 12.07.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/87 PZS 1.4.2018-30.06.2018 58,00 s DPH 11.07.2018 Mgr. Jozef Kardoš 11.09.2018
Faktúra DF2018/84 plyn 773,00 s DPH 02.07.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/85 el. energia 251,00 s DPH 02.07.2018 SSE a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/86 výkon ZO 07 39,60 s DPH 02.07.2018 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. 11.09.2018
Objednávka 12/2018 prehliadka plynového zariadenia v ZŠ 588,00 s DPH 28.06.2018 Šamaj Miroslav servis ply Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 28.06.2018
Faktúra DF2018/83 voda 30.11.2017-27.02.2018 77,15 s DPH 28.06.2018 Pov.vodárenská spol.,a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/82 arciačvné krabce 33,52 s DPH 25.06.2018 KAPRALČÍK PAVOL 11.09.2018
Faktúra DF2018/81 archivácia 390,00 s DPH 25.06.2018 KAPRALČÍK PAVOL 11.09.2018
Faktúra DF2018/80 BOZP jún 23,90 s DPH 25.06.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 11.09.2018
Faktúra DF2018/79 revízia pož. hydrantov 139,66 s DPH 24.06.2018 SlovFire, s.r.o. 11.09.2018
Objednávka 15/2018 Revízia a kontrola s DPH 22.06.2018 p. Lieskovský, revízny technik Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 22.06.2018
Objednávka 14/2019 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s DPH 22.06.2018 p. Lieskovský, revízny technik Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 22.06.2018
Objednávka 13/2018 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s DPH 22.06.2018 p .Lieskovský, revízny technik Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 22.06.2018
Objednávka 11/2018 Objednávka - nábytok s DPH 20.06.2018 ALEX KOVOV7 A ŠKOLSKÝ NÁBYTOK, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 20.06.2018
Faktúra DF2018/78 školský nábytok, stoličky, stoly 1 026,00 s DPH 20.06.2018 ALEX kovový a škol.nábytok 11.09.2018
Faktúra DF2018/77 mapy 259,60 s DPH 18.06.2018 Publicom s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/76 fekál 112,80 s DPH 16.06.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/75 strava Lešná 47,50 s DPH 16.06.2018 Obecny urad 11.09.2018
Faktúra DF2018/74 strava máj 212,52 s DPH 16.06.2018 Obecny urad 11.09.2018
Faktúra DF2018/73 el. energia 251,00 s DPH 15.06.2018 SSE a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/72 popl. Zelená škola 2018/2019 52,30 s DPH 14.06.2018 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 11.09.2018
Zmluva 13/2018 12.6.2018 s DPH 12.06.2018 Zdravo a Chutne.com, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 12.06.2018
Zmluva 112018 12.06.2018 s DPH 12.06.2018 Zdravo a Chutne.com, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 12.06.2018
Faktúra DF2018/69 telefón 46,36 s DPH 12.06.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/70 telefón 8,09 s DPH 12.06.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2090/71 voda 28.2.2018-30.5.2018 98,18 s DPH 12.06.2018 Pov.vodárenská spol.,a.s. 11.09.2018
Zmluva 12/2018 12.06.2018 s DPH 12.06.2018 Zdravo a Chutne.com, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 12.06.2018
Objednávka 10/2018 Skartovač 96,60 s DPH 07.06.2018 Alza,cz a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 07.06.2018
Faktúra DF2018/68 poistenie Generali 15.6.2018-14.6.2019 285,00 s DPH 05.06.2018 Generali poisťovňa, a.s. 11.09.2018
Objednávka 9/2018 Objednávka - učebné pomôcky s DPH 04.06.2018 PUBLICOM s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 04.06.2018
Faktúra DF2018/67 aSc agenda 349,00 s DPH 03.06.2018 ASC Applied Software 11.09.2018
Faktúra DF2018/66 Výkon zodpov. osoby 06 39,60 s DPH 02.06.2018 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/64 telefón 29,00 s DPH 02.06.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/65 plyn 773,00 s DPH 02.06.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/63 BOZP 05/2018 23,90 s DPH 01.06.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 11.09.2018
Objednávka 8/2018 Objednávka - autobus s DPH 30.05.2018 DORTRANS, Peter Dorinec Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 30.05.2018
Faktúra DF2018/62 občerstvenie lit. súťaž D.T. 149,00 s DPH 29.05.2018 Kargonet, s.r.o. 11.09.2018
Zmluva 14/2018 Zmluva aSc agenda s DPH 24.05.2018 aSc - Applied Software Consultants s.ro. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 24.05.2018
Zmluva 10/2018 21.05.2018 s DPH 21.05.2018 APX, k.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 21.05.2018
Objednávka 7/2018 Objednávka - občerstvenie s DPH 19.05.2018 p. Alica Tamašiová Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 19.05.2018
Faktúra DF2018/61 školenie poskytovania prvej pomoci 149,00 s DPH 18.05.2018 Mgr. Jozef Kardoš 11.09.2018
Faktúra DF2018/60 mobil 9,00 s DPH 17.05.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/59 fekál 112,80 s DPH 14.05.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/58 strava apríl 176,64 s DPH 14.05.2018 Obecny urad 11.09.2018
Faktúra DF2018/57 mobil 63,48 s DPH 09.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 11.09.2018
Faktúra DF2018/56 telefón 29,00 s DPH 04.05.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Zmluva 6/2018 Dodatok č.1 k licenčnej zmluve MADE s DPH 04.05.2018 MADE spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 04.05.2018
Faktúra DF2018/54 BOZP 04/2018 23,90 s DPH 03.05.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 11.09.2018
Faktúra DF2018/55 plyn 773,00 s DPH 03.05.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/51 Písanie pre 1. ročník - súbor predpisových zošitov 87,78 s DPH 02.05.2018 AITEC, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/52 výkon zodpovednej osoby 05/2018 39,60 s DPH 02.05.2018 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/53 el. energia 251,00 s DPH 02.05.2018 SSE a.s. 11.09.2018
Objednávka 6/2018 Objednávka - učebné pomôcky 49,50 s DPH 25.04.2018 Internet Mall Slovakia, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 25.04.2018
Faktúra DF2018/50 tonery, napájací zdroj, servis 497,00 s DPH 20.04.2018 Miroslav Kortman MK 11.09.2018
Faktúra DF2018/49 strava marec 209,76 s DPH 19.04.2018 Obecny urad 11.09.2018
Faktúra DF2018/47 lopta kin-ball, kompresor na fúkanie veľkých lôpt 240,00 s DPH 19.04.2018 Republikové koordinačné centrum 11.09.2018
Faktúra DF2018/48 lekárničky 3 ks 49,50 s DPH 19.04.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/46 školenie mzdy 40,00 s DPH 17.04.2018 JUDr. Bedlovičová Danica 11.09.2018
Faktúra DF2018/45 mobil 9,22 s DPH 12.04.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/41 mobil 21,56 s DPH 11.04.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 11.09.2018
Faktúra DF2018/43 Predplatné Naša škola 2018/2019 15,00 s DPH 11.04.2018 Pamiko s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/44 vývoz odpadu I.Q 2018 55,36 s DPH 11.04.2018 T + T a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/42 telefon 29,36 s DPH 11.04.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/40 verejná správa-ročný prístup 1.5.2018-30.4.2019 96,00 s DPH 06.04.2018 Poradca s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/37 fekál 112,80 s DPH 04.04.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/38 plyn 773,00 s DPH 04.04.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/35 elektrická energia 251,00 s DPH 04.04.2018 SSE a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/36 výkon zodpovednej osoby 04/2018 39,60 s DPH 04.04.2018 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/39 BOZP 03 23,90 s DPH 04.04.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 11.09.2018
Faktúra DF2018/34 Projekt Deutsch AB 25,69 s DPH 26.03.2018 Ľubomír Šúth - Litera 11.09.2018
Faktúra DF2018/33 mobil 13,03 s DPH 19.03.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/30 knihy do knižnice a na dejepis 207,80 s DPH 16.03.2018 Tibor Voros 11.09.2018
Faktúra DF2018/31 kancel., čistiace, kancelársky papier 138,77 s DPH 15.03.2018 UNIMAT, Ing. Jalč 11.09.2018
Faktúra DF2018/32 strava február 109,02 s DPH 15.03.2018 Obecny urad 11.09.2018
Faktúra DF2018/29 revízia komína 48,65 s DPH 14.03.2018 Integra s.r.o. 11.09.2018
Zmluva 4/2018 Licenčná zmluva VEMA s DPH 13.03.2018 VEMA spol. s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 13.03.2018
Zmluva 5/2018 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby s DPH 13.03.2018 Mgr. Jozef Kardoš Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 13.03.2018
Faktúra DF2018/28 telefón 29,00 s DPH 08.03.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/27 fekál 112,80 s DPH 08.03.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/26 mobil 20,95 s DPH 08.03.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 11.09.2018
Objednávka 5/2018 Objednávka - učebné pomôcky 207,80 s DPH 07.03.2018 FONI Book, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 07.03.2018
Faktúra DF2018/25 BOZP 02/2018 23,90 s DPH 05.03.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 11.09.2018
Faktúra DF2018/24 kancelárske, čistiace prostriedky 129,94 s DPH 02.03.2018 UNIMAT, Ing. Jalč 11.09.2018
Faktúra DF2018/22 výkon zodpovednej osoby 03/2018 39,60 s DPH 02.03.2018 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/23 plyn 773,00 s DPH 02.03.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/20 lyžiarsky kurz 3 450,00 s DPH 01.03.2018 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/21 elektrická energia 251,00 s DPH 01.03.2018 SSE a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/19 strava január 176,64 s DPH 28.02.2018 Obecny urad 11.09.2018
Faktúra DF2018/18 služby VEMA 02/18-01/19 267,96 s DPH 26.02.2018 VEMA spol. s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/16 montáž interaktívnej tabule a projektora 484,10 s DPH 23.02.2018 Miroslav Kortman MK 11.09.2018
Faktúra DF2018/17 školenie účtovníctvo 39,00 s DPH 23.02.2018 Region.vzdeláv.centrum MT 11.09.2018
Faktúra DF2018/14 el. energia 251,00 s DPH 20.02.2018 SSE a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/15 mobil 10,19 s DPH 20.02.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Zmluva 3/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 19.02.2018 Osobný údaj.sk, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 19.02.2018
Faktúra DF2018/13 Dodatková tabuľa /značka zákaz vjazdu/ 180,36 s DPH 14.02.2018 SATES, a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/12 mobil 37,63 s DPH 12.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o., 11.09.2018
Objednávka 3/2018 Objednávka softvérových služieb s DPH 08.02.2018 ŠEVT a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 08.02.2018
Objednávka 4/2018 Objednávka - učebné pomôcky s DPH 08.02.2018 PUBLICOM s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 08.02.2018
Zmluva 1/2018 Rámcová kúpna zmluva ŠEVT s DPH 08.02.2018 ŠEVT , a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 08.02.2018
Faktúra DF2018/11 telefon 29,51 s DPH 06.02.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/10 Balík Préium 399,00 s DPH 06.02.2018 Publicom s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2018/9 plyn 773,00 s DPH 05.02.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/8 časopis ŠKOLA 2018 25,00 s DPH 02.02.2018 JurisDAT-M.Medlen 11.09.2018
Faktúra DF2018/7 BOZP 01/2018 23,90 s DPH 02.02.2018 Ing. Iva Kostková IKOS 11.09.2018
Zmluva 2/2018 Zmluva -organizovanie lyžiarskych kurzov s DPH 02.02.2018 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 02.02.2018
Faktúra DF2018/6 fekál 112,80 s DPH 26.01.2018 Dopravné služby PB s.r.o. 11.09.2018
Objednávka 2/2018 Základný výcvik lyžovania pre deti s DPH 23.01.2018 FATRA SKI SCHOOL, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 23.01.2018
Objednávka 1/2018 Dopravná značka a montáž s DPH 22.01.2018 SATES, a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 22.01.2018
Faktúra DF2018/5 plyn 773,00 s DPH 18.01.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/4 nedoplatok el energie za rok 2017 130,84 s DPH 17.01.2018 SSE a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/3 mobil 8,46 s DPH 17.01.2018 Slovak Telecom a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/2 nedoplatok plynu za rok 2017 919,03 s DPH 17.01.2018 SPP SP Bratislava a.s. 11.09.2018
Faktúra DF2018/1 Systémová podpora rok 2018 118,00 s DPH 04.01.2018 MADE spol. s.r.o. 11.09.2018
Faktúra DF2017/196 mobil 25,69 s DPH 31.12.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 05.02.2018
Faktúra DF2017/197 telefón 29,28 s DPH 31.12.2017 Slovak Telecom a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/198 PDO 9-12/2017 71,06 s DPH 31.12.2017 T + T a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/194 oprava bezpečn.systému 35,64 s DPH 28.12.2017 ANAREA, s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/195 fekál 112,80 s DPH 28.12.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/193 interaktívna tabuľa 1 315,90 s DPH 28.12.2017 Miroslav Kortman MK 05.02.2018
Faktúra DF2017/192 strava december 143,52 s DPH 22.12.2017 Obecny urad 05.02.2018
Faktúra DF2017/191 elektroinštalačné práce - rozvádzač a montáž 446,64 s DPH 20.12.2017 IMAO electric, s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/189 strava november 198,72 s DPH 18.12.2017 Obecny urad 05.02.2018
Faktúra DF2017/190 mobil 7,79 s DPH 18.12.2017 Slovak Telecom a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/188 voda 31.8.2017-29.11.2017 222,10 s DPH 14.12.2017 Pov.vodárenská spol.,a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/187 mobil 23,76 s DPH 12.12.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 05.02.2018
Faktúra DF2017/185 BOZP 12/2017 23,90 s DPH 11.12.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 05.02.2018
Faktúra DF2017/184 e-Tlačivá 2017/2018 132,00 s DPH 11.12.2017 ŠEVT , a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/186 Zbierky úloh z matematiky 36,00 s DPH 11.12.2017 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/183 telefón 32,62 s DPH 06.12.2017 Slovak Telecom a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/182 el. energia 228,00 s DPH 06.12.2017 SSE a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/181 BOZP, PZS 11/2017 33,50 s DPH 05.12.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 05.02.2018
Faktúra DF2017/180 plyn 702,00 s DPH 04.12.2017 SPP SP Bratislava a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/179 fekál 169,20 s DPH 04.12.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/178 Vychovávateľ 2/2018-10/2018 15,00 s DPH 30.11.2017 Slovenská pošta a.s. 05.02.2018
Zmluva 7/2017 Zrušenie zmluvy o poskytovaní PZS s DPH 30.11.2017 Ing. Iva Kostková IKOS Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 30.11.2017
Faktúra DF2017/177 gymnastický koberec 457,10 s DPH 29.11.2017 Ehrenberger Vít 05.02.2018
Faktúra DF2017/176 florbalový set 363,00 s DPH 28.11.2017 SPORTIKA SK s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/174 tabuľa ŠKD 61,88 s DPH 24.11.2017 OLYMP Šmrhola Jozef 05.02.2018
Faktúra DF2017/175 Noviny My - obzor 195,49 s DPH 24.11.2017 PETIT PRESS 05.02.2018
Faktúra DF2017/173 mapy SJ, dielňa, kabinet 1-4 259,60 s DPH 23.11.2017 Publicom s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/172 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 20.11.2017 RVC Trenčín 05.02.2018
Faktúra DF2017/171 mobil 9,65 s DPH 16.11.2017 Slovak Telecom a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/170 strava 10/2017 187,68 s DPH 14.11.2017 Obecny urad 05.02.2018
Faktúra DF2017/169 Virtuálna knižnica na rok 2018 119,52 s DPH 13.11.2017 KOMENSKÝ s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/168 tonery, servis výpočt. techniky 878,00 s DPH 13.11.2017 Miroslav Kortman MK 05.02.2018
Faktúra DF2017/167 mobil 35,96 s DPH 09.11.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 05.02.2018
Faktúra DF2017/166 preskrutkovanie strechy 1 980,00 s DPH 08.11.2017 KROCH s.r.o. 05.02.2018
Faktúra DF2017/165 telefón 31,61 s DPH 08.11.2017 Slovak Telecom a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/164 BOZP, PZS 10/2017 33,50 s DPH 06.11.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 05.02.2018
Faktúra DF2017/162 plyn 702,00 s DPH 06.11.2017 SPP SP Bratislava a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/163 tonery 376,00 s DPH 06.11.2017 Miroslav Kortman MK 05.02.2018
Faktúra DF2017/161 el. energia 228,00 s DPH 02.11.2017 SSE a.s. 05.02.2018
Faktúra DF2017/160 školenie-rozpočtovníctvo 35,00 s DPH 02.11.2017 KANTORKA, n.o., 05.02.2018
Faktúra DF2017/158 Študentské stoly a stoličky do učebne 504,00 s DPH 24.10.2017 ALEX kovový a škol.nábytok 24.10.2017
Faktúra DF2017/157 Testovanie 9, metodika k fyzike 19,70 s DPH 23.10.2017 RAABE 24.10.2017
Faktúra DF2017/156 DUO 2018 74,00 s DPH 23.10.2017 Poradca s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/154 oprava vodovodného potrubia 285,84 s DPH 20.10.2017 Marián Jašík 24.10.2017
Faktúra DF2017/155 strava september 204,24 s DPH 20.10.2017 Obecny urad 24.10.2017
Faktúra DF2017/153 fekál 112,80 s DPH 18.10.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/152 mobil 7,88 s DPH 16.10.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/151 Divy Slovenska 101,24 s DPH 13.10.2017 Jana Tomášková JT 24.10.2017
Faktúra DF2017/150 lopty TV 201,68 s DPH 13.10.2017 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/149 audit za rok 2016 300,00 s DPH 12.10.2017 APX, k.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/148 mobil 35,21 s DPH 10.10.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 24.10.2017
Faktúra DF2017/145 BOZP, PZS 09/2017 33,50 s DPH 09.10.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 24.10.2017
Faktúra DF2017/146 telefón 29,00 s DPH 09.10.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/147 tonery, údržba počítačov, servis 1 161,00 s DPH 09.10.2017 Miroslav Kortman MK 24.10.2017
Faktúra DF2017/143 el. energia 228,00 s DPH 03.10.2017 SSE a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/144 plyn 702,00 s DPH 03.10.2017 SPP SP Bratislava a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/142 školenie Mihál 72,00 s DPH 27.09.2017 RELIA spol. s ručením obmedzeným 24.10.2017
Faktúra DF2017/141 fekál 169,20 s DPH 25.09.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/140 Family and Friends 5 ks 49,50 s DPH 21.09.2017 Richard Šrobár - Littera 24.10.2017
Faktúra DF2017/139 voda 31.5.2017-30.8.2017 58,45 s DPH 18.09.2017 Pov.vodárenská spol.,a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/138 mobil 7,99 s DPH 18.09.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/137 Slovenský jazyk /súbor kariet/ 48,00 s DPH 18.09.2017 Martinus.sk, s.r.o. 24.10.2017
Zmluva 5/2017 Zmluva o výkone auditu 300,00 s DPH 14.09.2017 30.8.2017 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 14.09.2017
Faktúra DF2017/136 Projekt Deutsch 1 AB 28,64 s DPH 12.09.2017 Oxico Ing.Ján Strapec 24.10.2017
Faktúra DF2017/135 mobil 25,74 s DPH 12.09.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 24.10.2017
Faktúra DF2017/134 vysokotlakový čistič na dlažbu 189,75 s DPH 11.09.2017 Alza.cz 24.10.2017
Faktúra DF2017/133 Prvouka 2 76,00 s DPH 08.09.2017 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/131 BOZP, PZS august 33,50 s DPH 06.09.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 24.10.2017
Faktúra DF2017/132 notebooky 10ks 10,00 s DPH 06.09.2017 Continental Matador Truck Tires s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/130 telefón 32,20 s DPH 06.09.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/129 plyn 702,00 s DPH 04.09.2017 SPP SP Bratislava a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/128 el. energia 228,00 s DPH 04.09.2017 SSE a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/127 balóny, pastelky, model. hmota ŠKD 21,08 s DPH 04.09.2017 UNIMAT, Ing. Jalč 24.10.2017
Faktúra DF2017/126 kancel. potreby a všeob. mater. 50,99 s DPH 04.09.2017 UNIMAT, Ing. Jalč 24.10.2017
Faktúra DF2017/125 First Friends 2 CB 98,50 s DPH 30.08.2017 Richard Šrobár - Littera 24.10.2017
Faktúra DF2017/124 strava júl 9,66 s DPH 23.08.2017 Obecny urad 24.10.2017
Zmluva 6/2017 Kúpna zmluva 10,00 s DPH 22.08.2017 22.8.2017 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra DF2017/123 revízia kotolne 141,60 s DPH 15.08.2017 OMERS družstvo výroby a služieb 24.10.2017
Faktúra DF2017/122 mobil 8,09 s DPH 09.08.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/121 mobil 34,82 s DPH 04.08.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 24.10.2017
Faktúra DF2017/120 telefón 29,00 s DPH 03.08.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/119 plyn 702,00 s DPH 03.08.2017 SPP SP Bratislava a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/118 BOZP, PZS O7/2017 33,50 s DPH 03.08.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 24.10.2017
Faktúra DF2017/117 el. energia 228,00 s DPH 01.08.2017 SSE a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/116 vývoz stavebného odpadu 43,80 s DPH 28.07.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/115 vývoz stavebného odpadu 87,60 s DPH 25.07.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/114 revízia požiarnych hydrantov 64,16 s DPH 24.07.2017 SlovFire, s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/113 strava jún 249,78 s DPH 18.07.2017 Obecny urad 24.10.2017
Faktúra DF2017/112 mobil 7,79 s DPH 12.07.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/111 tlačivá 97,92 s DPH 11.07.2017 ŠEVT , a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/110 mobil 28,33 s DPH 10.07.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/109 PDO II. Q 47,34 s DPH 08.07.2017 T + T a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/108 preprava Lešná 250,00 s DPH 07.07.2017 DORTRANS-Peter Dorinec 24.10.2017
Faktúra DF2017/107 telefon 30,91 s DPH 07.07.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/104 fekál 225,60 s DPH 03.07.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/106 BOZP, PZS jún 33,50 s DPH 03.07.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 24.10.2017
Faktúra DF2017/103 plyn 702,00 s DPH 03.07.2017 SPP SP Bratislava a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/102 Registračný poplatok Zel. škola 61,00 s DPH 03.07.2017 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 24.10.2017
Faktúra DF2017/101 diava pasta na parkety 67,92 s DPH 03.07.2017 UNIMAT, Ing. Jalč 24.10.2017
Faktúra DF2017/105 Naša škola 15,00 s DPH 03.07.2017 Pamiko s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/100 el. energia 228,00 s DPH 03.07.2017 SSE a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/99 CD - pomocník SJ 9,90 s DPH 26.06.2017 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 24.10.2017
Faktúra DF2017/98 CD - pomocník SJ 39,60 s DPH 26.06.2017 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 24.10.2017
Faktúra DF2017/97 počítače PC učebňa, tonery, servis 2 874,00 s DPH 23.06.2017 Miroslav Kortman MK 24.10.2017
Faktúra DF2017/96 strava máj 224,94 s DPH 20.06.2017 Obecny urad 24.10.2017
Faktúra DF2017/95 kancelárske kreslá 244,50 s DPH 19.06.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/94 rádiomagnetofón 60,80 s DPH 16.06.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/92 mobil 7,79 s DPH 15.06.2017 Slovak Telecom a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/93 preprava -škola v prírode 79,20 s DPH 15.06.2017 DORTRANS-Peter Dorinec 24.10.2017
Faktúra DF2017/91 fekál 169,20 s DPH 12.06.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 24.10.2017
Faktúra DF2017/90 voda 28.2.2017-30.5.2017 80,65 s DPH 12.06.2017 Pov.vodárenská spol.,a.s. 24.10.2017
Faktúra DF2017/89 telefón 29,00 s DPH 08.06.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/88 ŠKD hračky 129,90 s DPH 07.06.2017 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/87 aSc Agenda komplet od 7.6.2017-7.6.2018 349,00 s DPH 07.06.2017 ASC Applied Software 09.06.2017
Faktúra DF2017/86 mobil 2,88 s DPH 07.06.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 09.06.2017
Faktúra DF2017/85 Dejepisné atlasy 80,00 s DPH 07.06.2017 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 09.06.2017
Objednávka 20/2017 učebné pomôcky s DPH 06.06.2017 E- shop OPI Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 06.06.2017
Faktúra DF2017/84 BOZP,PZS máj 2017 33,50 s DPH 05.06.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2017/83 plyn jún 702,00 s DPH 02.06.2017 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Objednávka 18/2017 dejepisný atlas s DPH 02.06.2017 MAPA Slovakia Trade, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 02.06.2017
Faktúra DF2017/82 el. energia 228,00 s DPH 01.06.2017 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/81 Sférické kino 365,00 s DPH 31.05.2017 MB "Sferinas kinas" 09.06.2017
Objednávka 15/2017 beseda s DPH 30.05.2017 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 30.05.2017
Faktúra DF2017/80 Občerstvenie lit. súťaž D. Tatarku 241,00 s DPH 29.05.2017 JANECH Jozef -čarov.záhr. 09.06.2017
Faktúra DF2017/79 Projekt Deutsch 85,76 s DPH 26.05.2017 Oxico Ing.Ján Strapec 09.06.2017
Zmluva 8/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb T-com s DPH 23.05.2017 Slovak Telecom a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.05.2017
Faktúra DF2017/78 pobyt v škole v prírode 2 134,00 s DPH 22.05.2017 Fantázia dp,. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/77 mapy SJ, ON, kabin. 1.-4. 449,40 s DPH 18.05.2017 Publicom s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/76 fotorámiky 39,38 s DPH 18.05.2017 TAIMP - Ing. František Tabaček 09.06.2017
Objednávka 17/2017 učebnice nemeckého jazyka s DPH 17.05.2017 OXICO Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 17.05.2017
Faktúra DF2017/72 Prednáška pre žiakov ZŠ 97,00 s DPH 15.05.2017 MP Education, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/73 strava apríl 2017 209,76 s DPH 15.05.2017 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2017/74 mobil 7,79 s DPH 15.05.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/75 tlačivá 71,20 s DPH 15.05.2017 ŠEVT , a.s. 09.06.2017
Objednávka 16/2017 catering s DPH 15.05.2017 Ľubomíra ČIčútová Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 15.04.2021
Faktúra DF2017/71 fekál 112,80 s DPH 12.05.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/70 poistenie PROFI 15.6.2017-14.6.2018 285,00 s DPH 12.05.2017 Generali poisťovňa, a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/69 telefon 29,09 s DPH 10.05.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/68 kancelárske potreby ŠKD 63,39 s DPH 10.05.2017 UNIMAT, Ing. Jalč 09.06.2017
Faktúra DF2017/67 mobil 43,27 s DPH 10.05.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 09.06.2017
Faktúra DF2017/65 BOZP, PZS 04/2017 33,50 s DPH 04.05.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2017/66 CD relácie o D. Tatarkovi 76,08 s DPH 04.05.2017 Rozhlas a televízia Slovenska 09.06.2017
Faktúra DF2017/64 Obzor 162,52 s DPH 04.05.2017 PETIT PRESS 09.06.2017
Faktúra DF2017/63 plyn 702,00 s DPH 04.05.2017 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Zmluva 4/2017 Zmluva Škola v prírode s DPH 03.05.2017 3.5.2017 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 03.05.2017
Faktúra DF2017/62 atlasy, pracovné zošity 152,30 s DPH 03.05.2017 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/61 el. energia 228,00 s DPH 03.05.2017 SSE a.s. 09.06.2017
Objednávka 11/2017 prepis zvukových nahrávok s DPH 28.04.2017 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 28.04.2017
Objednávka 12/2017 učebné pomôcky s DPH 26.04.2017 PUBLICOM s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 26.04.2017
Objednávka 13/2017 učebné pomôcky 29,30 s DPH 26.04.2017 Mountfield SK, s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 26.04.2017
Faktúra DF2017/60 fekál 169,20 s DPH 20.04.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/59 piesok detské ihrisko 23,00 s DPH 20.04.2017 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2017/58 fotoaparát, kompresor 479,90 s DPH 18.04.2017 NAY ELEKTRODOM 09.06.2017
Faktúra DF2017/57 strava marec 2017 252,54 s DPH 18.04.2017 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2017/56 prednáška ochrana prírody 50,00 s DPH 18.04.2017 Štátna ochrana prírody SR 09.06.2017
Faktúra DF2017/55 mobil 8,09 s DPH 18.04.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Objednávka 10/2017 smetná nádoba 118,10 s DPH 12.04.2017 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 12.04.2017
Objednávka 8/2017 fotoaparát 399,00 s DPH 11.04.2017 NAY - Elektrodom 11.04.2017
Objednávka 9/2017 kompresor 80,90 s DPH 11.04.2017 NAY - Elektrodom 11.04.2017
Faktúra DF2017/53 mobil 41,65 s DPH 11.04.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 09.06.2017
Faktúra DF2017/54 vývoz PDO I.Q 2017 55,29 s DPH 11.04.2017 T + T a.s. 09.06.2017
Objednávka 9/2017 kompresor 80,90 s DPH 11.04.2017 NAY - Elektrodom 11.04.2017
Faktúra DF2017/52 nedolplatok voda 1.1.-3.1.2017 0,11 s DPH 06.04.2017 Pov.vodárenská spol.,a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/51 telefón 34,81 s DPH 06.04.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/50 plyn 702,00 s DPH 06.04.2017 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/49 Verejná správa prístup 96,00 s DPH 04.04.2017 Poradca s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/48 BOZP, PZS 03/2017 33,50 s DPH 04.04.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2017/47 Konzultácie 27,00 s DPH 04.04.2017 VEMA spol. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/46 el. en. 228,00 s DPH 04.04.2017 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/44 Knihy Tradície na Slovensku 49,50 s DPH 30.03.2017 MS Books, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/45 revízia komína 48,65 s DPH 30.03.2017 Integra s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/43 práce s montážnou plošinou 90,00 s DPH 28.03.2017 Jozef Ďurec - Elektro 09.06.2017
Faktúra DF2017/42 dobropis strava -144,55 s DPH 24.03.2017 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2017/41 preprava žiakov P.-D.-Podolie 55,00 s DPH 24.03.2017 DORTRANS-Peter Dorinec 09.06.2017
Objednávka 6/2017 doprava s DPH 23.03.2017 Peter Dorinec Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 23.03.2017
Objednávka 5/2017 učebné pomôcky s DPH 23.03.2017 Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 23.03.2017
Objednávka 7/2017 zrezanie stromu s DPH 23.03.2017 Elektro 23.03.2017
Zmluva 3/2017 Licenčná zmluva VEMA k ZP Dôvera s DPH 22.03.2017 22.3.2017 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 22.03.2017
Faktúra DF2017/40 Komunikácia so ZP Dôvera KZP r. 2017 21,60 s DPH 22.03.2017 VEMA spol. s.r.o. 09.06.2017
Objednávka 4/2017 ekovýchovný program s DPH 22.03.2017 CHKO Strážovské vrchy Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 22.03.2017
Faktúra DF2017/39 fekál 169,20 s DPH 20.03.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/38 mobil 7,79 s DPH 15.03.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/37 strava 02/2017 211,14 s DPH 14.03.2017 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2017/36 voda 4.1.2017-27.2.2017 42,08 s DPH 13.03.2017 Pov.vodárenská spol.,a.s. 09.06.2017
Objednávka 3/2017 doprava s DPH 10.03.2017 Peter Dorinec Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 10.03.2017
Faktúra DF2017/34 mobil 26,68 s DPH 10.03.2017 O2 Slovakia, s.r.o., 09.06.2017
Faktúra DF2017/35 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 10.03.2017 RVC Trenčín 09.06.2017
Faktúra DF2017/33 počítač, notebook, tonery, servis 1 568,00 s DPH 10.03.2017 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Faktúra DF2017/32 telefón 29,21 s DPH 08.03.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/31 kancelárske a čistiace potreby 49,16 s DPH 07.03.2017 UNIMAT, Ing. Jalč 09.06.2017
Faktúra DF2017/28 vzdelávanie KIN BALL 30,00 s DPH 06.03.2017 Republikové koordinačné centrum 09.06.2017
Faktúra DF2017/27 el. en. 228,00 s DPH 06.03.2017 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/26 plyn 702,00 s DPH 06.03.2017 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/29 BOZP, PZS 02/2017 33,50 s DPH 06.03.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2017/30 knihy-pschologia, klíma školy... 48,50 s DPH 06.03.2017 Martinus.sk, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/25 Sponzorské - výzdoba školy 59,26 s DPH 27.02.2017 Ing. Martina Švehlová Juríková-EXTRAS 09.06.2017
Faktúra DF2017/24 knižný systém CLAVIUS 145,92 s DPH 27.02.2017 MS - SOFT, s.r.o. 09.06.2017
Zmluva 2/2017 Licenčná zmluva VEMA s DPH 21.02.2017 21.2.2017 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 21.02.2017
Faktúra DF2017/23 vzdelávanie KIN BALL-školenie 20,00 s DPH 20.02.2017 Republikové koordinačné centrum 09.06.2017
Faktúra DF2017/22 strava január 190,44 s DPH 20.02.2017 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2017/21 knihy-zákonník práce, odvody 19,80 s DPH 17.02.2017 RELIA spol. s ručením obmedzeným 09.06.2017
Faktúra DF2017/20 časopis - Slávik 2017 2,50 s DPH 17.02.2017 ARES spol. s r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/19 telefon 9,34 s DPH 17.02.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Objednávka 1/2017 učebné pomôcky 399,00 s DPH 16.02.2017 PUBLICOM s. r. o. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 16.02.2017
Faktúra DF2017/18 fekál 169,20 s DPH 10.02.2017 Dopravné služby PB s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/16 el. en 463,00 s DPH 08.02.2017 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/17 mobil 19,90 s DPH 08.02.2017 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2017/14 telefon 37,24 s DPH 08.02.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/15 nedoplatok el. en. 01.01.2016-31.12.2016 258,86 s DPH 08.02.2017 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/11 služby VEMA 02/2017-01/2018 190,56 s DPH 06.02.2017 VEMA spol. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/12 BOZP, PZS 01/2017 33,50 s DPH 06.02.2017 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2017/13 plyn 02/2017 702,00 s DPH 06.02.2017 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/10 strelivo a terče na vzduchovú streľbu 50,00 s DPH 01.02.2017 Tibor Štefánik 09.06.2017
Zmluva 1/2017 Darovacia zmluva od KCVČ 777,60 s DPH 23.01.2017 27.1.2017 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 27.01.2017
Faktúra DF2017/8 časopis ŠKOLA 25,00 s DPH 23.01.2017 JurisDAT-M.Medlen 09.06.2017
Faktúra DF2017/9 voda 30.11.2016 - 3.1.2017 25,61 s DPH 23.01.2017 Považské osvetové stredisko 09.06.2017
Faktúra DF2017/5 balík Prémium 399,00 s DPH 19.01.2017 Publicom s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2017/6 plyn 01/2017 702,00 s DPH 19.01.2017 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/7 preplatok plynu od 01.10.2016-31.12.2016 2016 -559,94 s DPH 19.01.2017 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/4 telefon 7,79 s DPH 12.01.2017 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2017/3 školenie EŠ 66,00 s DPH 12.01.2017 RELIA spol. s ručením obmedzeným 09.06.2017
Faktúra 20170271 Systémová podpora URBIS 118,00 s DPH U1140/2013 09.01.2017 MADE spol. s.r.o. ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 09.01.2017 11.01.2017
Faktúra DF2017/2 aSc agenda 2017 129,00 s DPH 09.01.2017 ASC Applied Software 09.06.2017
Faktúra DF2017/1 systémová podpo URBIS 2017 118,00 s DPH 09.01.2017 MADE spol. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/179 telefon 12/2016 29,70 s DPH 31.12.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/180 vývoz PDO 9.-12.2016 63,14 s DPH 31.12.2016 T + T a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/178 interaktívna tabuľa, počítač, notebooky 3 176,00 s DPH 31.12.2016 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Faktúra DF2016/177 fekál 112,80 s DPH 27.12.2016 Dopravné služby PB s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/176 strava december 2016 167,64 s DPH 22.12.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/175 tonery 322,00 s DPH 22.12.2016 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Faktúra DF2016/174 premazanie škálových kohútov 31,20 s DPH 20.12.2016 Šamaj Miroslav servis ply 09.06.2017
Faktúra DF2016/173 eTlačivá 132,00 s DPH 20.12.2016 ŠEVT , a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/172 dielenská skriňa 301,20 s DPH 19.12.2016 B2Bpartner s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/171 strava november 237,49 s DPH 16.12.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/170 mobil 11,54 s DPH 15.12.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/169 voda 31.8.2016-29.11.2016 93,52 s DPH 12.12.2016 Pov.vodárenská spol.,a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/168 telefon 29,12 s DPH 09.12.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/167 služby Vema 27,00 s DPH 09.12.2016 VEMA spol. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/166 plyn december 1 075,00 s DPH 05.12.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/165 elektrická energia 232,00 s DPH 01.12.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/164 Oprava dverí 60,00 s DPH 01.12.2016 Kľúčová služba Žilina, Jaroslav Hradňanský 09.06.2017
Faktúra DF2016/162 BOZP, PZS 33,50 s DPH 30.11.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/161 slúchadlá, svietidlá, predlžovačky 322,40 s DPH 30.11.2016 PIRA PARTNERS, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/163 BOZP, PZS 12/2016 33,50 s DPH 30.11.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/160 fekal 112,80 s DPH 23.11.2016 Dopravné služby PB s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/159 Vychovávatel 15,00 s DPH 23.11.2016 Slovenská pošta a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/158 metody vyučovania 46,51 s DPH 15.11.2016 Martinus.sk, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/157 DUO 2017 72,00 s DPH 14.11.2016 Poradca s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/156 virt.knižnica 2017 119,52 s DPH 14.11.2016 KOMENSKÝ s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/155 telefon 7,79 s DPH 14.11.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/154 kaučukové duše 36,00 s DPH 14.11.2016 AUREL BITTER Mgr. 09.06.2017
Faktúra DF2016/152 školenie elekt.schránky 82,00 s DPH 14.11.2016 GARAND s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/153 strava okt. 229,87 s DPH 10.11.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/150 telefon 38,96 s DPH 07.11.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/151 tonery 446,00 s DPH 07.11.2016 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Faktúra DF2016/147 plyn november 1 075,00 s DPH 04.11.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/146 BOZP,PO-október 33,50 s DPH 04.11.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/149 Zastavy, znak 48,24 s DPH 04.11.2016 2U s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/148 elekt,energia november 232,00 s DPH 04.11.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/145 preplatok plynu 01.01.2016-30.09.2016 -1 353,13 s DPH 31.10.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/144 strava september 220,98 s DPH 26.10.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/143 fekal 169,20 s DPH 18.10.2016 Dopravné služby PB s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/141 Anteny WiFi 1 765,00 s DPH 13.10.2016 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Faktúra DF2016/139 Prvouka 2tr. 43,12 s DPH 11.10.2016 AITEC, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/138 telefon 29,23 s DPH 11.10.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/140 skolsky zakon 12,70 s DPH 10.10.2016 Poradca s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/136 elekt.energia 232,00 s DPH 07.10.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/135 Polep okien 162,00 s DPH 07.10.2016 ALFA Reklama s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/142 mobil 7,79 s DPH 07.10.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/137 plyn 1 075,00 s DPH 07.10.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/134 BOZP,PZS 09/16 33,50 s DPH 07.10.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/133 cistenie kominov 48,65 s DPH 30.09.2016 Integra s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/132 audit 300,00 s DPH 27.09.2016 APX, k.s. 09.06.2017
Zmluva 7/2016 Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu s DPH 27.09.2016 20.9.2016 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 27.09.2016
Faktúra DF2016/131 prehl.poplach.systému 158,40 s DPH 26.09.2016 ANAREA, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/130 vysavac 99,90 s DPH 26.09.2016 NAY ELEKTRODOM 09.06.2017
Faktúra DF2016/127 zaklady pc,windows7 15,30 s DPH 22.09.2016 TEACHER.sk 09.06.2017
Faktúra DF2016/129 vykresy, SKD 38,63 s DPH 22.09.2016 UNIMAT, Ing. Jalč 09.06.2017
Faktúra DF2016/128 hracky SKD 157,25 s DPH 22.09.2016 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/126 mobil 7,79 s DPH 16.09.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/125 voda31.5.-30.8.16 74,81 s DPH 13.09.2016 Pov.vodárenská spol.,a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/123 triedna kniha 4ks 12,72 s DPH 12.09.2016 ŠEVT , a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/124 skolenie 45,00 s DPH 12.09.2016 ANDRAGOS, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/122 regist.popl.Zelena skola 72,20 s DPH 12.09.2016 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 09.06.2017
Faktúra DF2016/120 2ks rezacka 43,28 s DPH 12.09.2016 ADK MEDIA,spol, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/121 fekal 169,20 s DPH 12.09.2016 Chudovský a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/119 tlaciva-Kovačikova 4.tr. 14,66 s DPH 09.09.2016 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 09.06.2017
Zmluva 6/2016 Darovacia zmluva - estetizácia školy 500,00 s DPH 09.09.2016 9.9.2016 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 09.09.2016
Faktúra DF2016/118 koberec 106,00 s DPH 08.09.2016 Domov a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/117 BOZP PZS 08/2016 33,50 s DPH 08.09.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/116 telefon 29,20 s DPH 08.09.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/115 tlaciva 21,38 s DPH 08.09.2016 ŠEVT , a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/114 stolicky+stoly 414,00 s DPH 06.09.2016 ALEX kovový a škl.nábytok 09.06.2017
Faktúra DF2016/113 plyn 1 075,00 s DPH 05.09.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/112 ekek. energia 232,00 s DPH 02.09.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/111 kancelárske potreby 18,82 s DPH 30.08.2016 UNIMAT, Ing. Jalč 09.06.2017
Faktúra DF2016/110 archivačné služby 290,00 s DPH 30.08.2016 KAPRALČÍK PAVOL 09.06.2017
Faktúra DF2016/109 knihy AJ 5-9 627,00 s DPH 30.08.2016 Richard Šrobár - Littera 09.06.2017
Faktúra DF2016/105 mobil 8,60 s DPH 22.08.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/106 fekál 112,80 s DPH 21.08.2016 Dopravné služby PB s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/107 strava jún 233,68 s DPH 21.08.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/108 strava júl 2,54 s DPH 21.08.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/104 plastové okná dielňa 2 675,89 s DPH 15.08.2016 Martin Uriča 09.06.2017
Faktúra DF2016/103 telefon 29,00 s DPH 08.08.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/96 PDO 55,29 s DPH 07.08.2016 T + T a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/102 BOZP, PZS 33,50 s DPH 03.08.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/101 plyn 1 075,00 s DPH 03.08.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/100 el. energia 232,00 s DPH 02.08.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/99 aSc rozvrhy 63,00 s DPH 01.08.2016 ASC Applied Software 09.06.2017
Faktúra DF2016/97 mobil 8,76 s DPH 12.07.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/98 preprava Strečno 130,00 s DPH 10.07.2016 DORTRANS-Peter Dorinec 09.06.2017
Faktúra DF2016/95 telefon 31,38 s DPH 07.07.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/94 plyn 1 075,00 s DPH 06.07.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/93 fekál 112,80 s DPH 06.07.2016 Chudovský a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/92 el. energia 232,00 s DPH 04.07.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/91 BOZP, PZS 33,50 s DPH 01.07.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/90 vysvedčenia 25,20 s DPH 28.06.2016 ŠEVT , a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/88 revízia hydrantov 113,98 s DPH 24.06.2016 SlovFire, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/89 revízia kotolne 135,60 s DPH 24.06.2016 OMERS družstvo výroby a služieb 09.06.2017
Faktúra DF2016/87 servis, tonery, monitor 815,00 s DPH 24.06.2016 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Faktúra DF2016/86 tlačivá 74,24 s DPH 24.06.2016 ŠEVT , a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/85 školenie EŠ 109,00 s DPH 20.06.2016 MADE spol. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/84 revízia elektrických spotrebičov 415,00 s DPH 20.06.2016 Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC 09.06.2017
Faktúra DF2016/83 mobil 8,35 s DPH 17.06.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/82 voda 27.2.2016-30.5.2016 85,33 s DPH 13.06.2016 Pov.vodárenská spol.,a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/81 strava máj 240,03 s DPH 09.06.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/80 telefón 29,50 s DPH 07.06.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/79 Vypracovanie registratúrneho poriadku 160,00 s DPH 06.06.2016 KAPRALČÍK PAVOL 09.06.2017
Faktúra DF2016/78 BOZP, PZS 05/2016 33,50 s DPH 06.06.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Zmluva 4/2016 Zmluva o auditorskom overení 300,00 s DPH 06.06.2016 6.6.2016 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 06.06.2016
Zmluva 5/2016 Zmluva o dodávke ovocia "Školské ovocie" s DPH 03.06.2016 3.6.2016 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 03.06.2016
Faktúra DF2016/77 el. energia 232,00 s DPH 01.06.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/76 plyn 1 075,00 s DPH 01.06.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/74 občerstvenie literárna súťaž 282,40 s DPH 30.05.2016 JANECH Jozef -čarov.záhr. 09.06.2017
Faktúra DF2016/75 Knihy-Tradície na Slovensku 66,55 s DPH 30.05.2016 Martinus.sk, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/73 fekál 112,80 s DPH 27.05.2016 Chudovský a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/72 mapy SJ, kab. 1-4 194,70 s DPH 16.05.2016 Publicom s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/71 mobil 7,79 s DPH 13.05.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/70 strava 4/2016 217,17 s DPH 12.05.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/69 Poistenie školák 285,00 s DPH 11.05.2016 Generali poisťovňa, a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/68 kancelárske a čistiace potreby 97,52 s DPH 09.05.2016 UNIMAT, Ing. Jalč 09.06.2017
Faktúra DF2016/67 lopty futbalové 94,68 s DPH 06.05.2016 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/66 telefón 29,00 s DPH 06.05.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/63 vizualizér 600,00 s DPH 05.05.2016 PEGO Slovakia s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/64 BOZP, PZS 33,50 s DPH 05.05.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/65 fekál 169,20 s DPH 05.05.2016 Chudovský a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/62 vizualizér 236,00 s DPH 05.05.2016 PEGO Slovakia s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/59 Časopis Naša škola 2016 23,00 s DPH 03.05.2016 JurisDAT-M.Medlen 09.06.2017
Faktúra DF2016/60 el. energia 232,00 s DPH 03.05.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/61 plyn 1 075,00 s DPH 03.05.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Zmluva 2/2016 Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera s DPH 03.05.2016 3.5.2016 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 03.05.2016
Faktúra DF2016/58 preprava škola v prírode 60,00 s DPH 02.05.2016 DORTRANS-Peter Dorinec 09.06.2017
Faktúra DF2016/57 revízia komína 48,65 s DPH 27.04.2016 Integra s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/56 Projekt Deutsch 270,30 s DPH 25.04.2016 Oxico Ing.Ján Strapec 09.06.2017
Faktúra DF2016/55 Pobyt v škole v prírode 1 140,00 s DPH 25.04.2016 Fantázia dp,. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/54 predplatné Naša škola 9/2016-6/2017 15,00 s DPH 25.04.2016 Pamiko s.r.o. 09.06.2017
Zmluva 8/2016 Darovacia zmluva od CVTISR 0,00 s DPH 22.04.2016 3.5.2016 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 03.05.2016
Faktúra DF2016/53 slovníky SJ 46,07 s DPH 20.04.2016 Martinus.sk, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/52 mobil 7,90 s DPH 14.04.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/50 telefón 29,00 s DPH 12.04.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/51 strava marec 176,53 s DPH 12.04.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/49 tonery POU 308,00 s DPH 08.04.2016 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Faktúra DF2016/47 vývoz PDO I. O. 2016 47,34 s DPH 05.04.2016 T + T a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/48 BOZP, PZS marec 2016 33,50 s DPH 05.04.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/46 el. energia 232,00 s DPH 04.04.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/45 plyn 1 075,00 s DPH 04.04.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/44 fekál 169,20 s DPH 04.04.2016 Chudovský a.s. 09.06.2017
Zmluva 3/2016 Licenčná zmluva VEMA s DPH 30.03.2016 30.3.2016 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 30.03.2016
Faktúra DF2016/43 prístup verejná správa 84,00 s DPH 21.03.2016 Poradca s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/42 publikácia "Účtovné súvsťažnosti" 25,00 s DPH 18.03.2016 RVC Trenčín 09.06.2017
Faktúra DF2016/41 školenie - výkazy 28,00 s DPH 18.03.2016 RVC Trenčín 09.06.2017
Faktúra DF2016/39 uč. pomôcky - drôty, dynamo, elektroskop 235,28 s DPH 18.03.2016 Učebné pomôcky s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/40 učebné pomôcky pre 1. ročník 53,30 s DPH 18.03.2016 NOMILAND, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/36 učebné pomôcky deti v HN 49,80 s DPH 16.03.2016 Ďurkechová Helena 09.06.2017
Faktúra DF2016/38 telefón 7,79 s DPH 16.03.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/37 strava 02/2016 237,49 s DPH 16.03.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/35 voda 28.11.2015-26.2.2016 75,98 s DPH 14.03.2016 Pov.vodárenská spol.,a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/33 kancel. a čistiace potreby 226,12 s DPH 10.03.2016 UNIMAT, Ing. Jalč 09.06.2017
Faktúra DF2016/34 Napájací zdroj, plynový kahan 291,65 s DPH 10.03.2016 Ing. Juraj Halama 09.06.2017
Faktúra DF2016/27 el. energia 232,00 s DPH 07.03.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/28 plyn 1 075,00 s DPH 07.03.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/29 BOZP, PZS 02/2016 33,50 s DPH 07.03.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/30 Kocky - lego 166,60 s DPH 07.03.2016 NOMILAND, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/31 telefón 35,60 s DPH 07.03.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/32 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 07.03.2016 RVC Trenčín 09.06.2017
Zmluva 1/2016 Grant na projekt Interaktívna škola 600,00 s DPH 02.03.2016 2.3.2016 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 02.03.2016
Faktúra DF2016/26 uč. pompcky-pravítko, záv. mapy, magnet. tabuľa 230,35 s DPH 26.02.2016 Ing. Juraj Halama 09.06.2017
Faktúra DF2016/24 fekál 169,20 s DPH 23.02.2016 Chudovský a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/25 učebné pomôcky - chémia, biológia 241,12 s DPH 23.02.2016 Učebné pomôcky s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/23 slávik 2016 časopis 2,50 s DPH 18.02.2016 ARES spol. s r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/22 strava 01/2016 156,21 s DPH 17.02.2016 Obecny urad 09.06.2017
Faktúra DF2016/21 servis, monitor, disk,... 431,00 s DPH 16.02.2016 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Faktúra DF2016/19 mobil 7,79 s DPH 12.02.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/20 kronika, tlačivá 36,20 s DPH 12.02.2016 ŠEVT , a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/16 telefon 30,61 s DPH 05.02.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/17 služby VEMA 173,52 s DPH 05.02.2016 VEMA spol. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/18 preprava na lyž. výcvik 262,50 s DPH 05.02.2016 DORTRANS-Peter Dorinec 09.06.2017
Faktúra DF2016/14 zabezpečenie lyž. kurzu-inštruktori 740,00 s DPH 03.02.2016 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/15 BOZP, PZS 01/2016 33,50 s DPH 03.02.2016 Ing. Iva Kostková IKOS 09.06.2017
Faktúra DF2016/10 lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava 1 600,00 s DPH 01.02.2016 A.K.R. TOUR, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/11 skipasy za lyž. kurz 397,50 s DPH 01.02.2016 JASED s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/12 bankový modul HB0063 14,40 s DPH 01.02.2016 VEMA spol. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2016/13 plyn 1 075,00 s DPH 01.02.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/9 el. energia 232,00 s DPH 29.01.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/7 fekál 112,80 s DPH 27.01.2016 Chudovský a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/8 balík služieb Prémium 399,00 s DPH 27.01.2016 Datakabinet s.r.o. 09.06.2017
Objednávka 2/2016 Doprava autobusom - lyžiarsky výcvik 260,00 s DPH 19.01.2016 DORTRANS, Peter Dorinec ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 24.10.2017
Faktúra DF2016/5 preplatok el. energie za rok 2015 -14,54 s DPH 18.01.2016 SSE a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/6 servis, tonery 245,00 s DPH 18.01.2016 Miroslav Kortman MK 09.06.2017
Objednávka 1/2016 Základný výcvik lyžovania s DPH 11.01.2016 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 24.10.2017
Faktúra DF2016/2 mobil 7,79 s DPH 11.01.2016 Slovak Telecom a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/3 nedoplatok plynu za rok 2015 1 533,24 s DPH 11.01.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/4 plyn 01/2016 1 075,00 s DPH 11.01.2016 SPP SP Bratislava a.s. 09.06.2017
Faktúra DF2016/1 systémová poddpora URBIS 118,00 s DPH 07.01.2016 VEMA spol. s.r.o. 09.06.2017
Faktúra DF2015/174 vývoz PDO 9.-12.2015 63,14 s DPH 31.12.2015 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/175 telefon 38,96 s DPH 31.12.2015 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Zmluva 7/2015 Zmluva o spolupráci pri org. lyž. kurzov s DPH 30.12.2015 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 04.01.2016
Faktúra DF2015/173 notebook, tonery 559,00 s DPH 23.12.2015 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2015/172 strava 12/2016 228,60 s DPH 21.12.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/170 ZN PVC mapy 259,60 s DPH 17.12.2015 Publicom s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/171 mobil 7,79 s DPH 17.12.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/169 tlačiareň, notebook 635,00 s DPH 15.12.2015 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2015/167 eTlačivá 132,00 s DPH 14.12.2015 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/168 voda 29.8.2015-27.11.2015 106,38 s DPH 14.12.2015 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/166 strava 11/2015 275,59 s DPH 11.12.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/165 školenie mzdy 54,00 s DPH 10.12.2015 RELIA spol. s ručením obmedzeným 21.05.2019
Faktúra DF2015/163 telefón 30,56 s DPH 09.12.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/164 prednáška 78,00 s DPH 09.12.2015 MP Education, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/157 el. en. 234,00 s DPH 07.12.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/162 revízia plynového zariadenia 348,00 s DPH 07.12.2015 Šamaj Miroslav servis ply 21.05.2019
Faktúra DF2015/156 plyn 956,00 s DPH 07.12.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/158 fekál 112,80 s DPH 07.12.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/159 BOPZP, PZS 11/2015 33,50 s DPH 07.12.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/160 B OZP, PZS 12/2015 33,50 s DPH 07.12.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/161 The Grid kamuflaž /valček/ 44,06 s DPH 07.12.2015 UniSol s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/155 učeiteľské stoly 192,00 s DPH 30.11.2015 ALEX kovový a škol.nábytok 21.05.2019
Faktúra DF2015/154 servis, tonery 580,00 s DPH 27.11.2015 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2015/153 Vychovávateľ SK 15,00 s DPH 25.11.2015 Slovenská pošta,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/151 strava 10/2015 298,45 s DPH 23.11.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/152 virtuálna knižnica 119,52 s DPH 23.11.2015 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/150 doména zsplevnik 101,00 s DPH 19.11.2015 ANAFRA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/148 mobil 11,42 s DPH 16.11.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/149 revízia komínov 48,65 s DPH 16.11.2015 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/147 servis poplachového systému 21,60 s DPH 12.11.2015 ANAREA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/142 telefon 29,00 s DPH 10.11.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/143 strava september 229,87 s DPH 10.11.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/144 Obzor 97,51 s DPH 10.11.2015 PETIT PRESS 21.05.2019
Faktúra DF2015/145 obzor 8,40 s DPH 10.11.2015 PETIT PRESS 21.05.2019
Faktúra DF2015/146 vzduchovka a príslušenstvo 241,30 s DPH 10.11.2015 Tibor Štefánik 21.05.2019
Faktúra DF2015/140 školenie učiteľov 30,00 s DPH 06.11.2015 ANDRAGOS, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/141 školenie učiteľov 30,00 s DPH 06.11.2015 ANDRAGOS, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/136 plyn 956,00 s DPH 03.11.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/137 el. en. 234,00 s DPH 03.11.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/139 BOZP, PZS 33,50 s DPH 03.11.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/138 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 03.11.2015 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2015/134 školenie CO 45,00 s DPH 02.11.2015 Centrum účelových zariadení 21.05.2019
Faktúra DF2015/135 Písanie a slohové cvičenia 29,92 s DPH 02.11.2015 AITEC, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/133 predplatné DUO 2016 72,00 s DPH 26.10.2015 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/132 fekál 169,20 s DPH 21.10.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/129 registr. popl. inovačné vzdelávanie 50,00 s DPH 20.10.2015 Junior Achievement Slovensko, n.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/130 registračný poplatok inovačné vzdelávanie 50,00 s DPH 20.10.2015 Junior Achievement Slovensko, n.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/131 registr. poplatok za program JA za ZŠ 20,00 s DPH 20.10.2015 Junior Achievement Slovensko, n.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/127 telefon 11,77 s DPH 14.10.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/128 školské potreby deti v HN 49,80 s DPH 14.10.2015 Ďurkechová Helena 21.05.2019
Faktúra DF2015/123 Balíček Školský zákon 13,00 s DPH 13.10.2015 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/126 telefon 29,75 s DPH 08.10.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/125 BOZP, PZS 33,50 s DPH 07.10.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Zmluva 6/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb T-com s DPH 07.10.2015 Slovak Telecom a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.05.2019
Faktúra DF2015/122 el. energia 234,00 s DPH 06.10.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/124 Manažment v praxi + Direktor 111,74 s DPH 06.10.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 21.05.2019
Zmluva 4/NP/201/2015 Zmluva o prevode majetku štátu s DPH 05.10.2015 Výskumný ústav ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.11.2015
Faktúra DF2015/121 plyn 956,00 s DPH 02.10.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Zmluva 5/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb T-com mobil s DPH 01.10.2015 Slovak Telecom a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.05.2019
Faktúra DF2015/120 vodoinštalačné práce 157,00 s DPH 29.09.2015 Felix Adamec 21.05.2019
Faktúra DF2015/119 tonery VPOU, ŠKD, ZŠ, materiál, služby 949,00 s DPH 24.09.2015 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Zmluva 1550/2015 Zmluva o prevode majetku štátu 1 834,40 s DPH 21.09.2015 21.9.2015 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 21.09.2015
Faktúra DF2015/118 telefon 10,84 s DPH 21.09.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/117 fekál 169,20 s DPH 17.09.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/116 maľovanie ZŠ 5 754,72 s DPH 16.09.2015 Novosad Stanislav, maľby, nátery, stierky 21.05.2019
Faktúra DF2015/113 materiál k maľovaniu budovy ZŠ 445,44 s DPH 14.09.2015 SADRO, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/114 tlačivá TK, KL... 16,24 s DPH 14.09.2015 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/115 voda 29.5.2015-28.8.2015 81,83 s DPH 14.09.2015 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/112 aSc Agenda 129,00 s DPH 09.09.2015 ASC Applied Software 21.05.2019
Faktúra DF2015/111 telefón 42,65 s DPH 09.09.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/110 maliarske práce 705,69 s DPH 08.09.2015 MAĽBY-NÁTERY, Letko Ivan 21.05.2019
Faktúra DF2015/109 maľovanie budovy 801,84 s DPH 08.09.2015 MAĽBY-NÁTERY, Letko Ivan 21.05.2019
Faktúra DF2015/108 čistiace, kancel. potreby 56,64 s DPH 07.09.2015 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2015/107 BOZP, PZS august 33,50 s DPH 04.09.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Zmluva 1/2015 Rámcová zmluva - autobusová preprava s DPH 02.09.2015 DORTRANS-Peter Dorinec Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.05.2019
Faktúra DF2015/106 učebnice AJ Family and Friends 396,00 s DPH 02.09.2015 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2015/105 el. en. 234,00 s DPH 02.09.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/104 strava júl 10,16 s DPH 02.09.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/103 plyn 956,00 s DPH 02.09.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Zmluva 4/2015 Zmluva o odbere odpadu s DPH 01.09.2015 KREDUS, s.r.o., Hlinická cesta 1214, 014 01 Bytča ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 01.09.2015
Faktúra DF2015/102 oprava prístupovej cesty 1 014,00 s DPH 12.08.2015 VINKstav, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/101 mobil 10,00 s DPH 12.08.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/100 plyn 955,00 s DPH 04.08.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/99 el. energia 234,00 s DPH 04.08.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/98 BOZP, PZS 33,50 s DPH 04.08.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/97 telefón 39,79 s DPH 03.08.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/96 tlačivá 38,12 s DPH 13.07.2015 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/95 revízia NTK 135,60 s DPH 13.07.2015 OMERS družstvo výroby a služieb 21.05.2019
Faktúra DF2015/94 strava jún 267,97 s DPH 13.07.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/93 mobil 9,79 s DPH 13.07.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/92 plyn 955,00 s DPH 10.07.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/91 preprava osôb 210,00 s DPH 10.07.2015 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2015/90 fekál 112,80 s DPH 10.07.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/89 členský príspevok Zelená škola 61,40 s DPH 10.07.2015 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 21.05.2019
Faktúra DF2015/88 PDO II. Q 2015 52,82 s DPH 10.07.2015 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/87 telefon 39,79 s DPH 10.07.2015 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/85 el. anergia 234,00 s DPH 01.07.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/84 BOZP, PZS 33,50 s DPH 01.07.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/86 vodoinštalačné práce -relaxačka 288,00 s DPH 30.06.2015 Marta Adamcová a Felix 21.05.2019
Faktúra DF2015/83 práce na relaxačke 999,00 s DPH 29.06.2015 Matej Novák 21.05.2019
Faktúra DF2015/82 práce na relaxačke 999,00 s DPH 29.06.2015 Michal Kremeň 21.05.2019
Faktúra DF2015/81 kancel., čistiace potreby 213,23 s DPH 29.06.2015 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2015/80 revízia požiarnych hydrantov 70,52 s DPH 22.06.2015 SlovFire, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/79 Predplatné Naša škola 15,00 s DPH 17.06.2015 Pamiko s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/75 knižné odmeny 114,60 s DPH 15.06.2015 IKAR a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/76 knihy do knižnice 52,50 s DPH 15.06.2015 IKAR a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/77 údržba relaxačka-materiál 290,09 s DPH 15.06.2015 Anton Miškech 21.05.2019
Faktúra DF2015/78 mobil 9,88 s DPH 15.06.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/74 Projekt Deutsch 93,14 s DPH 12.06.2015 Oxico Ing.Ján Strapec 21.05.2019
Faktúra DF2015/73 voda 27.2.2015 - 28.5.2015 146,11 s DPH 11.06.2015 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/71 Elektronická publikácia pre RO 9,00 s DPH 11.06.2015 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 21.05.2019
Faktúra DF2015/72 revízia komína 48,65 s DPH 11.06.2015 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/69 strava máj 245,11 s DPH 10.06.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/70 školenie zákonník práce 20,00 s DPH 10.06.2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania 21.05.2019
Faktúra DF2015/68 BOZP, PZS5/2015 33,50 s DPH 09.06.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/67 telefon 39,79 s DPH 08.06.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/66 fekál 169,20 s DPH 04.06.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/64 oprava ústredného kúrenia 390,53 s DPH 02.06.2015 Ľubomír Hamár HBL 21.05.2019
Faktúra DF2015/63 el. energia 234,00 s DPH 02.06.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/65 plyn 955,00 s DPH 02.06.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Zmluva 21/2015 Zmluva o auditorskom overení 300,00 s DPH 01.06.2015 1.6.2015 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 01.06.2015
Faktúra DF2015/61 Kniha-Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci 29,59 s DPH 28.05.2015 Martinus.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/62 ZM PVC mapy /matemat., PO/ 194,70 s DPH 28.05.2015 Publicom s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/60 občerstvnie lit. súťaž 293,20 s DPH 22.05.2015 JANECH Jozef -čarov.záhr. 21.05.2019
Faktúra DF2015/59 revízia elektrických spotrebičov 380,00 s DPH 21.05.2015 LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír 21.05.2019
Zmluva 2015_MPC_ANG_BB_TN_231 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 21.05.2015 25.5.2015 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 25.05.2015
Faktúra DF2015/58 fekál 112,80 s DPH 21.05.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/57 mobil 11,20 s DPH 14.05.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/56 strava apríl 222,25 s DPH 12.05.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/55 telefón 42,97 s DPH 07.05.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/54 kancelárske a čistiace prostriedky 63,20 s DPH 07.05.2015 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2015/53 BOZP, PZS 04/2015 33,50 s DPH 06.05.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/52 el. en. 234,00 s DPH 05.05.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/51 plyn 955,00 s DPH 04.05.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/48 poistenie majetku 285,00 s DPH 29.04.2015 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/49 strava marec 281,94 s DPH 29.04.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/50 učiteľský stôl do dielne 112,80 s DPH 29.04.2015 ALEX kovový a škol.nábytok 21.05.2019
Faktúra DF2015/47 Kompostér JRK 1600 HOBBY Module 115,00 s DPH 23.04.2015 JRK Waste Management s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/46 Verejná správa SR - ročný prístup 84,00 s DPH 23.04.2015 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/45 fekál 169,20 s DPH 22.04.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/44 Vývoz PDO I.Q 2015 52,82 s DPH 17.04.2015 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/42 Zajkovia Mujkovia 18,20 s DPH 16.04.2015 IKAR a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/43 servis výpočt. techniky, prepojovací kábel 125,00 s DPH 16.04.2015 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2015/41 telefon 9,79 s DPH 15.04.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/40 kancel. potreby a papier 137,02 s DPH 13.04.2015 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2015/39 telefon 39,80 s DPH 09.04.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/35 CD, DVD 67,94 s DPH 08.04.2015 Oxico Ing.Ján Strapec 21.05.2019
Faktúra DF2015/36 fekál 169,20 s DPH 08.04.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/38 BOZP, PZS 33,50 s DPH 08.04.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/37 plyn 955,00 s DPH 08.04.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/34 el. energia 234,00 s DPH 07.04.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/33 strava február 205,74 s DPH 19.03.2015 Obecny urad 21.05.2019
Zmluva 3/2015 Licenčná zmluva VEMA s DPH 16.03.2015 VEMA spol. s.r.o. ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 16.03.2015
Faktúra DF2015/32 mobil 9,79 s DPH 16.03.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/31 voda 28.11.2014-26.2.2015 91,18 s DPH 12.03.2015 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/30 servis, tonery, TP-LINK 990,20 s DPH 10.03.2015 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2015/29 telefon 39,59 s DPH 09.03.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/28 BOZP, PZS 02 33,50 s DPH 09.03.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/25 biblia s mapami 46,51 s DPH 03.03.2015 KUMRAN s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/27 plyn 955,00 s DPH 03.03.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/26 el. en. 234,00 s DPH 03.03.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/24 testy SJ 23,20 s DPH 03.03.2015 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 21.05.2019
Faktúra DF2015/22 fekál 112,80 s DPH 27.02.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/23 balík Prémium 399,00 s DPH 27.02.2015 Datakabinet s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/21 strava január 247,65 s DPH 26.02.2015 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2015/20 šlabikár 35,00 s DPH 25.02.2015 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 21.05.2019
Faktúra DF2015/19 školenie registratúra 39,00 s DPH 13.02.2015 Asociácia správcov retistratúry 21.05.2019
Faktúra DF2015/18 školenie RŠ 20,00 s DPH 13.02.2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania 21.05.2019
Faktúra DF2015/17 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 12.02.2015 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2015/16 mobil 9,79 s DPH 12.02.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/15 školenie RŠ 37,00 s DPH 09.02.2015 VESNA, n.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/14 el. en. 234,00 s DPH 06.02.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/13 telefon 39,94 s DPH 06.02.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/12 BOZP, PZS 01/2015 33,50 s DPH 04.02.2015 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2015/10 kancel a čist. potreby 47,22 s DPH 04.02.2015 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2015/11 služby Vema 171,60 s DPH 04.02.2015 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/9 plyn 955,00 s DPH 02.02.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/8a preplatok plynu 19.1.2014-31.12.2014 -2 723,54 s DPH 19.01.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/5 plyn 01/2015 955,00 s DPH 19.01.2015 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/6 služby Vema 4,80 s DPH 19.01.2015 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/8 fekál 112,80 s DPH 19.01.2015 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/7 vývoz PDO IX.-XII. 2014 63,16 s DPH 19.01.2015 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/4 nedoplatok el. energie za rok 2014 134,50 s DPH 14.01.2015 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/3 systémová podpora URBIS 118,00 s DPH 12.01.2015 MADE spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2015/1 telefon 39,59 s DPH 12.01.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2015/2 mobil 10,00 s DPH 12.01.2015 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Zmluva 2/2015 Zmluva - UNIMAT s DPH 07.01.2015 UNIMAT, Ing. Jalč Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 07.01.2015
Zmluva 5/2014 Rámcová dohoda - elektroinštalačné práce, odborné prehliadky s DPH 31.12.2014 LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.05.2019
Faktúra DF2014/178 servis, tonery, 590,39 s DPH 29.12.2014 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Zmluva 1/2014 Rámcová dohoda MK VIDEO-COMPUTER s DPH 22.12.2014 Miroslav Kortman MK Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.05.2019
Faktúra DF2014/175 fekál 112,80 s DPH 19.12.2014 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/176 strava december 218,44 s DPH 19.12.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/177 DUO predplatné 2015 72,00 s DPH 19.12.2014 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Zmluva 2/2014 Rámcová dohoda ŠEVT s DPH 18.12.2014 ŠEVT , a.s. Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 23.05.2019
Faktúra DF2014/174 obzor 110,02 s DPH 18.12.2014 PETIT PRESS 21.05.2019
Zmluva 4/2014 Rámcová zmluva - maliarske a stavebné práce s DPH 18.12.2014 Novosad Stanislav, maľby, nátery, stierky Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 18.12.2014
Faktúra DF2014/173 telefon 9,79 s DPH 15.12.2014 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/171 BOZP, PZS 12/2014 33,50 s DPH 12.12.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/172 Projekt Deutsch 23,32 s DPH 12.12.2014 Oxico Ing.Ján Strapec 21.05.2019
Faktúra DF2014/170 voda 28.8.2014-27.11.2014 132,08 s DPH 11.12.2014 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/169 strava november 276,86 s DPH 10.12.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/168 stolové dosky, skrinky do tried 1 566,00 s DPH 09.12.2014 INTER STYL s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/167 uč. pomôcky na fyziku 171,92 s DPH 09.12.2014 DORTUN s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/163 vychovávateľ 15,00 s DPH 05.12.2014 Slovenská pošta a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/164 telefon 40,00 s DPH 05.12.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/165 plyn 1 339,00 s DPH 05.12.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/166 e Tlačivá 132,00 s DPH 05.12.2014 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/162 rozlišovacie tielka, sieť na lopty na TV 100,88 s DPH 04.12.2014 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/161 fekál 169,20 s DPH 04.12.2014 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/160 BOZP 11/2014, PZS 33,50 s DPH 04.12.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/159 Lego ŠKD, ZŠ 143,88 s DPH 01.12.2014 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/157 expanzomat 250 L 445,20 s DPH 01.12.2014 Daniel Palko-Gaz-Term 21.05.2019
Faktúra DF2014/158 el. energia 226,00 s DPH 01.12.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/156 Mapy 129,80 s DPH 28.11.2014 Publicom s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/155 seminár elektron. trhovisko 40,00 s DPH 27.11.2014 Národný ústav celoživotného vzdelávania 21.05.2019
Faktúra DF2014/154 mapy 194,70 s DPH 27.11.2014 Publicom s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/153 čistiace prostriedky 267,50 s DPH 21.11.2014 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/152 virt. knižnica 2015 119,52 s DPH 18.11.2014 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/151 telefon 9,79 s DPH 18.11.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/150 vzduchovky 323,42 s DPH 14.11.2014 Tibor Štefánik 21.05.2019
Faktúra DF2014/149 telefon 44,27 s DPH 12.11.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/148 strava oktober 281,94 s DPH 12.11.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/147 školenie EŠ 28,00 s DPH 11.11.2014 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2014/146 Projekt Deutsch 18,90 s DPH 10.11.2014 Oxico Ing.Ján Strapec 21.05.2019
Faktúra DF2014/145 plyn 1 339,00 s DPH 10.11.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/144 motorový krovinorez 512,05 s DPH 07.11.2014 Ing. Silvia Cisíková - CISÍK 21.05.2019
Faktúra DF2014/143 fekál 169,20 s DPH 06.11.2014 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/142 BOZP, PZS 33,50 s DPH 05.11.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/141 el. energia 226,00 s DPH 04.11.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/140 oprava strechy - relaxačka 299,00 s DPH 04.11.2014 AG-FYTO, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/139 učebné pomôcky deti v HN 49,80 s DPH 24.10.2014 Ďurkechová Helena 21.05.2019
Faktúra DF2014/138 servis, tonery 312,00 s DPH 23.10.2014 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2014/137 revízia elektrických zariadení a bleskozvodov 1 192,00 s DPH 23.10.2014 LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír 21.05.2019
Faktúra DF2014/136 preprava osôb-plaváreň 54,00 s DPH 22.10.2014 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2014/135 hlavolamy 120,00 s DPH 20.10.2014 WATT SK, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/134 kanc. papier, kanc. potr., čist. potr. 148,70 s DPH 20.10.2014 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2014/133 telefon 9,79 s DPH 15.10.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/132 revízia komínov 48,65 s DPH 13.10.2014 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/131 stojan na mapy kolieskový 138,52 s DPH 13.10.2014 DORTUN s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/130 Manažment školy 01.2015-12.2015 66,00 s DPH 09.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/129 strava 09/2014 246,38 s DPH 08.10.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/128 telefon 40,08 s DPH 08.10.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/126 plyn 1 339,00 s DPH 07.10.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/125 fekál 169,20 s DPH 07.10.2014 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/127 BOZP 09/2014 23,90 s DPH 07.10.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/124 el. energia 226,00 s DPH 03.10.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/123 poistenie Školák 1.10.2014-30.09.2015 485,20 s DPH 01.10.2014 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Zmluva 3/2014 Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu s DPH 29.09.2014 SPP SP Bratislava a.s. ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 29.09.2014
Faktúra DF2014/122 školenie VO 28,00 s DPH 29.09.2014 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2014/121 vybavenie dielne 343,42 s DPH 25.09.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/120 učebnice matem., slovenčiny, vlastiveda 36,00 s DPH 25.09.2014 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/119 pojazdný vozík na mapy 167,83 s DPH 17.09.2014 ŠKOLEX, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/118 voda 30.05.-27.08.2014 40,91 s DPH 16.09.2014 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/117 telefon 9,79 s DPH 16.09.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/116 audit 300,00 s DPH 16.09.2014 APX, k.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/115 servis IT 25,00 s DPH 11.09.2014 PEGO Slovakia s.r.o. 21.05.2019
Zmluva NP02306367 Zmluva o prevode majetku štátu NŠC 468,71 s DPH 10.09.2014 10.9.2014 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 10.09.2014
Zmluva Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby s DPH 10.09.2014 10.9.2014 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 10.09.2014
Faktúra DF2014/113 telefon 41,16 s DPH 08.09.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/114 asc agenda 129,00 s DPH 08.09.2014 ASC Applied Software 21.05.2019
Faktúra DF2014/112 el. en. 226,00 s DPH 05.09.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/111 plyn 1 339,00 s DPH 05.09.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/110 os. spis žiaka 11,10 s DPH 05.09.2014 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/109 First Friends učebnice 48,00 s DPH 05.09.2014 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2014/108 BOZP 08 23,90 s DPH 04.09.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/107 kancelárske potr, čist. potr., všeob. mater. 122,51 s DPH 04.09.2014 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2014/106 fekál 169,20 s DPH 03.09.2014 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/105 servis. tonery 378,00 s DPH 03.09.2014 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2014/104 strava jún, júl 259,08 s DPH 26.08.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/103 telefon 9,80 s DPH 25.08.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/102 telefon 42,46 s DPH 11.08.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/101 BOZP 07/2014 23,90 s DPH 07.08.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/99 plyn júl 1 339,00 s DPH 04.08.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/100 plyn august 1 339,00 s DPH 04.08.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/98 el. energia 226,00 s DPH 01.08.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/95 archivačné boxy 34,85 s DPH 11.07.2014 KAPRALČÍK PAVOL 21.05.2019
Faktúra DF2014/96 usporiadanie regist. strediska 290,00 s DPH 11.07.2014 KAPRALČÍK PAVOL 21.05.2019
Faktúra DF2014/97 mobil 9,88 s DPH 11.07.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/94 telefon 48,77 s DPH 10.07.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/93 tlačivá 122,03 s DPH 10.07.2014 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/92 el. energia 226,00 s DPH 05.07.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/90 PDO II.Q.2014 55,27 s DPH 03.07.2014 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/91 el. energie 3,00 s DPH 03.07.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/89 preprava osôb 200,00 s DPH 02.07.2014 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2014/88 BOZP 06/2014 23,90 s DPH 01.07.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/87 inštalácia Windows EŠ 120,00 s DPH 25.06.2014 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2014/86 školenie program inovačného kontin. vzdelávania 650,00 s DPH 23.06.2014 SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/85 inštalácia PAM na nový PC 55,20 s DPH 23.06.2014 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/84 revízia hasiacich prístrojov 127,39 s DPH 20.06.2014 Pavol Slovák 21.05.2019
Faktúra DF2014/83 Zákon s výkone práce vo VZ, Ekonomika školy 26,10 s DPH 20.06.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/81 fekál 169,20 s DPH 19.06.2014 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/82 obzor 110,00 s DPH 19.06.2014 PETIT PRESS 21.05.2019
Faktúra DF2014/80 čist., kancel., všeob. materiál 46,15 s DPH 17.06.2014 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2014/79 strava máj 251,46 s DPH 16.06.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/78 mobil 9,79 s DPH 13.06.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/77 voda 28.2.-29.5.2014 79,49 s DPH 13.06.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/75 Učebnice - geografia, fyzika, chémia, biológia 41,30 s DPH 11.06.2014 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/76 telefon 40,91 s DPH 10.06.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/74 BOZP 05/2014 23,90 s DPH 05.06.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/73 plyn 1 339,00 s DPH 05.06.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/71 el. energia 226,00 s DPH 04.06.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/72 poplatok za registráciu v programe Zelená škola 62,70 s DPH 04.06.2014 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 21.05.2019
Zmluva 18/2014 Zmluva o auditorskom overení 300,00 s DPH 30.05.2014 30.5.2014 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 30.05.2014
Faktúra DF2014/70 občerstvenie literárna súťaž 261,10 s DPH 26.05.2014 JANECH Jozef -čarov.záhr. 21.05.2019
Faktúra DF2014/69 strava apríl 214,63 s DPH 21.05.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/68 tonery, harddisk, servis 649,00 s DPH 21.05.2014 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2014/67 fekál 169,20 s DPH 19.05.2014 Chudovský a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/66 telefon 9,79 s DPH 15.05.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/65 tonery 336,00 s DPH 14.05.2014 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2014/64 školenie ver. obstarávanie 28,00 s DPH 14.05.2014 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2014/63 poistné od 15.6.2014-14.06.2015 285,00 s DPH 14.05.2014 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/62 ZM PVC tabule 129,80 s DPH 07.05.2014 Publicom s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/61 telefon 39,59 s DPH 07.05.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/60 čistiace a kancelárske potreby 81,49 s DPH 07.05.2014 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2014/59 BOZP 4/2014 23,90 s DPH 07.05.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/58 bulletin ZŠ 100,00 s DPH 07.05.2014 Považské osvetové stredisko 21.05.2019
Faktúra DF2014/57 plyn 1 339,00 s DPH 06.05.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/56 el. en. 226,00 s DPH 02.05.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/55 predpl. čas. Naša škola 14,40 s DPH 02.05.2014 Pamiko s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/54 vypracovanie bezp. projektu - ochr. os. údajov 300,00 s DPH 02.05.2014 BESONE s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/53 fekál 30,00 s DPH 25.04.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/52 servis a revízia signalizácie 142,84 s DPH 23.04.2014 ANAREA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/51 telefon 9,79 s DPH 23.04.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/50 Kôš Trio 40 l 593,76 s DPH 23.04.2014 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 21.05.2019
Faktúra DF2014/49 uverejnenie ZŠ 60,00 s DPH 15.04.2014 MEDIATEL-Zlaté stránky 21.05.2019
Faktúra DF2014/48 Projekt Deutsch-knihy 136,80 s DPH 15.04.2014 Oxico Ing.Ján Strapec 21.05.2019
Faktúra DF2014/47 Kefky na vysávač 36,99 s DPH 14.04.2014 Cleanex-cleanex, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/46 strava 03/2014 257,81 s DPH 10.04.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/45 telefon 43,36 s DPH 10.04.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/44 PDO i.Q 2014 39,46 s DPH 09.04.2014 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/43 Zajkovia Mujkovia 26,00 s DPH 09.04.2014 IKAR a.s. 21.05.2019
Zmluva Zmluva o uverejnení firmy 60,00 s DPH 08.04.2014 8.4.2014 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 08.04.2014
Faktúra DF2014/42 kancel. papier 98,05 s DPH 08.04.2014 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2014/41 fekál 60,00 s DPH 07.04.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/40 plyn 1 339,00 s DPH 07.04.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/39 BOZP 032014 23,90 s DPH 04.04.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/38 revízia komína 48,65 s DPH 03.04.2014 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/37 el. energie 226,00 s DPH 03.04.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/35 Kniha STN ISO 21,00 s DPH 27.03.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 21.05.2019
Faktúra DF2014/36 školenie Kremeňová 17,95 s DPH 21.03.2014 Centrum pedagogicko-psycholog. poradenstva 21.05.2019
Faktúra DF2014/34 učebné pomôcky deti v HN 49,80 s DPH 20.03.2014 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/33 nedoplatok el. en. 01.01.2013-31.12.2013 73,09 s DPH 17.03.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/32 švihadlá 130,00 s DPH 17.03.2014 MALUNET s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/31 telefon 9,79 s DPH 14.03.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/30 voda 4.1.2014-27.2.2014 33,90 s DPH 12.03.2014 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/29 strava február 181,61 s DPH 12.03.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/28 servis, tonery 639,00 s DPH 11.03.2014 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2014/27 el. en. 226,00 s DPH 10.03.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/24 dvojdverové skrine 762,00 s DPH 07.03.2014 ALEX kovový a škol.nábytok 21.05.2019
Faktúra DF2014/26 Príručka pre kronikárov 11,55 s DPH 07.03.2014 RVC Prešov 21.05.2019
Faktúra DF2014/25 telefon 40,20 s DPH 07.03.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/23 BOZP 02/2014 23,90 s DPH 05.03.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/21 revízia nízkotlakovej kotolne 86,40 s DPH 03.03.2014 OMERS družstvo výroby a služieb 21.05.2019
Faktúra DF2014/22 plyn 1 339,00 s DPH 03.03.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/20 brožúra podvojné účtovníctvo 23,00 s DPH 28.02.2014 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2014/18 strava január 218,44 s DPH 25.02.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/19 čistiace prostriedky 158,00 s DPH 25.02.2014 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/17 poskytnutie služieb vema 02/14-01/015 169,20 s DPH 25.02.2014 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/16 el. energia 226,00 s DPH 14.02.2014 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/15 mobil 9,79 s DPH 14.02.2014 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/14 fekál 80,00 s DPH 12.02.2014 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2014/12 balík Prémium 399,00 s DPH 12.02.2014 Datakabinet s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/13 školenie 28,00 s DPH 12.02.2014 RVC Trenčín 21.05.2019
Zmluva Dodatok k darovacej zmluve č. TN 31202365 s DPH 11.02.2014 11.2.2014 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 11.02.2014
Faktúra DF2014/11 regál 134,90 s DPH 11.02.2014 INSGRAF s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2014/10 telefon 39,59 s DPH 04.02.2014 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/9 BOZP 1/2014 23,90 s DPH 03.02.2014 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2014/8 plyn 1 338,00 s DPH 03.02.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/7 kancel, čistiace p, kancel. papier 205,36 s DPH 31.01.2014 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2014/6 Noviny SME 114,75 s DPH 28.01.2014 PETIT PRESS 21.05.2019
Faktúra DF2014/5 nedoplatok plynu 720,30 s DPH 24.01.2014 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/4 DUO 2014 72,00 s DPH 20.01.2014 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 114,75 s DPH 15.01.2014 15.1.2014 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 15.01.2014
Faktúra DF2014/3 voda 29.11.13-3.1.2014 13,94 s DPH 15.01.2014 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2014/1 školenie mzdové 28,00 s DPH 10.01.2014 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2014/2 systémová podpora URBIS 118,00 s DPH 10.01.2014 MADE spol. s.r.o. 21.05.2019
Zmluva 288/2014 Zmluva o prevode majetku štátu s DPH 08.01.2014 8.1.2014 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 08.01.2014
Faktúra DF2013/195 mobil 9,79 s DPH 31.12.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/194 PDO 9.-12.2013 66,72 s DPH 31.12.2013 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/193 telefon 40,03 s DPH 31.12.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/192 fekál 8,55 s DPH 31.12.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/191 BOZP 12/13 23,90 s DPH 20.12.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/190 strava december 163,80 s DPH 20.12.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/189 fekál 31,45 s DPH 20.12.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/186 strava november 236,34 s DPH 12.12.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/188 mobil 18,38 s DPH 12.12.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/187 voda 29.8.2013-28.11.2013 55,78 s DPH 12.12.2013 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/185 učebné p. pre soc. znevýhodnené rodiny 100,00 s DPH 11.12.2013 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/184 oprava kotla 52,80 s DPH 11.12.2013 Šamaj Miroslav servis ply 21.05.2019
Faktúra DF2013/183 telefon 45,31 s DPH 09.12.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/182 e Tlačivá 132,00 s DPH 09.12.2013 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/181 zvesti 21,00 s DPH 06.12.2013 Slovenská pošta a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/180 BOZP 23,90 s DPH 04.12.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/179 knihy 122,87 s DPH 04.12.2013 MC USIP spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/176 oprava osvetlenia 619,15 s DPH 03.12.2013 LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír 21.05.2019
Faktúra DF2013/178 el. en 234,00 s DPH 03.12.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/177 plyn 1 335,00 s DPH 03.12.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/175 počítač, tonery 866,00 s DPH 29.11.2013 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2013/174 tonery, ramky 527,00 s DPH 25.11.2013 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2013/173 strava oktober 243,36 s DPH 25.11.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/172 školenie EŠ 28,00 s DPH 18.11.2013 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2013/171 virtuálna knižnica 119,52 s DPH 18.11.2013 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/170 vianočné razítka 41,59 s DPH 18.11.2013 OPTYS, spol. s.ro. 21.05.2019
Faktúra DF2013/169 prac. odev 50,66 s DPH 18.11.2013 Ďurkechová Helena 21.05.2019
Faktúra DF2013/168 mopy 37,04 s DPH 18.11.2013 Ďurkechová Helena 21.05.2019
Faktúra DF2013/167 mobil 10,08 s DPH 12.11.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/166 mapy, period. sústava prvkov 149,80 s DPH 12.11.2013 Publicom s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/165 dlažba 203,24 s DPH 06.11.2013 KEREKO s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/164 telefon 42,49 s DPH 06.11.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/162 Hrebeňovka 75,15 s DPH 05.11.2013 DECS CONSULTING s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/163 novine SME-projekt 220,50 s DPH 05.11.2013 PETIT PRESS 21.05.2019
Faktúra DF2013/161 BOZP 23,90 s DPH 04.11.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/160 el. en. 234,00 s DPH 04.11.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/159 plyn 1 335,00 s DPH 04.11.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/158 Počítač PU a servis 1 035,00 s DPH 04.11.2013 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2013/157 Bal. doska 124,00 s DPH 29.10.2013 Prešport s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/156 Dresy na TV 318,00 s DPH 29.10.2013 AG sport s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/155 fekál 40,00 s DPH 29.10.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/152 magnet. čísla, číselná os 81,80 s DPH 23.10.2013 Učebné pomôcky s.r.o 21.05.2019
Faktúra DF2013/154 Rádio SONY 62,90 s DPH 22.10.2013 NAY ELEKTRODOM 21.05.2019
Faktúra DF2013/153 Lego ŠKD 57,96 s DPH 22.10.2013 DRÁČIK-DUVI s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/151 Notebook 499,00 s DPH 20.10.2013 PLAENO Elektro P.B- 21.05.2019
Faktúra DF2013/150 fréza snehová 992,00 s DPH 18.10.2013 Mountfield SK, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/149 ramky do počítača 130,90 s DPH 18.10.2013 PEGO Slovakia s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/148 reproduktory 102,90 s DPH 18.10.2013 PEGO Slovakia s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/147 DVD náboženstvo 49,17 s DPH 18.10.2013 KUMRAN s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/146 strava 09/2013 223,47 s DPH 14.10.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/145 mobil 10,08 s DPH 14.10.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/144 Manažment školy 2014 64,20 s DPH 11.10.2013 Wolters Kluwer s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/143 poistenie Školák 507,60 s DPH 11.10.2013 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/141 telefon 39,59 s DPH 09.10.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/142 Knihy D. Tatarku 63,28 s DPH 09.10.2013 Martinus.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/140 kancel. a čist. prostr. 82,78 s DPH 04.10.2013 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2013/138 učebné pomôcky 49,80 s DPH 03.10.2013 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/139 preprava osôb 72,00 s DPH 03.10.2013 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2013/134 Pomocník zo SJ 3,40 s DPH 02.10.2013 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 21.05.2019
Faktúra DF2013/135 plyn 1 335,00 s DPH 02.10.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/133 el. energia 234,00 s DPH 02.10.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/136 BOZP 9/2013 23,90 s DPH 02.10.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/137 celoročná reklama na internete 300,00 s DPH 02.10.2013 Profesionálny register 21.05.2019
Faktúra DF2013/113 školenie 78,00 s DPH 28.09.2013 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/132 školenie ochrana os. údajov 40,00 s DPH 26.09.2013 WINGS, vzdelávacia agentúra 21.05.2019
Faktúra DF2013/131 asc agenda 232,00 s DPH 26.09.2013 ASC Applied Software 21.05.2019
Faktúra DF2013/130 revízia komína 48,65 s DPH 23.09.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/129 čistiace prostriedky 293,90 s DPH 19.09.2013 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/128 Family and Friends 21,85 s DPH 19.09.2013 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2013/127 Kniha Navrávačky s D. T. 18,18 s DPH 19.09.2013 Martinus.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/126 fekál 60,00 s DPH 18.09.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/125 tonery 273,97 s DPH 16.09.2013 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2013/124 mobil 10,08 s DPH 16.09.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/123 tr. kniha ŠKD 4,80 s DPH 16.09.2013 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/122 voda 31.5.2013-28.8.2013 19,75 s DPH 12.09.2013 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/121 učebnice SJ 18,10 s DPH 10.09.2013 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 21.05.2019
Faktúra DF2013/120 telefon 40,07 s DPH 10.09.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/119 učebné pomôcky na TV 569,50 s DPH 05.09.2013 LegalSoft s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/118 BOZP 23,90 s DPH 04.09.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/117 strava júl 28,08 s DPH 04.09.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/116 plyn 1 335,00 s DPH 03.09.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/115 el. en. 234,00 s DPH 03.09.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/114 kancelárske potreby 141,94 s DPH 03.09.2013 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2013/112 strava jún 203,58 s DPH 19.08.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/111 mobil 10,08 s DPH 19.08.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/110 audit 300,00 s DPH 14.08.2013 EKORPO PB spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/107 telefon 39,59 s DPH 12.08.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/109 plyn 1 335,00 s DPH 12.08.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/108 BOZP 23,90 s DPH 12.08.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/105 el. en. 234,00 s DPH 05.08.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/106 mobil 10,08 s DPH 05.08.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/104 tlačivá 140,93 s DPH 01.08.2013 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/103 BOZP 06/13 23,90 s DPH 15.07.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/102 PDO 58,38 s DPH 15.07.2013 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/101 telefon 39,85 s DPH 15.07.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/100 plyn 1 335,00 s DPH 03.07.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/98 el. energia 234,00 s DPH 02.07.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/99 revízia hydrantov 58,52 s DPH 02.07.2013 Pavol Slovák 21.05.2019
Faktúra DF2013/97 fekál 60,00 s DPH 01.07.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/96 uloženie odpadu 5,76 s DPH 28.06.2013 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/95 program kontinuálneho vzdelávanie-školenie 550,00 s DPH 19.06.2013 SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/94 popl. Zelená škola 61,90 s DPH 18.06.2013 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 21.05.2019
Faktúra DF2013/93 telefon 10,34 s DPH 17.06.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/92 vratka za školenie -78,00 s DPH 14.06.2013 Asociácia správcov retistratúry 21.05.2019
Faktúra DF2013/91 voda 28.2. - 30.5.2013 63,91 s DPH 13.06.2013 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/90 fekál 80,00 s DPH 13.06.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/89 strava máj 226,98 s DPH 13.06.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/88 mopy 20,94 s DPH 12.06.2013 Ďurkechová Helena 21.05.2019
Faktúra DF2013/87 poistenie od 15.6.2013-14.6.2014 285,00 s DPH 10.06.2013 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/86 BOZP 23,90 s DPH 07.06.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/85 telefon 39,80 s DPH 07.06.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/81 el. en. 234,00 s DPH 06.06.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/83 knižné odmeny 52,34 s DPH 06.06.2013 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/82 plyn 1 335,00 s DPH 06.06.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/84 občerstvenie MDD 153,60 s DPH 06.06.2013 JANECH Jozef -čarov.záhr. 21.05.2019
Faktúra DF2013/80 občerstv. Lešná 24,16 s DPH 28.05.2013 BILLA, spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/77 občerstvenie lit. súťaž 156,00 s DPH 27.05.2013 JANECH Jozef -čarov.záhr. 21.05.2019
Faktúra DF2013/79 knihy do ŽK 89,27 s DPH 27.05.2013 MC USIP spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/78 občerstvenie lit. súťaž 86,14 s DPH 27.05.2013 BILLA, spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/76 Slávik 2014 2,50 s DPH 22.05.2013 ARES spol. s r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/73 mobil 10,08 s DPH 15.05.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/74 knižné odmeny lit. súťaž 41,57 s DPH 15.05.2013 MC USIP spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/72 LCD monitor, servis výpočtvej techniky 295,00 s DPH 14.05.2013 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2013/71 čistiace a kancelárske potreby 60,24 s DPH 13.05.2013 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2013/69 predpl. Naša škola 13,72 s DPH 13.05.2013 Pamiko s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/68 testy SJ 107,00 s DPH 13.05.2013 Mgr. Helena Turzíková 21.05.2019
Faktúra DF2013/67 BOZP apríl 23,90 s DPH 13.05.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/66 strava apríl 215,28 s DPH 13.05.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/70 čistiace a všeob. mater. 78,79 s DPH 13.05.2013 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2013/65 fekál 120,00 s DPH 09.05.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/64 telefon 39,60 s DPH 09.05.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/63 náplne 112,01 s DPH 09.05.2013 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2013/61 plyn 1 335,00 s DPH 06.05.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/62 el.energia 234,00 s DPH 06.05.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/60 knižné odmeny 113,09 s DPH 30.04.2013 MC USIP spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/59 plyn 1 335,00 s DPH 26.04.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/58 renovácia tonerov 87,00 s DPH 24.04.2013 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2013/57 Zlaté stránky 60,00 s DPH 24.04.2013 MEDIATEL-Zlaté stránky 21.05.2019
Faktúra DF2013/56 Projekt Deutsch 100,80 s DPH 24.04.2013 Oxico Ing.Ján Strapec 21.05.2019
Faktúra DF2013/55 strava marec 225,81 s DPH 22.04.2013 Obecny urad 21.05.2019
Zmluva Zmluva o uverejnení firmy 60,00 s DPH 17.04.2013 17.4.2013 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 17.04.2013
Faktúra DF2013/54 knihy 148,60 s DPH 17.04.2013 IKAR a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/53 služby vema 38,40 s DPH 16.04.2013 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/52 mobil 10,08 s DPH 15.04.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/50 revízia komína 49,85 s DPH 10.04.2013 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/51 vývoz odpadu 1.1.-31.3.2013 50,03 s DPH 10.04.2013 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/49 obzor 110,00 s DPH 09.04.2013 PETIT PRESS 21.05.2019
Faktúra DF2013/48 telefon 49,67 s DPH 09.04.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/47 el.energia 234,00 s DPH 02.04.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/46 BOZP 23,90 s DPH 02.04.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/45 prepravné 120,00 s DPH 25.03.2013 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2013/75 školenie-správa registratúry 78,00 s DPH 22.03.2013 Asociácia správcov retistratúry 21.05.2019
Faktúra DF2013/44 posúšky 49,86 s DPH 15.03.2013 GASTRO MÁRIA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/43 strava január, február 417,69 s DPH 14.03.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/42 fekál 80,00 s DPH 14.03.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/41 mobil 10,08 s DPH 14.03.2013 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/40 zbierka úloh z matemat. 24,00 s DPH 14.03.2013 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/39 D.T. kniha sl. Don Quijote 27,49 s DPH 14.03.2013 Martinus.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/38 renovácia tonerov 303,98 s DPH 12.03.2013 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2013/37 reklamné brožúrky D.T. 108,00 s DPH 11.03.2013 Miroslava Angyalová 21.05.2019
Faktúra DF2013/36 reklamné predmety D.T. 214,37 s DPH 08.03.2013 Miroslava Angyalová 21.05.2019
Faktúra DF2013/35 voda 2.1.2013-27.2.2013 45,32 s DPH 08.03.2013 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/34 kancel. pot. a všeob. materiál 33,33 s DPH 08.03.2013 BAUMAX s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/33 telefon 48,02 s DPH 07.03.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/32 plyn 1 335,00 s DPH 07.03.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/28 písmená na okná 100,32 s DPH 05.03.2013 MEDIA PRINT - Miroslav Hrivo 21.05.2019
Faktúra DF2013/27 BOZP 02/2013 23,90 s DPH 05.03.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/26 knihy, dopr. značky 149,80 s DPH 05.03.2013 Publicom s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/31 kancel., čist, reprezent. 84,99 s DPH 04.03.2013 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2013/30 kancel. a čist. prostriedky 120,75 s DPH 04.03.2013 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2013/29 všeobecný materiál 35,05 s DPH 04.03.2013 REALITA v.o.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/25 el. en. 234,00 s DPH 01.03.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/24 knihy SJ 33,11 s DPH 01.03.2013 Martinus.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/23 kancel. potreby 40,22 s DPH 26.02.2013 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2013/22 školenie účtovníctvo 28,00 s DPH 25.02.2013 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2013/21 Sužby VEma 02/13-01/14 169,20 s DPH 25.02.2013 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/20 čistiace prostriedky 126,40 s DPH 20.02.2013 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/19 školenie RZD 20,00 s DPH 18.02.2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania 21.05.2019
Faktúra DF2013/18 Slávik 2013 2,50 s DPH 14.02.2013 ARES spol. s r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/17 mobil 10,08 s DPH 08.02.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/16 balík Prémium 399,00 s DPH 08.02.2013 Datakabinet s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/15 plyn 1 335,00 s DPH 08.02.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/10 fekál 60,00 s DPH 04.02.2013 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2013/11 el. en. 234,00 s DPH 04.02.2013 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/12 BOZP 01 23,90 s DPH 04.02.2013 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2013/14 telefon 45,02 s DPH 04.02.2013 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/13 biológia 11,80 s DPH 04.02.2013 RAABE 21.05.2019
Faktúra DF2013/9 plyn nedoplatok 2 442,07 s DPH 27.01.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/8 posypová soľ 38,83 s DPH 27.01.2013 MANUTAN Slovakia s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2013/7 nedoplatok plynu 26,41 s DPH 27.01.2013 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/6 oprava vodovodu 131,00 s DPH 27.01.2013 Felix Adamec 21.05.2019
Faktúra DF2013/5 školenie 28,00 s DPH 25.01.2013 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2013/4 voda 29.11.2012-02.01.2013 66,41 s DPH 15.01.2013 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/3 vysvedčenia 48,42 s DPH 08.01.2013 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/1 eTlačivá program 132,00 s DPH 07.01.2013 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2013/2 ppodpora URBIS 118,00 s DPH 07.01.2013 MADE spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/210 vývoz PDO 1.9.-31.12.2012 66,72 s DPH 31.12.2012 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/214 mobil 10,08 s DPH 31.12.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/212 nedoplatok el. en. 6.7.12-31.12.2012 113,30 s DPH 31.12.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/213 dokumentácia ZŠ 78,78 s DPH 31.12.2012 RAABE 21.05.2019
Faktúra DF2012/211 telefon 41,29 s DPH 31.12.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/209 náhr. batéria, servis 65,00 s DPH 27.12.2012 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2012/207 BOZP 12/12 23,90 s DPH 19.12.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/208 strava 12/2012 177,84 s DPH 19.12.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/206 mobil 10,08 s DPH 18.12.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/205 textúra k lisu na papier 39,27 s DPH 17.12.2012 OPTYS, spol. s.ro. 21.05.2019
Faktúra DF2012/204 mikulášske balíčky 170,00 s DPH 17.12.2012 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/203 voda 30.8.-29.11.2012 56,45 s DPH 13.12.2012 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/202 pomôcky na chémiu 94,87 s DPH 13.12.2012 CONATEX-DIDACTIC 21.05.2019
Faktúra DF2012/200 Suspenzion Trainer 180,00 s DPH 12.12.2012 Mgr. Miroslav Ciho-ABL print 21.05.2019
Faktúra DF2012/201 strava november 248,04 s DPH 12.12.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/198 plyn 1 145,00 s DPH 10.12.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/197 elektroinštalačné práce 457,51 s DPH 10.12.2012 Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC 21.05.2019
Faktúra DF2012/199 telefón 39,91 s DPH 07.12.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/196 tlačiareň, tonery 948,34 s DPH 06.12.2012 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2012/195 BOZP 11/12 23,90 s DPH 06.12.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/194 smetné nádoby 234,82 s DPH 06.12.2012 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/189 prepravné aviou 44,00 s DPH 03.12.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/191 lopty 24,48 s DPH 03.12.2012 DEMA Senica, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/190 fekál 70,00 s DPH 03.12.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/193 el. en. 218,00 s DPH 03.12.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/192 lavica posilovna, cementové kotúče 262,80 s DPH 03.12.2012 DUVLAN s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/188 toner, servis výpočt. techn. 151,00 s DPH 29.11.2012 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2012/187 Family and Friends 51,75 s DPH 29.11.2012 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2012/186 knihy AJ 135,70 s DPH 29.11.2012 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2012/185 Zvesti, vychovávateľ 2013 21,00 s DPH 29.11.2012 Slovenská pošta a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/184 Didaktika 2013 32,83 s DPH 28.11.2012 Wolters Kluwer s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/183 lopty, žinenky 290,52 s DPH 27.11.2012 DEMA Senica, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/179 doplnenie lekárničky 55,25 s DPH 26.11.2012 Lekáreň Adonis 21.05.2019
Faktúra DF2012/180 čistiace prostriedky 47,63 s DPH 26.11.2012 Tesco 21.05.2019
Faktúra DF2012/177 Kombinovaná komoda 103,00 s DPH 26.11.2012 DONOR Group, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/176 školenie EŠ 41,00 s DPH 26.11.2012 GARAND s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/182 kopírovací papier, taška na notebook 56,71 s DPH 26.11.2012 METRO Žilina 21.05.2019
Faktúra DF2012/181 reprezentačné 47,94 s DPH 26.11.2012 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/178 čistiaci stroj na podlahy 1 236,00 s DPH 26.11.2012 Ing. Gustáv Čajka 21.05.2019
Faktúra DF2012/172 virt. knižnica 1.2013 - 12.2013 119,52 s DPH 22.11.2012 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/174 plyšové hračky 129,50 s DPH 22.11.2012 STOCI s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/173 virt. knižnica 12/2012 9,96 s DPH 22.11.2012 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/175 tonery 304,00 s DPH 22.11.2012 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2012/171 hygienické potreby, kanvica 52,10 s DPH 21.11.2012 STAR - ELEKTRO, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/170 kancel. potreby a papier 109,59 s DPH 21.11.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/169 kopírka, tlačiareň 672,00 s DPH 21.11.2012 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Zmluva U1140/2013 Licenčná zmluva URBIS 118,00 s DPH 21.11.2012 15.11.2012 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 21.11.2012
Faktúra DF2012/168 školenie novela ZP 40,00 s DPH 19.11.2012 AKADÉMIA DANUBIANA n.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/167 telefon 12,71 s DPH 13.11.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/166 kancel. potreby 100,54 s DPH 12.11.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/165 kancel. potreby 27,54 s DPH 12.11.2012 DAFFER spol. s r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/164 rádiomagnetofóny 254,70 s DPH 12.11.2012 STAR - ELEKTRO, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/163 poistenie školák 502,00 s DPH 12.11.2012 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/162 DUO r. 2013 68,80 s DPH 12.11.2012 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/161 učebnice 50,40 s DPH 12.11.2012 Martinus.sk, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/160 školenie SF 28,00 s DPH 12.11.2012 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2012/159 telefon 39,59 s DPH 08.11.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/157 fekál 50,00 s DPH 08.11.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/156 BOZP 10/2012 23,90 s DPH 08.11.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/158 strava 10/12 272,61 s DPH 08.11.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/155 Inventárne knihy 25,38 s DPH 07.11.2012 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/154 plyn 1 145,00 s DPH 05.11.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/152 revízia komína 48,65 s DPH 05.11.2012 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/151 el. energia 218,00 s DPH 05.11.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/153 predplatné Manažment školy 2013 56,16 s DPH 05.11.2012 Wolters Kluwer s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/150 strava september 196,56 s DPH 29.10.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/149 poplatok za doménu 36,00 s DPH 29.10.2012 ANAFRA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/148 2-dverové skrine 1 665,60 s DPH 22.10.2012 ALEX kovový a škol.nábytok 21.05.2019
Faktúra DF2012/147 mobil 10,08 s DPH 17.10.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/146 vyrezávacie nožnice, lis na papier 102,52 s DPH 16.10.2012 OPTYS, spol. s.ro. 21.05.2019
Faktúra DF2012/145 plyn 1 145,00 s DPH 15.10.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/144 hravé čítanie 83,15 s DPH 11.10.2012 RAABE 21.05.2019
Faktúra DF2012/141 tonery 213,28 s DPH 09.10.2012 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2012/143 telefon 52,55 s DPH 09.10.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/142 oprava projektora 179,00 s DPH 09.10.2012 Jozef Franc 21.05.2019
Faktúra DF2012/140 pracovné zošity 12,00 s DPH 05.10.2012 RAABE 21.05.2019
Faktúra DF2012/139 čistiace a kancel. potr. 59,52 s DPH 03.10.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/138 BOZP 09/12 23,90 s DPH 01.10.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/137 čistiace prostriedky 281,70 s DPH 24.09.2012 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/136 fekál 60,00 s DPH 24.09.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/135 školenie Kukučka 28,00 s DPH 24.09.2012 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2012/134 First Friends, Project... 70,35 s DPH 17.09.2012 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2012/133 mobil 10,08 s DPH 14.09.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/132 voda 30.5.2012-30.8.2012 30,98 s DPH 14.09.2012 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/131 audit 288,00 s DPH 14.09.2012 EKORPO PB spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/128 koberec 29,00 s DPH 12.09.2012 Domov a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/129 metodická príručka 25,00 s DPH 12.09.2012 RAABE 21.05.2019
Faktúra DF2012/130 el. en. 218,00 s DPH 12.09.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/127 revízie a čistenie kotlov 586,80 s DPH 10.09.2012 Šamaj Miroslav servis ply 21.05.2019
Faktúra DF2012/126 telefon 39,59 s DPH 10.09.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/125 elektroinštalácie za žiarivkovom osvetlení 371,58 s DPH 07.09.2012 LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír 21.05.2019
Faktúra DF2012/123 projekt Deutsch 67,00 s DPH 07.09.2012 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2012/124 školenie RŠ 40,00 s DPH 07.09.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania 21.05.2019
Faktúra DF2012/121 el. energia 218,00 s DPH 05.09.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/120 plyn 1 145,00 s DPH 05.09.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/119 kancel. a čistiace prostr. 19,86 s DPH 05.09.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/118 BOZP 0/2012 23,90 s DPH 04.09.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/117 Projekt Deutsch 100,50 s DPH 31.08.2012 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2012/122 renovácia tonerov 61,99 s DPH 30.08.2012 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2012/116 strava jún 218,79 s DPH 27.08.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/115 archivácia 280,00 s DPH 20.08.2012 KAPRALČÍK PAVOL 21.05.2019
Faktúra DF2012/114 mobil 10,08 s DPH 20.08.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/112 plyn 1 145,00 s DPH 14.08.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/111 tr. knihy, ŽK... 92,34 s DPH 14.08.2012 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/113 telefon 39,90 s DPH 14.08.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/110 BOZP 07/12 23,90 s DPH 08.08.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/109 el. en. 218,00 s DPH 06.08.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/108 mobil 10,08 s DPH 24.07.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/107 preplatok el. en. 12.7.2011.-5.7.2012 119,41 s DPH 24.07.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/103 BOZP 06/12 23,90 s DPH 11.07.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/104 telefon 40,06 s DPH 11.07.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/105 preprava Lešná 220,00 s DPH 11.07.2012 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2012/106 vývoz PDO 1.4.-30.6.2012 58,39 s DPH 11.07.2012 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/101 plyn 1 145,00 s DPH 04.07.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/102 fekál 60,00 s DPH 04.07.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/100 doplatok poistného 3,24 s DPH 03.07.2012 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/99 kancel. potr. /VPOU a ŠKD/ 216,21 s DPH 28.06.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/97 First Friends 111,15 s DPH 27.06.2012 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2012/98 čist. prostr. ŠKD 57,35 s DPH 27.06.2012 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2012/96 školenie 28,00 s DPH 23.06.2012 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2012/95 registr. popl. Zelená škola 62,50 s DPH 21.06.2012 ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy 21.05.2019
Faktúra DF2012/94 revízia elektroinšt. a spotrebičov 815,44 s DPH 20.06.2012 TANDEM Čerňanová Mária 21.05.2019
Faktúra DF2012/93 CD pre 7. ročník 28,30 s DPH 20.06.2012 Ing.Ivana Pitoňáková 21.05.2019
Faktúra DF2012/92 knihy na konci roka 408,87 s DPH 14.06.2012 MC USIP spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/91 mobil 15,82 s DPH 14.06.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/90 školské potreby 90,00 s DPH 14.06.2012 RKHK 4, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/89 poistenie 285,00 s DPH 14.06.2012 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/88 strava máj 232,83 s DPH 13.06.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/87 DUO nedoplatok za rok 2012 34,40 s DPH 13.06.2012 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/86 voda 28.02.2012-30.05.2012 46,49 s DPH 13.06.2012 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/85 revízia hydrantov 112,56 s DPH 11.06.2012 Pavol Slovák 21.05.2019
Faktúra DF2012/84 telefon 43,19 s DPH 07.06.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/83 občerstvenie lit. súťaž 398,28 s DPH 05.06.2012 Ján Tamáši 21.05.2019
Faktúra DF2012/82 el. en. 06/2012 218,00 s DPH 02.06.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/81 plyn 1 145,00 s DPH 02.06.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/80 dokumentácia ZŠ 39,67 s DPH 01.06.2012 RAABE 21.05.2019
Faktúra DF2012/79 BOZP 05/2012 23,90 s DPH 01.06.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/78 Naša škola 2012/2013 12,72 s DPH 01.06.2012 Pamiko s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/77 fekál 70,00 s DPH 01.06.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/76 knižné odmeny lit. súťaž 32,98 s DPH 30.05.2012 MC USIP spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/75 občerstv. liter. súťaž 47,74 s DPH 30.05.2012 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2012/69 preprava žiakoc Deň vody 30,00 s DPH 22.05.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/70 revízia komína 48,65 s DPH 22.05.2012 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/71 Dataprojektor, Mini PC 1 302,00 s DPH 22.05.2012 IVEKO, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/72 interaktívna tabuľa 1 530,00 s DPH 22.05.2012 IVEKO, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/73 Notebook EŠ 470,00 s DPH 22.05.2012 IVEKO, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/74 Projekt Deutsch- knihy 28,50 s DPH 22.05.2012 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2012/68 čist., reprezent. liter. súťaž 69,14 s DPH 21.05.2012 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/67 čistiace a kancelárske potr. 15,46 s DPH 21.05.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/66 mobil 10,08 s DPH 17.05.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/65 strava apríl 182,52 s DPH 16.05.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/64 mopy 22,66 s DPH 15.05.2012 Ďurkechová Helena 21.05.2019
Faktúra DF2012/63 telefon 44,63 s DPH 14.05.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/62 BOZP 23,90 s DPH 04.05.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/61 naplnenie tonerov 140,99 s DPH 04.05.2012 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2012/58 plyn 1 145,00 s DPH 02.05.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/59 el. en 218,00 s DPH 02.05.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/60 Dokumentácia ZŠ 78,15 s DPH 02.05.2012 RAABE 21.05.2019
Faktúra DF2012/57 toner 48,00 s DPH 27.04.2012 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2012/56 fekál 90,00 s DPH 25.04.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/55 oprava schodišťa 485,80 s DPH 23.04.2012 Jaroslava Chalupčan 21.05.2019
Faktúra DF2012/54 čistiace a kancel. potreby 41,62 s DPH 20.04.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/53 čistiace 22,10 s DPH 20.04.2012 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2012/52 strava marec 182,52 s DPH 16.04.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/51 školenie konsolidácia 28,00 s DPH 16.04.2012 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2012/50 PDO 1.1.2012-31.3.2012 50,05 s DPH 11.04.2012 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/49 mobil 10,08 s DPH 11.04.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/48 telefon 39,59 s DPH 10.04.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/45 el. en. 218,00 s DPH 03.04.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/47 BOZP 23,90 s DPH 03.04.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/46 plyn 1 145,00 s DPH 03.04.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/44 knihy projekt deutsch 123,88 s DPH 02.04.2012 Alena Rjabininova, Kníhkupectvo pod Vrškom 21.05.2019
Faktúra DF2012/42 uč. pomôcky DvHN 16,60 s DPH 27.03.2012 KOMORAS RUDOLF 21.05.2019
Faktúra DF2012/43 čist. prostr. 121,70 s DPH 27.03.2012 KOMORAS RUDOLF 21.05.2019
Faktúra DF2012/41 toal. papier 36,00 s DPH 22.03.2012 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/40 deň učiteľov balíčky 248,00 s DPH 22.03.2012 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2012/39 fekál 80,00 s DPH 22.03.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/38 strava február 211,77 s DPH 22.03.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/37 mobil 10,08 s DPH 16.03.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/36 reprezent. monitor 30,94 s DPH 15.03.2012 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/32 zdr. sl. 02/2012 19,36 s DPH 12.03.2012 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/35 voda 02.01.2012 - 28.02.2012 25,45 s DPH 12.03.2012 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/34 školenie - ochrana osobných údajov 35,00 s DPH 12.03.2012 VESNA, n.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/33 telefon 41,89 s DPH 12.03.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/31 BOZP 23,90 s DPH 12.03.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/29 el. en 218,00 s DPH 02.03.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/30 plyn 1 145,00 s DPH 02.03.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/28 kábel, tonery, servis 181,00 s DPH 27.02.2012 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2012/27 čist. a kancel. potreby 63,74 s DPH 27.02.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/26 čistiace porstr. 27,26 s DPH 24.02.2012 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2012/25 služby VEMA 02/2012-01/2013 163,20 s DPH 22.02.2012 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/24 fekál 30,00 s DPH 21.02.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/22 učebnice na vyučovanie 110,88 s DPH 20.02.2012 AITEC, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/23 balík služieb Prémium-informatika 399,00 s DPH 20.02.2012 Datakabinet s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/21 kancel. a čist. potreby 130,69 s DPH 17.02.2012 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2012/19 mobil 2,28 s DPH 16.02.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/18 strava január 187,20 s DPH 16.02.2012 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2012/20 doplatok za rat. stôl 34,58 s DPH 10.02.2012 IGNEUS, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/14 kontrola a úprava dát 33,60 s DPH 06.02.2012 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/15 telefon 39,59 s DPH 06.02.2012 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/16 DIDAKTIKA-časopis 31,46 s DPH 06.02.2012 Wolters Kluwer s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/13 telefon za 1 € 1,02 s DPH 02.02.2012 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/12 zdr. sl. 01/2012 19,36 s DPH 02.02.2012 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/11 BOZP 01/2012 23,90 s DPH 01.02.2012 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2012/10 el. en. 218,00 s DPH 01.02.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/9 plyn 19.01.2012-29.02.2012 1 145,00 s DPH 01.02.2012 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/17 doplatok FS r. 2011 49,43 s DPH 23.01.2012 Súvaha spol., s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/7 školenie účtovníctvo 37,00 s DPH 20.01.2012 Region.vzdeláv.centrum MT 21.05.2019
Faktúra DF2012/6 voda 29.11.2011-02.01.2012 12,41 s DPH 18.01.2012 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/5 časopie Slávik 2012 2,00 s DPH 13.01.2012 ARES spol. s r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/4 e Tlačivá 120,00 s DPH 12.01.2012 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2012/3 LCD monitory 2 ks 173,00 s DPH 10.01.2012 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2012/2 služby Made 2012 112,86 s DPH 05.01.2012 MADE spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2012/1 el. en. 218,00 s DPH 05.01.2012 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/218 globusy 159,60 s DPH 30.12.2011 WORLD MAPS, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/219 zdr. služba 12/2011 19,36 s DPH 30.12.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/220 telefon 12/2011 41,14 s DPH 30.12.2011 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/216 LCD monitory 322,00 s DPH 28.12.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/217 PDO 19.9.2011-31.12.2011 66,72 s DPH 28.12.2011 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/215 strava 153,27 s DPH 27.12.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/212 nábytok do kancelárie 1 595,00 s DPH 22.12.2011 INTER STYL s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/214 fekál 50,00 s DPH 22.12.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/210 pracovná obuv 39,48 s DPH 21.12.2011 Ďurkechová Helena 21.05.2019
Faktúra DF2011/211 trojuh., kružidlo-uč. pomôcky 57,92 s DPH 21.12.2011 Balázs - škol.pomôcky 21.05.2019
Faktúra DF2011/213 predpl. DUO na rok 2012 34,40 s DPH 21.12.2011 Poradca s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/209 detské ihrisko 2 000,00 s DPH 19.12.2011 KŘENEK Zdenkov 21.05.2019
Faktúra DF2011/208 Obzor 99,00 s DPH 15.12.2011 PETIT PRESS 21.05.2019
Faktúra DF2011/207 ratanový nábytok 354,17 s DPH 15.12.2011 IGNEUS, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/205 voda 30.8. - 29.11.2011 175,76 s DPH 14.12.2011 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/206 doplatok za globus 40,48 s DPH 14.12.2011 KVANT s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/204 virt.kn. 12/2011-11/2012 119,52 s DPH 13.12.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/203 virt. knižnica 11/2011 9,96 s DPH 13.12.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/202 strava november 182,52 s DPH 13.12.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/201 uteráky 25,00 s DPH 13.12.2011 OD BANCO 21.05.2019
Faktúra DF2011/200 krieda, bloky 22,65 s DPH 13.12.2011 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2011/199 uteráky, utierky 45,94 s DPH 13.12.2011 TABAT s.r. 21.05.2019
Faktúra DF2011/198 pracovné zošity 30,69 s DPH 12.12.2011 AITEC, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/197 USB, CD 49,70 s DPH 12.12.2011 SlovTech 21.05.2019
Faktúra DF2011/196 kancel. potr., čist. 42,58 s DPH 12.12.2011 DAFFER spol. s r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/192 predpl. Manažment 2012 54,42 s DPH 09.12.2011 Wolters Kluwer s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/195 čist.pr. ZŠ a ŠKD 16,76 s DPH 09.12.2011 DM drogéria markt. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/194 čistiace 43,57 s DPH 09.12.2011 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2011/193 renovácia tonerov 107,00 s DPH 09.12.2011 Tovel Ing. Emil Šveda 21.05.2019
Faktúra DF2011/183 Kompetenčný profil manažéra 5,67 s DPH 08.12.2011 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2011/182 telefón 40,44 s DPH 08.12.2011 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/185 stropný držiak a montáž, materiál, servis výpočt. 364,00 s DPH 08.12.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/186 revízia spotrebičov 937,50 s DPH 08.12.2011 TANDEM Čerňanová Mária 21.05.2019
Faktúra DF2011/181 knihy Nakresli si džungľu 10,90 s DPH 08.12.2011 IKAR a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/184 Vychovávateľ, zvesti 21,00 s DPH 08.12.2011 Slovenská pošta,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/188 BOZP 23,90 s DPH 08.12.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/187 zdr- služba 19,36 s DPH 08.12.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/189 BOZP 12/2011 23,90 s DPH 08.12.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/190 školenie VEMA 4 78,00 s DPH 08.12.2011 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/191 inštalácia VEMA 4 118,20 s DPH 08.12.2011 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/180 Televízor ŠKD 299,00 s DPH 06.12.2011 NAY ELEKTRODOM 21.05.2019
Faktúra DF2011/178 plyn 1 010,00 s DPH 02.12.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/179 el. energia 205,00 s DPH 02.12.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/177 fekál 40,00 s DPH 02.12.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/176 p. Roháč 103,22 s DPH 01.12.2011 TIBOR ROHÁČ 21.05.2019
Faktúra DF2011/175 First Friends 105,00 s DPH 30.11.2011 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2011/174 čistiace prostr. 139,50 s DPH 30.11.2011 KOMORAS RUDOLF 21.05.2019
Faktúra DF2011/173 čistiace prostr. 60,20 s DPH 30.11.2011 KOMORAS RUDOLF 21.05.2019
Faktúra DF2011/172 ročný prístup Verejná správa , FS ročný prístup 71,00 s DPH 28.11.2011 S-EPI, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/171 Kosmograf Pierron - globus 225,36 s DPH 25.11.2011 KVANT s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/170 školenie Belešová 40,00 s DPH 24.11.2011 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2011/169 školenie registrat. poriadok 39,00 s DPH 21.11.2011 Asociácia správcov retistratúry 21.05.2019
Faktúra DF2011/166 strava oktober 183,69 s DPH 12.11.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/167 kosačka 477,35 s DPH 12.11.2011 Mountfield SK, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/168 poplatok za doménu 38,00 s DPH 12.11.2011 ANAFRA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/165 kriedy, objednávka, kalendáre 15,41 s DPH 11.11.2011 DAFFER spol.s r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/164 čistiace prostriedky 23,87 s DPH 11.11.2011 DM drogéria markt. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/163 čistiace prostriedky 21,13 s DPH 11.11.2011 PEMAS drogéeia 21.05.2019
Faktúra DF2011/161 telefon 39,59 s DPH 09.11.2011 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/159 toal. papier 36,00 s DPH 09.11.2011 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/160 virt. knižnica 9,96 s DPH 09.11.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/158 zdr. služba 19,36 s DPH 09.11.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/162 kanc. ppaier, kanc. potr., čist. prostr. 180,97 s DPH 09.11.2011 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2011/157 revízia nízkotlakovej kotolne 114,00 s DPH 08.11.2011 OMERS družstvo výroby a služieb 21.05.2019
Faktúra DF2011/156 BOZP 23,90 s DPH 07.11.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/154 pomôcky na chémiu 243,00 s DPH 07.11.2011 ALEX kovový a škol.nábytok 21.05.2019
Faktúra DF2011/155 fekál 70,00 s DPH 07.11.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/153 plyn 1 010,00 s DPH 04.11.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/152 el.energia 205,00 s DPH 03.11.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/151 školské potreby DvHN 33,20 s DPH 27.10.2011 KOMORAS RUDOLF 21.05.2019
Faktúra DF2011/150 fekál 60,00 s DPH 19.10.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/149 školenie 65,00 s DPH 19.10.2011 MADE spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/148 strava júl, september 177,74 s DPH 12.10.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/145 telefon 39,59 s DPH 09.10.2011 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/146 revízia komína 48,65 s DPH 09.10.2011 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/147 kancel. papier 21,58 s DPH 09.10.2011 METRO Žilina 21.05.2019
Faktúra DF2011/144 zdr. služba 19,36 s DPH 06.10.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/143 BOZP 23,90 s DPH 06.10.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/142 virt. knižnica 9,96 s DPH 04.10.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/141 plyn 1 010,00 s DPH 04.10.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/140 el. energia 205,00 s DPH 04.10.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/139 mydlá 13,22 s DPH 01.10.2011 DM drogéria markt. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/137 poistenie Školák 523,40 s DPH 29.09.2011 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/136 dooplnenie lekárničky 83,52 s DPH 27.09.2011 Lekáreň Adonis 21.05.2019
Faktúra DF2011/138 Spevníček 1/2012 2,00 s DPH 27.09.2011 Slovenská pošta,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/135 kanc. a čist. prostr. 42,08 s DPH 26.09.2011 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2011/134 revízia bleskozvodov, osvetlenie 464,74 s DPH 23.09.2011 TANDEM Čerňanová Mária 21.05.2019
Faktúra DF2011/133 tonery 194,00 s DPH 21.09.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/132 tonery 491,99 s DPH 21.09.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/131 škol. Zákonník práce 28,00 s DPH 19.09.2011 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2011/130 magnetická tabuľa 117,06 s DPH 16.09.2011 ŠKOLEX, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/129 voda 30.05.2011-30.08.2011 54,79 s DPH 16.09.2011 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/128 koberec 2ks Kremeňová 67,00 s DPH 13.09.2011 Domov a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/127 oprava gamát v ŠKD 98,40 s DPH 09.09.2011 OMERS družstvo výroby a služieb 21.05.2019
Faktúra DF2011/126 školenie Zákonník práce a odmeňovanie 28,00 s DPH 06.09.2011 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2011/125 čist. a kancel. potreby 106,10 s DPH 06.09.2011 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2011/124 fekálie 42,84 s DPH 05.09.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/123 telefon 39,59 s DPH 05.09.2011 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/122 Roháč 103,22 s DPH 02.09.2011 TIBOR ROHÁČ 21.05.2019
Faktúra DF2011/121 zdrav. služba 19,36 s DPH 02.09.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/120 tr.kniha prim.vzd. 2,34 s DPH 02.09.2011 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/119 virt. knižnica 9,96 s DPH 02.09.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/118 BOZP 08/2011 23,90 s DPH 02.09.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/116 el. energia 205,00 s DPH 02.09.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/117 plyn 1 010,00 s DPH 02.09.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/115 občerstv., toal. pap. 58,28 s DPH 23.08.2011 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/114 telefon 39,59 s DPH 11.08.2011 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/110 plyn 1 010,00 s DPH 05.08.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/109 el. en. 205,00 s DPH 05.08.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/111 BOZP 23,90 s DPH 05.08.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/112 zdr. služba 19,36 s DPH 05.08.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/113 virt. knižniča 9,96 s DPH 05.08.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/108 husle Dúbravček 89,00 s DPH 19.07.2011 SUPER SOUND /NDR/ 21.05.2019
Faktúra DF2011/105 fekálie 42,84 s DPH 15.07.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/106 strava jún 184,80 s DPH 15.07.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/107 prepl. el.en. 1.1.2011-11.7.2011 -179,09 s DPH 15.07.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/104 audit 288,00 s DPH 14.07.2011 EKORPO PB spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/103 telefon 43,02 s DPH 14.07.2011 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/102 projekt Deutsch 40,11 s DPH 08.07.2011 Oxico Ing.Ján Strapec 21.05.2019
Faktúra DF2011/101 knižné odmeny 394,71 s DPH 08.07.2011 MC USIP spol.s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/100 PDO 1.4.-30.6.2011 50,05 s DPH 07.07.2011 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/99 výlet do Ba 165,00 s DPH 06.07.2011 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2011/98 zdr. služba 19,36 s DPH 06.07.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/97 virt. knižnica 9,96 s DPH 06.07.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/96 plyn 1 010,00 s DPH 06.07.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/95 BOZP 6/2011 23,90 s DPH 01.07.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/94 učebnice AJ 167,75 s DPH 30.06.2011 Richard Šrobár - Littera 21.05.2019
Faktúra DF2011/93 strava Lešná 18,66 s DPH 29.06.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/92 strava máj 219,52 s DPH 29.06.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/91 čistiace prostr. 268,40 s DPH 27.06.2011 KOMORAS RUDOLF 21.05.2019
Faktúra DF2011/89 tlačivá - katal. listy.... 88,18 s DPH 17.06.2011 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/90 popl. Zelená škola 62,60 s DPH 17.06.2011 SEVO Špirála 21.05.2019
Faktúra DF2011/88 voda 12.02.2011-30.05.2011 62,04 s DPH 14.06.2011 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/87 výlet do Papradna 111,60 s DPH 10.06.2011 DORTRANS-Peter Dorinec 21.05.2019
Faktúra DF2011/85 telefon 42,50 s DPH 08.06.2011 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/86 fekál 49,98 s DPH 08.06.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/84 zdr.služba 19,36 s DPH 03.06.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/83 BOZP 23,90 s DPH 03.06.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/82 el. energia 205,00 s DPH 02.06.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/81 plyn 1 010,00 s DPH 02.06.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/80 virt. knižnica 9,96 s DPH 02.06.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/79 p. Roháč 103,22 s DPH 02.06.2011 TIBOR ROHÁČ 21.05.2019
Faktúra DF2011/78 občerstvenie -lit. súťaž D.T. 200,00 s DPH 01.06.2011 JANECH Jozef -čarov.záhr. 21.05.2019
Faktúra DF2011/75 poistenie majetku a zodp. za škodu DATALAN 295,35 s DPH 30.05.2011 Generali poisťovňa, a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/72 reprez. súťaž D.Tatarku 92,05 s DPH 27.05.2011 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/76 reprezent. cena D.T. 17,34 s DPH 26.05.2011 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/77 reprez. lit. súťaž D.T. 57,95 s DPH 26.05.2011 METRO Žilina 21.05.2019
Faktúra DF2011/74 reprezentačné súťaž D.T. 50,25 s DPH 24.05.2011 Tesco P.Bystrica 21.05.2019
Faktúra DF2011/73 CD Botanika 2 70,00 s DPH 23.05.2011 Terasoft SK, s.r.o. 21.05.2019
Zmluva 8322011 Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach s DPH 17.05.2011 17.5.2011 ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové PaedDr. Smataníková Dagmara riaditeľka školy 17.05.2011
Faktúra DF2011/71 strava 179,20 s DPH 16.05.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/70 interaktívna tabuľa a notebook za 1,00 € 1 651,00 s DPH 12.05.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/69 serivs, toner, projektor ,montáž inter. tabule, US 994,00 s DPH 12.05.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/66 knihy do met. knižnice 81,10 s DPH 09.05.2011 IKAR a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/65 telefon 39,58 s DPH 09.05.2011 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/64 tenisové a bedmint. rakety a loptičky 89,51 s DPH 09.05.2011 Balázs - škol.pomôcky 21.05.2019
Faktúra DF2011/68 predpl. Naša škola šk.r. 2011/2012 12,72 s DPH 07.05.2011 Pamiko s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/67 revízia has. prístrojov 82,76 s DPH 07.05.2011 Pavol Slovák 21.05.2019
Faktúra DF2011/61 virt. knižnica 9,96 s DPH 06.05.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/63 bulletin D. Tatarku 50,00 s DPH 06.05.2011 PX CENTRUM 21.05.2019
Faktúra DF2011/62 BOZP 23,90 s DPH 06.05.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/60 zdr. služba 19,36 s DPH 05.05.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/59 el. en. 205,00 s DPH 05.05.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/58 plyn 1 010,00 s DPH 05.05.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/57 strava za marec 245,28 s DPH 27.04.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/56 fekál 42,84 s DPH 27.04.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/55 čistenie a kontrola komínov 48,65 s DPH 18.04.2011 Integra s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/54 projekt Deutsch 30,92 s DPH 08.04.2011 Alena Rjabininova, Kníhkupectvo pod Vrškom 21.05.2019
Faktúra DF2011/53 telefon 39,59 s DPH 07.04.2011 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/52 kopírka a tlačiareň 580,00 s DPH 06.04.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/51 školenie konsolidácia 28,00 s DPH 06.04.2011 Region.vzdeláv.centrum MT 21.05.2019
Faktúra DF2011/46 plyn 1 010,00 s DPH 04.04.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/47 el. en. 205,00 s DPH 04.04.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/48 PDO 01.01.2011-31.03.2011 41,70 s DPH 04.04.2011 T + T a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/49 virt. knižnica 9,96 s DPH 04.04.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/50 kanc. papier, rýchloviaz... 96,89 s DPH 04.04.2011 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2011/44 tonery,adaptér, servis 294,00 s DPH 04.04.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/45 zdr. sl. 19,36 s DPH 04.04.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/43 posedenie ku dňu učiteľov 178,43 s DPH 30.03.2011 Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov 21.05.2019
Faktúra DF2011/42 BOZP 03/11 23,90 s DPH 30.03.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/41 strava 02/11 150,08 s DPH 24.03.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/40 kancel, čistiace a baterky 20,24 s DPH 18.03.2011 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2011/39 školské potreby DvHN 49,80 s DPH 15.03.2011 KOMORAS RUDOLF 21.05.2019
Faktúra DF2011/38 školenie Urbanová 28,00 s DPH 15.03.2011 RVC Trenčín 21.05.2019
Faktúra DF2011/37 fekál 28,56 s DPH 11.03.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/36 telefon 02/2011 39,59 s DPH 09.03.2011 Slovak Telecom a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/29 strava 1/2011 157,92 s DPH 04.03.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/30 el. en. 205,00 s DPH 04.03.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/31 zdr. sl. 19,36 s DPH 04.03.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/32 virt. knižn. 9,96 s DPH 04.03.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/33 BOZP 23,90 s DPH 04.03.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/34 Roháč 89,92 s DPH 04.03.2011 TIBOR ROHÁČ 21.05.2019
Faktúra DF2011/35 voda 29.11.2010-18.02.2011 79,30 s DPH 04.03.2011 Pov.vodárenská spol.,a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/28 tonery, adapter, servis - Kortman 655,00 s DPH 01.03.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/27 revízia el.spotr., počít. trieda, údržba el. osvet 950,60 s DPH 01.03.2011 TANDEM Čerňanová Mária 21.05.2019
Faktúra DF2011/26 fekál 42,84 s DPH 01.03.2011 Obecny urad 21.05.2019
Faktúra DF2011/25 plyn 01.03.-31.03.2011 1 010,00 s DPH 01.03.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/24 kancel. a čist. prostr. 69,08 s DPH 24.02.2011 UNIMAT, Ing. Jalč 21.05.2019
Faktúra DF2011/22 OBZOR 8,50 s DPH 10.02.2011 PETIT PRESS 21.05.2019
Faktúra DF2011/21 tvr.dé slabiky, mimočít. čítanie 4,90 s DPH 08.02.2011 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 21.05.2019
Faktúra DF2011/20 telefon 01/2011 41,47 s DPH 08.02.2011 Slovenske telekmunikacie a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/12 preplatok plyn 01.01.2011-18.01.2011 -1 008,75 s DPH 07.02.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/16 virt. knižnica 9,96 s DPH 07.02.2011 KOMENSKÝ s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/17 zdr. služba 01.2011 19,36 s DPH 07.02.2011 ALSANA, s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/15 el. en. 205,00 s DPH 07.02.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/18 tlačiareň zborovňa 95,00 s DPH 07.02.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/19 Prvá pomoc - kniha 28,00 s DPH 07.02.2011 Nakladelství FORUM s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/13 BOZP 01/2011 23,90 s DPH 07.02.2011 Ing. Iva Kostková IKOS 21.05.2019
Faktúra DF2011/14 plyn 19.01.2011-28.02.2011 1 010,00 s DPH 07.02.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/11 plyn nedopl. 19.01.2010-31.12.2010 1 060,22 s DPH 01.02.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/9 el. en záloha 01/2011 205,00 s DPH 28.01.2011 SSE a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/8 kniha Slávik 2011 2,00 s DPH 24.01.2011 ARES spol. s r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/7 Projekt Deutsch 120,96 s DPH 24.01.2011 Oxico Ing.Ján Strapec 21.05.2019
Faktúra DF2011/6 servis, reproduktor, sieťová karta 44,00 s DPH 24.01.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/5 tonery 91,00 s DPH 21.01.2011 Miroslav Kortman MK 21.05.2019
Faktúra DF2011/4 reprezent., toal. papier 41,80 s DPH 21.01.2011 KORUNA s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/3 vysvedčenia polročné 28,74 s DPH 17.01.2011 ŠEVT , a.s. 21.05.2019
Faktúra DF2011/2 prakt. financie pre 5 roč. r 2010 4,60 s DPH 17.01.2011 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. 21.05.2019
Faktúra DF2011/10 URBIS 112,86 s DPH 11.01.2011 MADE spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/23 služby VEMA 02/11-01/12 157,20 s DPH 10.01.2011 VEMA spol. s.r.o. 21.05.2019
Faktúra DF2011/1 plyn 01.01.2011 - 18.01.2011 1 030,00 s DPH 03.01.2011 SPP SP Bratislava a.s. 21.05.2019
zobrazené záznamy: 1-3288/3288